19-top_img.png

盤錦市衛(wèi)生健康委員會(huì)2019年度部門決算公開

發(fā)布時(shí)間:2020-08-26 瀏覽次數(shù):241

盤錦市衛(wèi)生健康委員會(huì)2019年度部門決算公開說明


目    錄


第一部分    盤錦市衛(wèi)生健康委概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤錦市衛(wèi)生健康委2019年度部門決算報(bào)表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤錦市衛(wèi)生健康委2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、財(cái)政撥款支出決算情況

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤錦市衛(wèi)生健康委概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

(一)貫徹落實(shí)國(guó)家和省關(guān)于國(guó)民健康的政策、衛(wèi)生健康和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃,擬訂盤錦市相關(guān)政策、規(guī)劃并組織實(shí)施,起草有關(guān)地方性法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和市政府規(guī)章草案。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置,指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。擬定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

(二)協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革,推進(jìn)管辦分離,健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

(三)制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施;負(fù)責(zé)對(duì)盤錦檢測(cè)檢驗(yàn)中心(盤錦市疾病預(yù)防控制中心)的疾病預(yù)防控制工作進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo);負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制、應(yīng)急處置和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

(四)組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施,負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

(五)組織實(shí)施國(guó)家和省基本藥物制度,組織實(shí)施全市藥物使用等政策措施,開展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警,落實(shí)國(guó)家和省基本藥物價(jià)格政策。負(fù)責(zé)全市食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案工作,組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估。

(六)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭承擔(dān) 《煙草控制框架公約》履約相關(guān)工作。

(七)組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督管理,建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。制定并組織實(shí)施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

(八)負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作,開展人口監(jiān)測(cè),研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,組織實(shí)施計(jì)劃生育相關(guān)政策。

(九)指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作,指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

(十)擬訂中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)中醫(yī)類醫(yī)療機(jī)構(gòu)和中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)、護(hù)理及臨床用藥等監(jiān)督管理,組織實(shí)施中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)中醫(yī)藥教育、人才培養(yǎng)和科學(xué)研究,組織實(shí)施中醫(yī)藥健康服務(wù)相關(guān)工作,促進(jìn)中醫(yī)藥文化傳承發(fā)展,開展中醫(yī)藥防病治病知識(shí)宣傳普及,推動(dòng)中醫(yī)藥海外發(fā)展,參與擬訂中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策,開展中藥資源普查,促進(jìn)中藥資源的保護(hù)、開發(fā)和合理利用。

(十一)負(fù)責(zé)市確定的保健對(duì)象的醫(yī)療保健管理工作,負(fù)責(zé)市重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

(十二)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

(十三)職能轉(zhuǎn)變。市衛(wèi)生健康委員會(huì)應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念,推動(dòng)實(shí)施健康中國(guó)戰(zhàn)略,以改革創(chuàng)新為動(dòng)力,以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn),把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心,為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn),加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作,積極應(yīng)對(duì)人口老齡化,健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉,推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平,推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,加大公立醫(yī)院改革力度,推進(jìn)管辦分離,推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化,提供方式多樣化。

(十四)有關(guān)職責(zé)分工。

1.與市發(fā)展和改革委員會(huì)的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會(huì)負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警工作,實(shí)施生育政策,研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議,促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策配套銜接,參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策,落實(shí)全市人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。市發(fā)展和改革委員會(huì)負(fù)責(zé)組織監(jiān)測(cè)和評(píng)估人口變動(dòng)情況及趨勢(shì)影響,建立人口預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度,開展重大決策人口影響評(píng)估,完善重大人口政策咨詢機(jī)制,研究提出全市人口發(fā)展戰(zhàn)略,擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策,研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展,以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展的政策建議。

2.與市民政局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會(huì)負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施,綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展,承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。市民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

3.與海關(guān)部門的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會(huì)負(fù)責(zé)全市傳染病總體防治與突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急工作。市衛(wèi)生健康委員會(huì)與海關(guān)部門建立健全應(yīng)對(duì)口岸傳染病疫情和公共衛(wèi)生事件合作機(jī)制、傳染病疫情和公共衛(wèi)生事件通報(bào)交流機(jī)制、口岸輸入性疫情通報(bào)和協(xié)作處理機(jī)制。

4.與市市場(chǎng)監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會(huì)負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作,會(huì)同市市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門制定、實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃。市衛(wèi)生健康委員會(huì)對(duì)通過食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)或者接到舉報(bào)發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的,應(yīng)當(dāng)立即組織進(jìn)行檢驗(yàn)和食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并及時(shí)向市市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門通報(bào)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果,對(duì)得出不安全結(jié)論的食品,市市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門應(yīng)當(dāng)立即采取措施。市市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向市衛(wèi)生健康委員會(huì)提出建議。市市場(chǎng)監(jiān)督管理局會(huì)同市衛(wèi)生健康委員會(huì)建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報(bào)機(jī)制和聯(lián)合處置機(jī)制。

