盤錦市衛(wèi)生健康委員會(huì)2019年度部門決算公開
盤錦市衛(wèi)生健康委員會(huì)2019年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤錦市衛(wèi)生健康委概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤錦市衛(wèi)生健康委2019年度部門決算報(bào)表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 盤錦市衛(wèi)生健康委2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、財(cái)政撥款支出決算情況
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤錦市衛(wèi)生健康委概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
(一)貫徹落實(shí)國(guó)家和省關(guān)于國(guó)民健康的政策、衛(wèi)生健康和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃,擬訂盤錦市相關(guān)政策、規(guī)劃并組織實(shí)施,起草有關(guān)地方性法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和市政府規(guī)章草案。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置,指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。擬定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
(二)協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革,推進(jìn)管辦分離,健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
(三)制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施;負(fù)責(zé)對(duì)盤錦檢測(cè)檢驗(yàn)中心(盤錦市疾病預(yù)防控制中心)的疾病預(yù)防控制工作進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo);負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制、應(yīng)急處置和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
(四)組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施,負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
(五)組織實(shí)施國(guó)家和省基本藥物制度,組織實(shí)施全市藥物使用等政策措施,開展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警,落實(shí)國(guó)家和省基本藥物價(jià)格政策。負(fù)責(zé)全市食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案工作,組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估。
(六)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭承擔(dān) 《煙草控制框架公約》履約相關(guān)工作。
(七)組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督管理,建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。制定并組織實(shí)施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
(八)負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作,開展人口監(jiān)測(cè),研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,組織實(shí)施計(jì)劃生育相關(guān)政策。
(九)指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作,指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
(十)擬訂中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)中醫(yī)類醫(yī)療機(jī)構(gòu)和中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)、護(hù)理及臨床用藥等監(jiān)督管理,組織實(shí)施中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)中醫(yī)藥教育、人才培養(yǎng)和科學(xué)研究,組織實(shí)施中醫(yī)藥健康服務(wù)相關(guān)工作,促進(jìn)中醫(yī)藥文化傳承發(fā)展,開展中醫(yī)藥防病治病知識(shí)宣傳普及,推動(dòng)中醫(yī)藥海外發(fā)展,參與擬訂中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策,開展中藥資源普查,促進(jìn)中藥資源的保護(hù)、開發(fā)和合理利用。
(十一)負(fù)責(zé)市確定的保健對(duì)象的醫(yī)療保健管理工作,負(fù)責(zé)市重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
(十二)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(十三)職能轉(zhuǎn)變。市衛(wèi)生健康委員會(huì)應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念,推動(dòng)實(shí)施健康中國(guó)戰(zhàn)略,以改革創(chuàng)新為動(dòng)力,以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn),把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心,為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn),加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作,積極應(yīng)對(duì)人口老齡化,健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉,推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平,推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,加大公立醫(yī)院改革力度,推進(jìn)管辦分離,推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化,提供方式多樣化。
(十四)有關(guān)職責(zé)分工。
1.與市發(fā)展和改革委員會(huì)的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會(huì)負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警工作,實(shí)施生育政策,研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議,促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策配套銜接,參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策,落實(shí)全市人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。市發(fā)展和改革委員會(huì)負(fù)責(zé)組織監(jiān)測(cè)和評(píng)估人口變動(dòng)情況及趨勢(shì)影響,建立人口預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度,開展重大決策人口影響評(píng)估,完善重大人口政策咨詢機(jī)制,研究提出全市人口發(fā)展戰(zhàn)略,擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策,研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展,以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展的政策建議。
2.與市民政局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會(huì)負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施,綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展,承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。市民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
3.與海關(guān)部門的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會(huì)負(fù)責(zé)全市傳染病總體防治與突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急工作。市衛(wèi)生健康委員會(huì)與海關(guān)部門建立健全應(yīng)對(duì)口岸傳染病疫情和公共衛(wèi)生事件合作機(jī)制、傳染病疫情和公共衛(wèi)生事件通報(bào)交流機(jī)制、口岸輸入性疫情通報(bào)和協(xié)作處理機(jī)制。
4.與市市場(chǎng)監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會(huì)負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作,會(huì)同市市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門制定、實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃。市衛(wèi)生健康委員會(huì)對(duì)通過食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)或者接到舉報(bào)發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的,應(yīng)當(dāng)立即組織進(jìn)行檢驗(yàn)和食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并及時(shí)向市市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門通報(bào)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果,對(duì)得出不安全結(jié)論的食品,市市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門應(yīng)當(dāng)立即采取措施。市市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向市衛(wèi)生健康委員會(huì)提出建議。市市場(chǎng)監(jiān)督管理局會(huì)同市衛(wèi)生健康委員會(huì)建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報(bào)機(jī)制和聯(lián)合處置機(jī)制。