5.與市醫(yī)療保障局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會(huì)、市醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

根據(jù)本部門主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:

辦公室、規(guī)劃信息與財(cái)務(wù)審計(jì)科(藥械科)、醫(yī)政醫(yī)管科(體制改革科)、中醫(yī)科、疾病預(yù)防控制與衛(wèi)生應(yīng)急科(突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心)、綜合監(jiān)督與食品安全標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)測(cè)科(行政審批辦公室)、基層衛(wèi)生與婦幼健康科、家庭發(fā)展與老齡健康科、機(jī)關(guān)黨委辦公室(人事科)

所屬二級(jí)單位設(shè)置如下:

1.盤錦市衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心

2.盤錦市中心血站

3.盤錦市婦幼保健和計(jì)劃生育服務(wù)中心

4.盤錦市中心醫(yī)院

5.盤錦市傳染病醫(yī)院

6.盤錦市中醫(yī)醫(yī)院

7.盤錦市人民醫(yī)院

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤錦市衛(wèi)生健康委員會(huì)2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.盤錦市衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)

2.盤錦市衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心

3.盤錦市中心血站

4.盤錦市婦幼保健和計(jì)劃生育服務(wù)中心

5.盤錦市中心醫(yī)院

6.盤錦市傳染病醫(yī)院

7.盤錦市中醫(yī)醫(yī)院

8.盤錦市人民醫(yī)院

第二部分    盤錦市衛(wèi)生健康委員會(huì)

2019年度部門決算報(bào)表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

詳見:《盤錦市衛(wèi)生健康委員會(huì)2019年度部門決算公開表》

第三部分 盤錦市衛(wèi)生健康委員會(huì)

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計(jì)168422.78萬(wàn)元,包括:

1.財(cái)政撥款收入18992.64萬(wàn)元,占收入總計(jì)的11%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入18949.77萬(wàn)元, 政府性基金收入42.87萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入145882.63萬(wàn)元,占收入總計(jì)的86%。主要是公立醫(yī)院的醫(yī)療收入等收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入64.89萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0.03%。主要是銀行存款利息等收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額1432.01萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0.85%。主要是市第三人民醫(yī)院。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2050.61萬(wàn)元,占收入總計(jì)的1.21%。主要是2018年年底撥到各單位的項(xiàng)目款等。

與上年相比,今年收入增加17871.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)11%,主要原因:一是財(cái)政撥款收入增加;二是醫(yī)院醫(yī)療收入增加。

(二)支出總計(jì)168422.78萬(wàn)元,包括:

1.基本支出144700.57萬(wàn)元,占支出總計(jì)的85%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出9874.21萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出208.31萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出1578.68萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出6796.95萬(wàn)元,占支出總計(jì)的4%。主要包括XX等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。

與上年相比,今年支出增加17871.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)11%,主要原因:項(xiàng)目資金運(yùn)轉(zhuǎn)良好,全面啟動(dòng)。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2540.56萬(wàn)元。

主要是省以上資金實(shí)施方案下達(dá)時(shí)間較晚等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加214.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)9%,主要原因:財(cái)政資金到達(dá)各單位一般于12月,截至決算前無(wú)法全部支出的項(xiàng)目等原因形成的結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2019年度財(cái)政撥款支出18450.12萬(wàn)元,其中:基本支出11684.04萬(wàn)元,項(xiàng)目支出6766.09萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加635.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)3%,主要原因:是國(guó)家級(jí)項(xiàng)目支出增加。與年初預(yù)算相比,2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的127%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的125%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的131%。

(二)具體情況。

2019年度財(cái)政撥款支出18450.12萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出6.91萬(wàn)元,占0.03%;社會(huì)保障和就業(yè)支出485.9萬(wàn)元,占2.63%;醫(yī)療衛(wèi)生健康支出17778.29萬(wàn)元,占96.35%;住房保障支出176.46萬(wàn)元,占0.95%;債務(wù)付息支出2.55萬(wàn)元,占0.01%。

1.一般公共服務(wù)支出6.91萬(wàn)元,具體包括:

紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)一般行政管理事務(wù)6.91萬(wàn)元,主要是紀(jì)委派駐市衛(wèi)生健康委紀(jì)檢組項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的90%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是財(cái)政壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出485.9萬(wàn)元,具體包括:

⑴歸口管理的行政單位離退休12.34萬(wàn)元,主要是行政單位離退休人員取暖費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%。

⑵事業(yè)單位離退休70.25萬(wàn)元,主要是事業(yè)單位離退休人員取暖費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%。

⑶機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)262.2萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)單位部分等支出,完成年初預(yù)算的94.07%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)基數(shù)從原來(lái)的20%下調(diào)至16%。

⑷機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.02萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

⑸死亡撫恤114.41萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員死亡撫恤等支出。

⑹傷殘撫恤7.62萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員傷殘撫恤等支出,完成年初預(yù)算的100%。

⑺退役士兵安置4.2萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位退役士兵安置等支出。

⑻其他殘疾人事業(yè)支出1.42萬(wàn)元。

⑼其他社會(huì)保障和就業(yè)支出5.45萬(wàn)元。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17778.29萬(wàn)元,包括:

⑴衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出570萬(wàn)元。

其中:行政運(yùn)行423.4萬(wàn)元;一般行政管理事務(wù)27萬(wàn)元;其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出119.6萬(wàn)元。

⑵公立醫(yī)院支出8968.38萬(wàn)元。

其中:綜合醫(yī)院5803.26萬(wàn)元;中醫(yī)(民族)醫(yī)院688.29萬(wàn)元;傳染病醫(yī)院1040.23萬(wàn)元;其他公立醫(yī)院支出1436.6萬(wàn)元。

⑶基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出2.35萬(wàn)元。

⑷公共衛(wèi)生支出4440.33萬(wàn)元。

其中:疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)46.93萬(wàn)元;衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)18萬(wàn)元;婦幼保健機(jī)構(gòu)1038.42萬(wàn)元;應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)18萬(wàn)元;采供血機(jī)構(gòu)1613.07萬(wàn)元;其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)804.44萬(wàn)元;基本公共衛(wèi)生服務(wù)359萬(wàn)元;重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)346.3萬(wàn)元;突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理14.8萬(wàn)元; 其他公共衛(wèi)生支出181.37萬(wàn)元。

⑸中醫(yī)藥支出30萬(wàn)元。

⑹計(jì)劃生育事務(wù)支出3136.25萬(wàn)元。

⑺行政事業(yè)單位醫(yī)療支出119.76萬(wàn)元。

其中:行政單位醫(yī)療17.76萬(wàn)元,主要是行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分等支出。

事業(yè)單位醫(yī)療86.96萬(wàn)元,主要是事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分等支出。

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出17.02萬(wàn)元。

⑻醫(yī)療救助支出121.22萬(wàn)元。

⑼其他衛(wèi)生健康支出390萬(wàn)。

4.住房保障支出176.46萬(wàn)元,具體包括:

住房公積金176.46萬(wàn)元,主要是職工住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的100%。

5.債務(wù)付息支出2.55萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出84.26萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。與上年相比,今年“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加8.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)12%,主要原因是:項(xiàng)目考核督導(dǎo)過程中,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較同期增長(zhǎng)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)82.76萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,本年無(wú)因公出國(guó)事宜,2019年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元,下降0%,無(wú)增減變動(dòng),主要是衛(wèi)健委2018年無(wú)因公出國(guó)費(fèi)。

2.公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元,主要用于各級(jí)督導(dǎo)項(xiàng)目考核人員餐費(fèi)等,2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)20批次,195人,1.5萬(wàn)元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0.52萬(wàn)元,下降26%,主要是單位嚴(yán)格控制接待陪同人員等原因。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)82.76萬(wàn)元,比上年增加9.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)13%,主要是項(xiàng)目考核督導(dǎo)中安排了經(jīng)費(fèi)等原因。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,本年度無(wú)公車采購(gòu)事宜,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)82.76萬(wàn)元,主要用于車輛燃油費(fèi)及保險(xiǎn)、保養(yǎng)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量20輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出11684.04萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)10082.52萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)1601.52萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年度盤錦市衛(wèi)生健康委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出59.34萬(wàn)元,比上年減少113.41萬(wàn)元,降低66%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革原本在委本級(jí)決算的事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)全部納入衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心列決。具體支出明細(xì)如下:辦公費(fèi)2.1萬(wàn)元,印刷費(fèi)2萬(wàn)元,手續(xù)費(fèi)0.14萬(wàn)元,郵電費(fèi)1.11萬(wàn)元,物業(yè)管理費(fèi)2.52萬(wàn)元,差旅費(fèi)1.74萬(wàn)元,維修(護(hù))費(fèi)0.068萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)0.3萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)0.23萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.59萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)0.75萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.61萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用29.4萬(wàn)元,其他商品服務(wù)支出5.79萬(wàn)元。

(二)政府采購(gòu)支出情況。

2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日,盤錦市衛(wèi)生健康委資產(chǎn)總額 299,239.64萬(wàn)元,其中:

1.土地、房屋及構(gòu)筑物。面積234,930.10 平方米,價(jià)值  102,327.16 萬(wàn)元;

2.車輛。共有51輛,其中:其中:一般公務(wù)用車20輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車24輛,其他用車7輛;

3.通用設(shè)備。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備19臺(tái)(套)

4.專用設(shè)備。單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備26臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,盤錦市衛(wèi)生健康委組織對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目34個(gè),涉及資金5137.08萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率(開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù))達(dá)到100%,自評(píng)平均分(開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù))98.5分。

通過績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題:

1、財(cái)政撥付項(xiàng)目資金遲緩。2、由于公共衛(wèi)生項(xiàng)目方案中沒有詳細(xì)的資金使用預(yù)算,且沒有具體的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用標(biāo)準(zhǔn),致使到財(cái)政收付中心核銷時(shí)因沒有詳細(xì)經(jīng)費(fèi)使用預(yù)算和標(biāo)準(zhǔn)而不能按項(xiàng)目實(shí)際支出核銷。3、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目艾梅乙專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,此項(xiàng)資金沒有具體使用方案。

以上是造成經(jīng)費(fèi)不能及時(shí)支、項(xiàng)目工作推進(jìn)遲緩、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)和暫時(shí)結(jié)余的主要原因。

今后工作的建議

1、建議財(cái)政將項(xiàng)目資金直接撥付到項(xiàng)目執(zhí)行單位財(cái)戶。2、項(xiàng)目方案和資金使用預(yù)算制定前能否組織項(xiàng)目執(zhí)行單位參加,共同據(jù)實(shí)研究具體資金使用計(jì)劃和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),便于據(jù)實(shí)使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),更加有效的開展項(xiàng)目工作。


第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

21.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

22.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

23.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

24.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

25.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

26.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

28.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項(xiàng)):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

29.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

30.交通運(yùn)輸(類)成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

31.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

32.援助其他地區(qū)支出(類)其他支出(款)其他(項(xiàng)):反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。

33. 國(guó)土海洋氣象等支出(類)國(guó)土資源事務(wù)(款)其他國(guó)土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。