5.與市醫(yī)療保障局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會(huì)、市醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
根據(jù)本部門主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:
辦公室、規(guī)劃信息與財(cái)務(wù)審計(jì)科(藥械科)、醫(yī)政醫(yī)管科(體制改革科)、中醫(yī)科、疾病預(yù)防控制與衛(wèi)生應(yīng)急科(突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心)、綜合監(jiān)督與食品安全標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)測(cè)科(行政審批辦公室)、基層衛(wèi)生與婦幼健康科、家庭發(fā)展與老齡健康科、機(jī)關(guān)黨委辦公室(人事科)
所屬二級(jí)單位設(shè)置如下:
1.盤錦市衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心
2.盤錦市中心血站
3.盤錦市婦幼保健和計(jì)劃生育服務(wù)中心
4.盤錦市中心醫(yī)院
5.盤錦市傳染病醫(yī)院
6.盤錦市中醫(yī)醫(yī)院
7.盤錦市人民醫(yī)院
二、部門決算單位構(gòu)成
納入盤錦市衛(wèi)生健康委員會(huì)2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:
1.盤錦市衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)
2.盤錦市衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心
3.盤錦市中心血站
4.盤錦市婦幼保健和計(jì)劃生育服務(wù)中心
5.盤錦市中心醫(yī)院
6.盤錦市傳染病醫(yī)院
7.盤錦市中醫(yī)醫(yī)院
8.盤錦市人民醫(yī)院
第二部分 盤錦市衛(wèi)生健康委員會(huì)
2019年度部門決算報(bào)表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
詳見:《盤錦市衛(wèi)生健康委員會(huì)2019年度部門決算公開表》
第三部分 盤錦市衛(wèi)生健康委員會(huì)
2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)168422.78萬(wàn)元,包括:
1.財(cái)政撥款收入18992.64萬(wàn)元,占收入總計(jì)的11%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入18949.77萬(wàn)元, 政府性基金收入42.87萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入145882.63萬(wàn)元,占收入總計(jì)的86%。主要是公立醫(yī)院的醫(yī)療收入等收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入64.89萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0.03%。主要是銀行存款利息等收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額1432.01萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0.85%。主要是市第三人民醫(yī)院。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2050.61萬(wàn)元,占收入總計(jì)的1.21%。主要是2018年年底撥到各單位的項(xiàng)目款等。
與上年相比,今年收入增加17871.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)11%,主要原因:一是財(cái)政撥款收入增加;二是醫(yī)院醫(yī)療收入增加。
(二)支出總計(jì)168422.78萬(wàn)元,包括:
1.基本支出144700.57萬(wàn)元,占支出總計(jì)的85%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出9874.21萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出208.31萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出1578.68萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出6796.95萬(wàn)元,占支出總計(jì)的4%。主要包括XX等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。
與上年相比,今年支出增加17871.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)11%,主要原因:項(xiàng)目資金運(yùn)轉(zhuǎn)良好,全面啟動(dòng)。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2540.56萬(wàn)元。
主要是省以上資金實(shí)施方案下達(dá)時(shí)間較晚等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加214.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)9%,主要原因:財(cái)政資金到達(dá)各單位一般于12月,截至決算前無(wú)法全部支出的項(xiàng)目等原因形成的結(jié)余。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出18450.12萬(wàn)元,其中:基本支出11684.04萬(wàn)元,項(xiàng)目支出6766.09萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加635.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)3%,主要原因:是國(guó)家級(jí)項(xiàng)目支出增加。與年初預(yù)算相比,2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的127%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的125%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的131%。
(二)具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出18450.12萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出6.91萬(wàn)元,占0.03%;社會(huì)保障和就業(yè)支出485.9萬(wàn)元,占2.63%;醫(yī)療衛(wèi)生健康支出17778.29萬(wàn)元,占96.35%;住房保障支出176.46萬(wàn)元,占0.95%;債務(wù)付息支出2.55萬(wàn)元,占0.01%。
1.一般公共服務(wù)支出6.91萬(wàn)元,具體包括:
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)一般行政管理事務(wù)6.91萬(wàn)元,主要是紀(jì)委派駐市衛(wèi)生健康委紀(jì)檢組項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的90%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是財(cái)政壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出485.9萬(wàn)元,具體包括:
⑴歸口管理的行政單位離退休12.34萬(wàn)元,主要是行政單位離退休人員取暖費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%。
⑵事業(yè)單位離退休70.25萬(wàn)元,主要是事業(yè)單位離退休人員取暖費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%。
⑶機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)262.2萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)單位部分等支出,完成年初預(yù)算的94.07%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)基數(shù)從原來(lái)的20%下調(diào)至16%。
⑷機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.02萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
⑸死亡撫恤114.41萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員死亡撫恤等支出。
⑹傷殘撫恤7.62萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員傷殘撫恤等支出,完成年初預(yù)算的100%。
⑺退役士兵安置4.2萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位退役士兵安置等支出。
⑻其他殘疾人事業(yè)支出1.42萬(wàn)元。
⑼其他社會(huì)保障和就業(yè)支出5.45萬(wàn)元。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17778.29萬(wàn)元,包括:
⑴衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出570萬(wàn)元。
其中:行政運(yùn)行423.4萬(wàn)元;一般行政管理事務(wù)27萬(wàn)元;其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出119.6萬(wàn)元。
⑵公立醫(yī)院支出8968.38萬(wàn)元。
其中:綜合醫(yī)院5803.26萬(wàn)元;中醫(yī)(民族)醫(yī)院688.29萬(wàn)元;傳染病醫(yī)院1040.23萬(wàn)元;其他公立醫(yī)院支出1436.6萬(wàn)元。