34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。



2019年度收入支出總表出決算總表
公開01表
編制單位:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會(huì) 金額單位:萬(wàn)元
收入 支出
項(xiàng)目 行次 金額 項(xiàng)目 行次 金額
欄次 1 欄次 2
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 1 18,949.77 一、一般公共服務(wù)支出 31 6.91
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 2 42.87 二、外交支出 32 0.00
三、上級(jí)補(bǔ)助收入 3 0.00 三、國(guó)防支出 33 0.00
四、事業(yè)收入 4 145,882.63 四、公共安全支出 34 0.00
五、經(jīng)營(yíng)收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00
六、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學(xué)技術(shù)支出 36 0.00
七、其他收入 7 64.89 七、文化體育與傳媒支出 37 0.00
8 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 38 485.90
9 九、衛(wèi)生健康支出 39 148,833.59
10 十、節(jié)能環(huán)保支出 40 0.00
11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 41 0.00
12 十二、農(nóng)林水支出 42 0.00
13 十三、交通運(yùn)輸支出 43 0.00
14 十四、資源勘探信息等支出 44 0.00
15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 45 0.00
16 十六、金融支出 46 0.00
17 十七、援助其他地區(qū)支出 47 0.00
18 十八、自然資源海洋氣象等支出 48 0.00
19 十九、住房保障支出 49 2,137.70
20 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 50 0.00
21 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 51 0.00
22 二十二、其他支出 52 30.87
23 二十三、債務(wù)還本支出 53 0.00
24 二十四、債務(wù)付息支出 54 2.55
25 55
本年收入合計(jì) 26 164,940.16 本年支出合計(jì) 56 151,497.53
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 27 1,432.01 結(jié)余分配 57 14,384.70
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 28 2,050.61 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 58 2,540.56
29 59
總計(jì) 30 168,422.78 總計(jì) 60 168,422.78
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
    本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
    如本表為空,則我部門本年度無(wú)此類資金收支余。
2019年度收入決算表收入決算表
公開02表
編制單位:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會(huì) 金額單位:萬(wàn)元
科目編碼 科目名稱 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營(yíng)收入 附屬單位上繳收入 其他收入
項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計(jì) 164,940.16 18,992.64 0.00 145,882.63 0.00 0.00 64.89
201 一般公共服務(wù)支出 6.91 6.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) 6.91 6.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011102   一般行政管理事務(wù) 6.91 6.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 531.36 531.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業(yè)單位離退休 399.68 399.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   歸口管理的行政單位離退 23.38 23.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事業(yè)單位離退休 69.06 69.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 307.24 307.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 撫恤 122.03 122.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡撫恤 114.41 114.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080802   傷殘撫恤 7.62 7.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080901   退役士兵安置 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 5.45 5.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 5.45 5.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 衛(wèi)生健康支出 162,217.56 18,231.27 0.00 143,921.39 0.00 0.00 64.88
21001 衛(wèi)生健康管理事務(wù) 570.00 570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100101   行政運(yùn)行 423.40 423.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100102   一般行政管理事務(wù) 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100199   其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支 119.60 119.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21002 公立醫(yī)院 152,880.81 8,896.63 0.00 143,921.39 0.00 0.00 62.77
2100201   綜合醫(yī)院 139,835.53 5,852.77 0.00 133,927.39 0.00 0.00 55.37
2100202   中醫(yī)(民族)醫(yī)院 8,331.40 728.75 0.00 7,595.42 0.00 0.00 7.22
2100203   傳染病醫(yī)院 3,397.28 998.51 0.00 2,398.58 0.00 0.00 0.18
2100299   其他公立醫(yī)院支出 1,316.60 1,316.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共衛(wèi)生 4,771.47 4,769.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2.11
2100401   疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) 46.93 46.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100402   衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100403   婦幼保健機(jī)構(gòu) 1,259.62 1,259.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100405   應(yīng)急救治機(jī)構(gòu) 118.00 118.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100406   采供血機(jī)構(gòu) 1,598.39 1,596.28 0.00 0.00 0.00 0.00 2.11
2100407   其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 787.37 787.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100408   基本公共衛(wèi)生服務(wù) 359.20 359.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) 400.77 400.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100410   突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處 14.80 14.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100499   其他公共衛(wèi)生支出 168.39 168.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21006 中醫(yī)藥 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100601   中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng) 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 計(jì)劃生育事務(wù) 3,136.25 3,136.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717   計(jì)劃生育服務(wù) 3,136.25 3,136.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 652.17 652.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政單位醫(yī)療 17.76 17.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事業(yè)單位醫(yī)療 84.98 84.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支 549.43 549.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21013 醫(yī)療救助 176.86 176.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101302   疾病應(yīng)急救助 176.86 176.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 2,138.93 177.69 0.00 1,961.24 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 2,138.93 177.69 0.00 1,961.24 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公積金 2,138.93 177.69 0.00 1,961.24 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 42.87 42.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 42.87 42.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 30.87 30.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296006   用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
232 債務(wù)付息支出 2.56 2.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23203 地方政府一般債務(wù)付息支出 2.56 2.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2320302   地方政府向外國(guó)政府借款付息支出 2.37 2.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2320303   地方政府向國(guó)際組織借款付息支出 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
    本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
    如本表為空,則我部門本年度無(wú)此類資金收支余。