⑶基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出2.35萬(wàn)元。
⑷公共衛(wèi)生支出4440.33萬(wàn)元。
其中:疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)46.93萬(wàn)元;衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)18萬(wàn)元;婦幼保健機(jī)構(gòu)1038.42萬(wàn)元;應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)18萬(wàn)元;采供血機(jī)構(gòu)1613.07萬(wàn)元;其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)804.44萬(wàn)元;基本公共衛(wèi)生服務(wù)359萬(wàn)元;重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)346.3萬(wàn)元;突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理14.8萬(wàn)元; 其他公共衛(wèi)生支出181.37萬(wàn)元。
⑸中醫(yī)藥支出30萬(wàn)元。
⑹計(jì)劃生育事務(wù)支出3136.25萬(wàn)元。
⑺行政事業(yè)單位醫(yī)療支出119.76萬(wàn)元。
其中:行政單位醫(yī)療17.76萬(wàn)元,主要是行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分等支出。
事業(yè)單位醫(yī)療86.96萬(wàn)元,主要是事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分等支出。
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出17.02萬(wàn)元。
⑻醫(yī)療救助支出121.22萬(wàn)元。
⑼其他衛(wèi)生健康支出390萬(wàn)。
4.住房保障支出176.46萬(wàn)元,具體包括:
住房公積金176.46萬(wàn)元,主要是職工住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的100%。
5.債務(wù)付息支出2.55萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出84.26萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。與上年相比,今年“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加8.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)12%,主要原因是:項(xiàng)目考核督導(dǎo)過程中,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較同期增長(zhǎng)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)82.76萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,本年無(wú)因公出國(guó)事宜,2019年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元,下降0%,無(wú)增減變動(dòng),主要是衛(wèi)健委2018年無(wú)因公出國(guó)費(fèi)。
2.公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元,主要用于各級(jí)督導(dǎo)項(xiàng)目考核人員餐費(fèi)等,2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)20批次,195人,1.5萬(wàn)元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0.52萬(wàn)元,下降26%,主要是單位嚴(yán)格控制接待陪同人員等原因。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)82.76萬(wàn)元,比上年增加9.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)13%,主要是項(xiàng)目考核督導(dǎo)中安排了經(jīng)費(fèi)等原因。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,本年度無(wú)公車采購(gòu)事宜,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)82.76萬(wàn)元,主要用于車輛燃油費(fèi)及保險(xiǎn)、保養(yǎng)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量20輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出11684.04萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)10082.52萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)1601.52萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年度盤錦市衛(wèi)生健康委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出59.34萬(wàn)元,比上年減少113.41萬(wàn)元,降低66%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革原本在委本級(jí)決算的事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)全部納入衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心列決。具體支出明細(xì)如下:辦公費(fèi)2.1萬(wàn)元,印刷費(fèi)2萬(wàn)元,手續(xù)費(fèi)0.14萬(wàn)元,郵電費(fèi)1.11萬(wàn)元,物業(yè)管理費(fèi)2.52萬(wàn)元,差旅費(fèi)1.74萬(wàn)元,維修(護(hù))費(fèi)0.068萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)0.3萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)0.23萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.59萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)0.75萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.61萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用29.4萬(wàn)元,其他商品服務(wù)支出5.79萬(wàn)元。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日,盤錦市衛(wèi)生健康委資產(chǎn)總額 299,239.64萬(wàn)元,其中:
1.土地、房屋及構(gòu)筑物。面積234,930.10 平方米,價(jià)值 102,327.16 萬(wàn)元;
2.車輛。共有51輛,其中:其中:一般公務(wù)用車20輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車24輛,其他用車7輛;
3.通用設(shè)備。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備19臺(tái)(套)
4.專用設(shè)備。單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備26臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,盤錦市衛(wèi)生健康委組織對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目34個(gè),涉及資金5137.08萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率(開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù))達(dá)到100%,自評(píng)平均分(開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù))98.5分。
通過績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題:
1、財(cái)政撥付項(xiàng)目資金遲緩。2、由于公共衛(wèi)生項(xiàng)目方案中沒有詳細(xì)的資金使用預(yù)算,且沒有具體的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用標(biāo)準(zhǔn),致使到財(cái)政收付中心核銷時(shí)因沒有詳細(xì)經(jīng)費(fèi)使用預(yù)算和標(biāo)準(zhǔn)而不能按項(xiàng)目實(shí)際支出核銷。3、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目艾梅乙專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,此項(xiàng)資金沒有具體使用方案。
以上是造成經(jīng)費(fèi)不能及時(shí)支、項(xiàng)目工作推進(jìn)遲緩、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)和暫時(shí)結(jié)余的主要原因。
今后工作的建議
1、建議財(cái)政將項(xiàng)目資金直接撥付到項(xiàng)目執(zhí)行單位財(cái)戶。2、項(xiàng)目方案和資金使用預(yù)算制定前能否組織項(xiàng)目執(zhí)行單位參加,共同據(jù)實(shí)研究具體資金使用計(jì)劃和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),便于據(jù)實(shí)使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),更加有效的開展項(xiàng)目工作。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
22.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
23.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
24.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
25.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
28.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項(xiàng)):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。
29.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
30.交通運(yùn)輸(類)成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
31.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
32.援助其他地區(qū)支出(類)其他支出(款)其他(項(xiàng)):反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。
33. 國(guó)土海洋氣象等支出(類)國(guó)土資源事務(wù)(款)其他國(guó)土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2019年度收入支出總表 | ||||||
公開01表 | ||||||
編制單位:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 18,949.77 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 6.91 | |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 42.87 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | |
三、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 33 | 0.00 | |
四、事業(yè)收入 | 4 | 145,882.63 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | |
五、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | |
六、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | |
七、其他收入 | 7 | 64.89 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | |
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 38 | 485.90 | |||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 39 | 148,833.59 | |||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | |||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 43 | 0.00 | |||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 2,137.70 | |||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 50 | 0.00 | |||
21 | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 51 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 30.87 | |||
23 | 二十三、債務(wù)還本支出 | 53 | 0.00 | |||
24 | 二十四、債務(wù)付息支出 | 54 | 2.55 | |||
25 | 55 | |||||
本年收入合計(jì) | 26 | 164,940.16 | 本年支出合計(jì) | 56 | 151,497.53 | |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 27 | 1,432.01 | 結(jié)余分配 | 57 | 14,384.70 | |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 2,050.61 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 58 | 2,540.56 | |
29 | 59 | |||||
總計(jì) | 30 | 168,422.78 | 總計(jì) | 60 | 168,422.78 | |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | ||||||
本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
如本表為空,則我部門本年度無(wú)此類資金收支余。 |
2019年度收入決算表 | ||||||||||||||
公開02表 | ||||||||||||||
編制單位:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合計(jì) | 164,940.16 | 18,992.64 | 0.00 | 145,882.63 | 0.00 | 0.00 | 64.89 | |||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2011102 | 一般行政管理事務(wù) | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 531.36 | 531.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 399.68 | 399.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退 | 23.38 | 23.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 69.06 | 69.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 | 307.24 | 307.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20808 | 撫恤 | 122.03 | 122.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 114.41 | 114.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080802 | 傷殘撫恤 | 7.62 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20809 | 退役安置 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 162,217.56 | 18,231.27 | 0.00 | 143,921.39 | 0.00 | 0.00 | 64.88 | ||||||
21001 | 衛(wèi)生健康管理事務(wù) | 570.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100101 | 行政運(yùn)行 | 423.40 | 423.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100102 | 一般行政管理事務(wù) | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100199 | 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支 | 119.60 | 119.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21002 | 公立醫(yī)院 | 152,880.81 | 8,896.63 | 0.00 | 143,921.39 | 0.00 | 0.00 | 62.77 | ||||||
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 139,835.53 | 5,852.77 | 0.00 | 133,927.39 | 0.00 | 0.00 | 55.37 | ||||||
2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 8,331.40 | 728.75 | 0.00 | 7,595.42 | 0.00 | 0.00 | 7.22 | ||||||
2100203 | 傳染病醫(yī)院 | 3,397.28 | 998.51 | 0.00 | 2,398.58 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | ||||||
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 1,316.60 | 1,316.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 4,771.47 | 4,769.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | ||||||
2100401 | 疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) | 46.93 | 46.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100402 | 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100403 | 婦幼保健機(jī)構(gòu) | 1,259.62 | 1,259.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100405 | 應(yīng)急救治機(jī)構(gòu) | 118.00 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100406 | 采供血機(jī)構(gòu) | 1,598.39 | 1,596.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | ||||||