2019年度支出決算表出決算表
公開03表
編制單位:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會(huì) 金額單位:萬(wàn)元
科目編碼 科目名稱 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6
合計(jì) 151,497.53 144,700.57 6,796.95 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務(wù)支出 6.91 0.00 6.91 0.00 0.00 0.00
20111 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) 6.91 0.00 6.91 0.00 0.00 0.00
2011102   一般行政管理事務(wù) 6.91 0.00 6.91 0.00 0.00 0.00
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 485.91 480.29 5.62 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業(yè)單位離退休 352.81 352.81 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   歸口管理的行政單位離退休 12.34 12.34 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事業(yè)單位離退休 70.25 70.25 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 262.20 262.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 8.02 8.02 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 撫恤 122.03 122.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡撫恤 114.41 114.41 0.00 0.00 0.00 0.00
2080802   傷殘撫恤 7.62 7.62 0.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 4.20 0.00 4.20 0.00 0.00 0.00
2080901   退役士兵安置 4.20 0.00 4.20 0.00 0.00 0.00
20811 殘疾人事業(yè) 1.42 0.00 1.42 0.00 0.00 0.00
2081199   其他殘疾人事業(yè)支出 1.42 0.00 1.42 0.00 0.00 0.00
20899 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 5.45 5.45 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 5.45 5.45 0.00 0.00 0.00 0.00
210 衛(wèi)生健康支出 148,833.59 142,082.60 6,751.00 0.00 0.00 0.00
21001 衛(wèi)生健康管理事務(wù) 570.00 423.40 146.60 0.00 0.00 0.00
2100101   行政運(yùn)行 423.40 423.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2100102   一般行政管理事務(wù) 27.00 0.00 27.00 0.00 0.00 0.00
2100199   其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 119.60 0.00 119.60 0.00 0.00 0.00
21002 公立醫(yī)院 140,023.68 138,528.08 1,495.60 0.00 0.00 0.00
2100201   綜合醫(yī)院 125,401.32 125,401.32 0.00 0.00 0.00 0.00
2100202   中醫(yī)(民族)醫(yī)院 9,708.39 9,690.39 18.00 0.00 0.00 0.00
2100203   傳染病醫(yī)院 3,477.37 3,436.37 41.00 0.00 0.00 0.00
2100299   其他公立醫(yī)院支出 1,436.60 0.00 1,436.60 0.00 0.00 0.00
21003 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 2.35 0.00 2.35 0.00 0.00 0.00
2100399   其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 2.35 0.00 2.35 0.00 0.00 0.00
21004 公共衛(wèi)生 4,440.33 2,626.85 1,813.49 0.00 0.00 0.00
2100401   疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) 46.93 25.93 21.00 0.00 0.00 0.00
2100402   衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00
2100403   婦幼保健機(jī)構(gòu) 1,038.42 428.42 610.00 0.00 0.00 0.00
2100405   應(yīng)急救治機(jī)構(gòu) 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00
2100406   采供血機(jī)構(gòu) 1,613.07 1,368.06 245.02 0.00 0.00 0.00
2100407   其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 804.44 804.44 0.00 0.00 0.00 0.00
2100408   基本公共衛(wèi)生服務(wù) 359.00 0.00 359.00 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) 346.30 0.00 346.30 0.00 0.00 0.00
2100410   突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 14.80 0.00 14.80 0.00 0.00 0.00
2100499   其他公共衛(wèi)生支出 181.37 0.00 181.37 0.00 0.00 0.00
21006 中醫(yī)藥 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
2100601   中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng) 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
21007 計(jì)劃生育事務(wù) 3,136.25 0.00 3,136.25 0.00 0.00 0.00
2100717   計(jì)劃生育服務(wù) 3,136.25 0.00 3,136.25 0.00 0.00 0.00
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 119.76 114.27 5.49 0.00 0.00 0.00
2101101   行政單位醫(yī)療 17.76 17.76 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事業(yè)單位醫(yī)療 84.98 84.98 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 17.02 11.53 5.49 0.00 0.00 0.00
21013 醫(yī)療救助 121.22 0.00 121.22 0.00 0.00 0.00
2101302   疾病應(yīng)急救助 121.22 0.00 121.22 0.00 0.00 0.00
21099 其他衛(wèi)生健康支出 390.00 390.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2109901   其他衛(wèi)生健康支出 390.00 390.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 2,137.70 2,137.70 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 2,137.70 2,137.70 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公積金 2,137.70 2,137.70 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 30.87 0.00 30.87 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 30.87 0.00 30.87 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 30.87 0.00 30.87 0.00 0.00 0.00
232 債務(wù)付息支出 2.56 0.00 2.56 0.00 0.00 0.00
23203 地方政府一般債務(wù)付息支出 2.56 0.00 2.56 0.00 0.00 0.00
2320302   地方政府向外國(guó)政府借款付息支出 2.37 0.00 2.37 0.00 0.00 0.00
2320303   地方政府向國(guó)際組織借款付息支出 0.19 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
    本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
    如本表為空,則我部門本年度無(wú)此類資金收支余。

2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表入支出決算表
公開04表
編制單位:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會(huì) 金額單位:萬(wàn)元
         