2100407 | 其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 787.37 | 787.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 359.20 | 359.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) | 400.77 | 400.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 168.39 | 168.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21006 | 中醫(yī)藥 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100601 | 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng) | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 3,136.25 | 3,136.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 3,136.25 | 3,136.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 652.17 | 652.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 17.76 | 17.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 84.98 | 84.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支 | 549.43 | 549.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21013 | 醫(yī)療救助 | 176.86 | 176.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2101302 | 疾病應(yīng)急救助 | 176.86 | 176.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 2,138.93 | 177.69 | 0.00 | 1,961.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 2,138.93 | 177.69 | 0.00 | 1,961.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公積金 | 2,138.93 | 177.69 | 0.00 | 1,961.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 42.87 | 42.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 42.87 | 42.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2296002 | 用于社會(huì)福利的彩票公益 | 30.87 | 30.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2296006 | 用于殘疾人事業(yè)的彩票公 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
232 | 債務(wù)付息支出 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
23203 | 地方政府一般債務(wù)付息支出 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2320302 | 地方政府向外國(guó)政府借款 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2320303 | 地方政府向國(guó)際組織借款 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | ||||||||||||||
本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||
如本表為空,則我部門本年度無(wú)此類資金收支余。 | ||||||||||||||
2019年度支出決算表 | ||||||||||||
公開03表 | ||||||||||||
編制單位:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 151,497.53 | 144,700.57 | 6,796.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 6.91 | 0.00 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 6.91 | 0.00 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2011102 | 一般行政管理事務(wù) | 6.91 | 0.00 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 485.91 | 480.29 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 352.81 | 352.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 12.34 | 12.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 70.25 | 70.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 262.20 | 262.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi) | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20808 | 撫恤 | 122.03 | 122.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080801 | 死亡撫恤 | 114.41 | 114.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080802 | 傷殘撫恤 | 7.62 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20809 | 退役安置 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080901 | 退役士兵安置 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20811 | 殘疾人事業(yè) | 1.42 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081199 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 1.42 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 148,833.59 | 142,082.60 | 6,751.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21001 | 衛(wèi)生健康管理事務(wù) | 570.00 | 423.40 | 146.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100101 | 行政運(yùn)行 | 423.40 | 423.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100102 | 一般行政管理事務(wù) | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100199 | 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 | 119.60 | 0.00 | 119.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21002 | 公立醫(yī)院 | 140,023.68 | 138,528.08 | 1,495.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 125,401.32 | 125,401.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 9,708.39 | 9,690.39 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100203 | 傳染病醫(yī)院 | 3,477.37 | 3,436.37 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 1,436.60 | 0.00 | 1,436.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 2.35 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 4,440.33 | 2,626.85 | 1,813.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100401 | 疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) | 46.93 | 25.93 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100402 | 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100403 | 婦幼保健機(jī)構(gòu) | 1,038.42 | 428.42 | 610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100405 | 應(yīng)急救治機(jī)構(gòu) | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100406 | 采供血機(jī)構(gòu) | 1,613.07 | 1,368.06 | 245.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100407 | 其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 804.44 | 804.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 359.00 | 0.00 | 359.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) | 346.30 | 0.00 | 346.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 14.80 | 0.00 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 181.37 | 0.00 | 181.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21006 | 中醫(yī)藥 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100601 | 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng) | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 3,136.25 | 0.00 | 3,136.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 3,136.25 | 0.00 | 3,136.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 119.76 | 114.27 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 17.76 | 17.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 84.98 | 84.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 17.02 | 11.53 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21013 | 醫(yī)療救助 | 121.22 | 0.00 | 121.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101302 | 疾病應(yīng)急救助 | 121.22 | 0.00 | 121.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 390.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2109901 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 390.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 2,137.70 | 2,137.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 2,137.70 | 2,137.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公積金 | 2,137.70 | 2,137.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