項(xiàng)目 行次 金額 項(xiàng)目 行次 小計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
欄次 1 欄次 2 3 4
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1 18,949.77 一、一般公共服務(wù)支出 31 6.91 6.91 0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 42.87 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
3 三、國(guó)防支出 33 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
6 六、科學(xué)技術(shù)支出 36 0.00 0.00 0.00
7 七、文化旅游體育與傳媒支出 37 0.00 0.00 0.00
8 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 38 485.90 485.90 0.00
9 九、衛(wèi)生健康支出 39 17,778.29 17,778.29 0.00
10 十、節(jié)能環(huán)保支出 40 0.00 0.00 0.00
11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 41 0.00 0.00 0.00
12 十二、農(nóng)林水支出 42 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通運(yùn)輸支出 43 0.00 0.00 0.00
14 十四、資源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 45 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地區(qū)支出 47 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然資源海洋氣象等支出 48 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 49 176.46 176.46 0.00
20 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 50 0.00 0.00 0.00
21 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 51 0.00 0.00 0.00
22 二十二、其他支出 52 30.87 0.00 30.87
23 二十三、債務(wù)還本支出 53 0.00 0.00 0.00
24 二十四、債務(wù)付息支出 54 2.55 2.55 0.00
25 55
本年收入合計(jì) 26 18,992.64 本年支出合計(jì) 56 18,480.99 18,450.12 30.87
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 27 2,016.61 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 57 2,528.26 2,516.26 12.00
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 28 2,016.61 58
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 29 0.00 59
總計(jì) 30 21,009.25 總計(jì) 60 21,009.25 20,966.38 42.87
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
    本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
    如本表為空,則我部門本年度無(wú)此類資金收支余。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開05表
編制單位:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會(huì) 金額單位:萬(wàn)元
科目編碼 科目名稱 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計(jì) 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 合計(jì) 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合計(jì) 2,016.61 1,182.30 834.31 18,949.77 11,362.72 7,587.05 18,450.12 11,684.04 6,766.09 2,516.26 860.98 1,655.28
201 一般公共服務(wù)支出 0.00 0.00 0.00 6.91 0.00 6.91 6.91 0.00 6.91 0.00 0.00 0.00
20111 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) 0.00 0.00 0.00 6.91 0.00 6.91 6.91 0.00 6.91 0.00 0.00 0.00
2011102   一般行政管理事務(wù) 0.00 0.00 0.00 6.91 0.00 6.91 6.91 0.00 6.91 0.00 0.00 0.00
208 社會(huì)保障和就業(yè)支 10.63 9.21 1.42 531.36 527.16 4.20 485.91 480.29 5.62 56.08 56.08 0.00
20805 行政事業(yè)單位離退 9.21 9.21 0.00 399.68 399.68 0.00 352.81 352.81 0.00 56.08 56.08 0.00
2080501   歸口管理的行政單位離退休 0.00 0.00 0.00 23.38 23.38 0.00 12.34 12.34 0.00 11.04 11.04 0.00
2080502   事業(yè)單位離退休 1.19 1.19 0.00 69.06 69.06 0.00 70.25 70.25 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 0.00 0.00 0.00 307.24 307.24 0.00 262.20 262.20 0.00 45.04 45.04 0.00
2080506   機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 8.02 8.02 0.00 0.00 0.00 0.00 8.02 8.02 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 撫恤 0.00 0.00 0.00 122.03 122.03 0.00 122.03 122.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡撫恤 0.00 0.00 0.00 114.41 114.41 0.00 114.41 114.41 0.00 0.00 0.00 0.00
2080802   傷殘撫恤 0.00 0.00 0.00 7.62 7.62 0.00 7.62 7.62 0.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 0.00 0.00 0.00 4.20 0.00 4.20 4.20 0.00 4.20 0.00 0.00 0.00
2080901   退役士兵安置 0.00 0.00 0.00 4.20 0.00 4.20 4.20 0.00 4.20 0.00 0.00 0.00
20811 殘疾人事業(yè) 1.42 0.00 1.42 0.00 0.00 0.00 1.42 0.00 1.42 0.00 0.00 0.00
2081199   其他殘疾人事業(yè)支出 1.42 0.00 1.42 0.00 0.00 0.00 1.42 0.00 1.42 0.00 0.00 0.00
20899 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 0.00 0.00 0.00 5.45 5.45 0.00 5.45 5.45 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 0.00 0.00 0.00 5.45 5.45 0.00 5.45 5.45 0.00 0.00 0.00 0.00
210 衛(wèi)生健康支出 2,005.98 1,173.09 832.89 18,231.27 10,657.88 7,573.39 17,778.29 11,027.30 6,751.00 2,458.95 803.67 1,655.28