229 | 其他支出 | 30.87 | 0.00 | 30.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 30.87 | 0.00 | 30.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2296002 | 用于社會(huì)福利的彩票公益金 | 30.87 | 0.00 | 30.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
232 | 債務(wù)付息支出 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
23203 | 地方政府一般債務(wù)付息支出 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2320302 | 地方政府向外國(guó)政府借款付 | 2.37 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2320303 | 地方政府向國(guó)際組織借款付 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 | ||||||||||||
本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||
如本表為空,則我部門本年度無(wú)此類資金收支余。 | ||||||||||||
2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開04表 | |||||||||
編制單位:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | ||
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 18,949.77 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | ||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 42.87 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | 三、國(guó)防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 38 | 485.90 | 485.90 | 0.00 | ||||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 39 | 17,778.29 | 17,778.29 | 0.00 | ||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 176.46 | 176.46 | 0.00 | ||||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 30.87 | 0.00 | 30.87 | ||||
23 | 二十三、債務(wù)還本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、債務(wù)付息支出 | 54 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | ||||
25 | 55 | ||||||||
本年收入合計(jì) | 26 | 18,992.64 | 本年支出合計(jì) | 56 | 18,480.99 | 18,450.12 | 30.87 | ||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 2,016.61 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 57 | 2,528.26 | 2,516.26 | 12.00 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 28 | 2,016.61 | 58 | ||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 29 | 0.00 | 59 | ||||||
總計(jì) | 30 | 21,009.25 | 總計(jì) | 60 | 21,009.25 | 20,966.38 | 42.87 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||||
本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表為空,則我部門本年度無(wú)此類資金收支余。 |
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||||||||||||||
公開05表 | ||||||||||||||||||||
編制單位:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 金額單位: | |||||||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||||||
合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
合計(jì) | 2,016.61 | 1,182.30 | 834.31 | 18,949.77 | 11,362.72 | 7,587.05 | 18,450.12 | 11,684.04 | 6,766.09 | 2,516.26 | 860.98 | 1,655.28 | ||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.91 | 0.00 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.91 | 0.00 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2011102 | 一般行政管理事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.91 | 0.00 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支 | 10.63 | 9.21 | 1.42 | 531.36 | 527.16 | 4.20 | 485.91 | 480.29 | 5.62 | 56.08 | 56.08 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退 | 9.21 | 9.21 | 0.00 | 399.68 | 399.68 | 0.00 | 352.81 | 352.81 | 0.00 | 56.08 | 56.08 | 0.00 | |||||||
2080501 | 歸口管理的行政 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.38 | 23.38 | 0.00 | 12.34 | 12.34 | 0.00 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | |||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 69.06 | 69.06 | 0.00 | 70.25 | 70.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307.24 | 307.24 | 0.00 | 262.20 | 262.20 | 0.00 | 45.04 | 45.04 | 0.00 | |||||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20808 | 撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.03 | 122.03 | 0.00 | 122.03 | 122.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.41 | 114.41 | 0.00 | 114.41 | 114.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080802 | 傷殘撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.62 | 7.62 | 0.00 | 7.62 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20809 | 退役安置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20811 | 殘疾人事業(yè) | 1.42 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2081199 | 其他殘疾人事業(yè) | 1.42 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20899 | 其他社會(huì)保障和就 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2089901 | 其他社會(huì)保障和 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 2,005.98 | 1,173.09 | 832.89 | 18,231.27 | 10,657.88 | 7,573.39 | 17,778.29 | 11,027.30 | 6,751.00 | 2,458.95 | 803.67 | 1,655.28 | |||||||
21001 | 衛(wèi)生健康管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570.00 | 423.40 | 146.60 | 570.00 | 423.40 | 146.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100101 | 行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423.40 | 423.40 | 0.00 | 423.40 | 423.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100102 | 一般行政管理事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100199 | 其他衛(wèi)生健康管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.60 | 0.00 | 119.60 | 119.60 | 0.00 | 119.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21002 | 公立醫(yī)院 | 1,102.10 | 491.10 | 611.00 | 8,896.63 | 7,562.03 | 1,334.60 | 8,968.38 | 7,472.78 | 1,495.60 | 1,030.35 | 580.35 | 450.00 | |||||||
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 489.88 | 489.88 | 0.00 | 5,852.77 | 5,852.77 | 0.00 | 5,803.26 | 5,803.26 | 0.00 | 539.39 | 539.39 | 0.00 | |||||||
2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī) | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 728.75 | 710.75 | 18.00 | 688.29 | 670.29 | 18.00 | 40.96 | 40.96 | 0.00 | |||||||
2100203 | 傳染病醫(yī)院 | 41.72 | 0.72 | 41.00 | 998.51 | 998.51 | 0.00 | 1,040.23 | 999.23 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100299 | 其他公立醫(yī)院支 | 570.00 | 0.00 | 570.00 | 1,316.60 | 0.00 | 1,316.60 | 1,436.60 | 0.00 | 1,436.60 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | |||||||
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 2.35 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi) | 2.35 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 406.97 | 291.99 | 114.98 | 4,769.36 | 2,558.18 | 2,211.18 | 4,440.33 | 2,626.85 | 1,813.49 | 735.99 | 223.32 | 512.67 | |||||||
2100401 | 疾病預(yù)防控制機(jī) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.93 | 25.93 | 21.00 | 46.93 | 25.93 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100402 | 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100403 | 婦幼保健機(jī)構(gòu) | 44.49 | 44.49 | 0.00 | 1,259.62 | 393.62 | 866.00 | 1,038.42 | 428.42 | 610.00 | 265.69 | 9.69 | 256.00 | |||||||
2100405 | 應(yīng)急救治機(jī)構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.00 | 0.00 | 118.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |||||||
2100406 | 采供血機(jī)構(gòu) | 224.06 | 224.06 | 0.00 | 1,596.28 | 1,351.26 | 245.02 | 1,613.07 | 1,368.06 | 245.02 | 207.26 | 207.26 | 0.00 | |||||||
2100407 | 其他專業(yè)公共衛(wèi) | 23.44 | 23.44 | 0.00 | 787.37 | 787.37 | 0.00 | 804.44 | 804.44 | 0.00 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | |||||||
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.20 | 0.00 | 359.20 | 359.00 | 0.00 | 359.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |||||||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生專 | 102.00 | 0.00 | 102.00 | 400.77 | 0.00 | 400.77 | 346.30 | 0.00 | 346.30 | 156.47 | 0.00 | 156.47 | |||||||
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.80 | 0.00 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支 | 12.98 | 0.00 | 12.98 | 168.39 | 0.00 | 168.39 | 181.37 | 0.00 | 181.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21006 | 中醫(yī)藥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100601 | 中醫(yī)(民族醫(yī)) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,136.25 | 0.00 | 3,136.25 | 3,136.25 | 0.00 | 3,136.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,136.25 | 0.00 | 3,136.25 | 3,136.25 | 0.00 | 3,136.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 652.17 | 114.27 | 537.90 | 119.76 | 114.27 | 5.49 | 532.41 | 0.00 | 532.41 | |||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.76 | 17.76 | 0.00 | 17.76 | 17.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.98 | 84.98 | 0.00 | 84.98 | 84.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549.43 | 11.53 | 537.90 | 17.02 | 11.53 | 5.49 | 532.41 | 0.00 | 532.41 | |||||||
21013 | 醫(yī)療救助 | 104.56 | 0.00 | 104.56 | 176.86 | 0.00 | 176.86 | 121.22 | 0.00 | 121.22 | 160.20 | 0.00 | 160.20 | |||||||
2101302 | 疾病應(yīng)急救助 | 104.56 | 0.00 | 104.56 | 176.86 | 0.00 | 176.86 | 121.22 | 0.00 | 121.22 | 160.20 | 0.00 | 160.20 | |||||||
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 390.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2109901 | 其他衛(wèi)生健康支 | 390.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.69 | 177.69 | 0.00 | 176.46 | 176.46 | 0.00 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.69 | 177.69 | 0.00 | 176.46 | 176.46 | 0.00 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | |||||||
2210201 | 住房公積金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.69 | 177.69 | 0.00 | 176.46 | 176.46 | 0.00 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | |||||||
232 | 債務(wù)付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
23203 | 地方政府一般債務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2320302 | 地方政府向外國(guó) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2320303 | 地方政府向國(guó)際 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | ||||||||||||||||||||
本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||||||||
如本表為空,則我部門本年度無(wú)此類資金收支余。 | ||||||||||||||||||||
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||||
公開06表 | ||||||||||
編制單位:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 金額單位:萬(wàn) | |||||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | ||
301 | 工資福利支出 | 9,874.21 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 1,578.68 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工資 | 8,021.71 | 30201 | 辦公費(fèi) | 41.65 | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | ||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 903.79 | 30202 | 印刷費(fèi) | 12.28 | 30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 | ||
30103 | 獎(jiǎng)金 | 33.36 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 22.84 | ||
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 6.40 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.20 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 | ||
30107 | 績(jī)效工資 | 179.69 | 30205 | 水費(fèi) | 8.06 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 7.06 | ||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) | 275.02 | 30206 | 電費(fèi) | 55.00 | 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 1.38 | ||
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 13.97 | 30207 | 郵電費(fèi) | 16.65 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | ||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 114.54 | 30208 | 取暖費(fèi) | 44.18 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 | ||
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 22.36 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 | ||
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 13.78 | 30211 | 差旅費(fèi) | 49.93 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 | ||
30113 | 住房公積金 | 180.44 | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 | ||
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 5.56 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 53.75 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 | ||
30199 | 其他工資福利支出 | 125.96 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.22 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 | ||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 208.31 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.30 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 | ||
30301 | 離休費(fèi) | 44.80 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 2.43 | 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 | ||
30302 | 退休費(fèi) | 34.63 | 30217 | 公務(wù)招待費(fèi) | 1.06 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 | ||
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 849.48 | 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | 0.00 | ||
30304 | 撫恤金 | 122.03 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | 14.40 | ||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 1.05 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 10.43 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | ||
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 28.52 | 312 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 | ||
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 | ||
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 39.14 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 | ||
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.74 | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | 0.00 | ||
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 81.25 | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | 0.00 | ||
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 5.80 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 50.04 | 31299 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 | ||
30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 211.00 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 | |||||
39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 | ||||||||
39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組 | 0.00 | ||||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 10,082.52 | 公用經(jīng)費(fèi)合 | 1,601.52 | |||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||||||||
本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
如本表為空,則我部門本年度無(wú)此類資金收支余。 |
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||||||||||||||
公開07表 | ||||||||||||||||||||
編制單位:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 金額單位: | |||||||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||||||
合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.87 | 0.00 | 42.87 | 30.87 | 0.00 | 30.87 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||||||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.87 | 0.00 | 42.87 | 30.87 | 0.00 | 30.87 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |||||||
22960 | 彩票公益金安排的支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.87 | 0.00 | 42.87 | 30.87 | 0.00 | 30.87 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |||||||
2296002 | 用于社會(huì)福利的彩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.87 | 0.00 | 30.87 | 30.87 | 0.00 | 30.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2296006 | 用于殘疾人事業(yè)的 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | ||||||||||||||||||||
本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||||||||
如本表為空,則我部門本年度無(wú)此類資金收支余。 | ||||||||||||||||||||
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | ||
公開08表 | ||
部門名稱:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 金額單位:萬(wàn)元 | |
項(xiàng) 目 | 2019年預(yù)算數(shù) | 2019年決算數(shù) |
合 計(jì) | 86.03 | 84.26 |
1、因公出國(guó)(境)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
2、公務(wù)接待費(fèi) | 2.03 | 1.50 |
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 84.00 | 82.76 |
其中: (1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 84.00 | 82.76 |
(2)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。 | ||
其中:預(yù)算數(shù)為年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 | ||
本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表為空,則我部門本年度無(wú)此類資金收支余。 | ||
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