21001 衛(wèi)生健康管理事務(wù) 0.00 0.00 0.00 570.00 423.40 146.60 570.00 423.40 146.60 0.00 0.00 0.00
2100101   行政運(yùn)行 0.00 0.00 0.00 423.40 423.40 0.00 423.40 423.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2100102   一般行政管理事務(wù) 0.00 0.00 0.00 27.00 0.00 27.00 27.00 0.00 27.00 0.00 0.00 0.00
2100199   其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 0.00 0.00 0.00 119.60 0.00 119.60 119.60 0.00 119.60 0.00 0.00 0.00
21002 公立醫(yī)院 1,102.10 491.10 611.00 8,896.63 7,562.03 1,334.60 8,968.38 7,472.78 1,495.60 1,030.35 580.35 450.00
2100201   綜合醫(yī)院 489.88 489.88 0.00 5,852.77 5,852.77 0.00 5,803.26 5,803.26 0.00 539.39 539.39 0.00
2100202   中醫(yī)(民族)醫(yī) 0.50 0.50 0.00 728.75 710.75 18.00 688.29 670.29 18.00 40.96 40.96 0.00
2100203   傳染病醫(yī)院 41.72 0.72 41.00 998.51 998.51 0.00 1,040.23 999.23 41.00 0.00 0.00 0.00
2100299   其他公立醫(yī)院支 570.00 0.00 570.00 1,316.60 0.00 1,316.60 1,436.60 0.00 1,436.60 450.00 0.00 450.00
21003 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 2.35 0.00 2.35 0.00 0.00 0.00 2.35 0.00 2.35 0.00 0.00 0.00
2100399   其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 2.35 0.00 2.35 0.00 0.00 0.00 2.35 0.00 2.35 0.00 0.00 0.00
21004 公共衛(wèi)生 406.97 291.99 114.98 4,769.36 2,558.18 2,211.18 4,440.33 2,626.85 1,813.49 735.99 223.32 512.67
2100401   疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) 0.00 0.00 0.00 46.93 25.93 21.00 46.93 25.93 21.00 0.00 0.00 0.00
2100402   衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 18.00 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00
2100403   婦幼保健機(jī)構(gòu) 44.49 44.49 0.00 1,259.62 393.62 866.00 1,038.42 428.42 610.00 265.69 9.69 256.00
2100405   應(yīng)急救治機(jī)構(gòu) 0.00 0.00 0.00 118.00 0.00 118.00 18.00 0.00 18.00 100.00 0.00 100.00
2100406   采供血機(jī)構(gòu) 224.06 224.06 0.00 1,596.28 1,351.26 245.02 1,613.07 1,368.06 245.02 207.26 207.26 0.00
2100407   其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 23.44 23.44 0.00 787.37 787.37 0.00 804.44 804.44 0.00 6.37 6.37 0.00
2100408   基本公共衛(wèi)生服務(wù) 0.00 0.00 0.00 359.20 0.00 359.20 359.00 0.00 359.00 0.20 0.00 0.20
2100409   重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) 102.00 0.00 102.00 400.77 0.00 400.77 346.30 0.00 346.30 156.47 0.00 156.47
2100410   突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 0.00 0.00 0.00 14.80 0.00 14.80 14.80 0.00 14.80 0.00 0.00 0.00
2100499   其他公共衛(wèi)生支 12.98 0.00 12.98 168.39 0.00 168.39 181.37 0.00 181.37 0.00 0.00 0.00
21006 中醫(yī)藥 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
2100601   中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng) 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
21007 計(jì)劃生育事務(wù) 0.00 0.00 0.00 3,136.25 0.00 3,136.25 3,136.25 0.00 3,136.25 0.00 0.00 0.00
2100717   計(jì)劃生育服務(wù) 0.00 0.00 0.00 3,136.25 0.00 3,136.25 3,136.25 0.00 3,136.25 0.00 0.00 0.00
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 0.00 0.00 0.00 652.17 114.27 537.90 119.76 114.27 5.49 532.41 0.00 532.41
2101101   行政單位醫(yī)療 0.00 0.00 0.00 17.76 17.76 0.00 17.76 17.76 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事業(yè)單位醫(yī)療 0.00 0.00 0.00 84.98 84.98 0.00 84.98 84.98 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 0.00 0.00 0.00 549.43 11.53 537.90 17.02 11.53 5.49 532.41 0.00 532.41
21013 醫(yī)療救助 104.56 0.00 104.56 176.86 0.00 176.86 121.22 0.00 121.22 160.20 0.00 160.20
2101302   疾病應(yīng)急救助 104.56 0.00 104.56 176.86 0.00 176.86 121.22 0.00 121.22 160.20 0.00 160.20
21099 其他衛(wèi)生健康支出 390.00 390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 390.00 390.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2109901   其他衛(wèi)生健康支 390.00 390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 390.00 390.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 177.69 177.69 0.00 176.46 176.46 0.00 1.23 1.23 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 177.69 177.69 0.00 176.46 176.46 0.00 1.23 1.23 0.00
2210201   住房公積金 0.00 0.00 0.00 177.69 177.69 0.00 176.46 176.46 0.00 1.23 1.23 0.00
232 債務(wù)付息支出 0.00 0.00 0.00 2.56 0.00 2.56 2.56 0.00 2.56 0.00 0.00 0.00
23203 地方政府一般債務(wù)付息支出 0.00 0.00 0.00 2.56 0.00 2.56 2.56 0.00 2.56 0.00 0.00 0.00
2320302   地方政府向外國(guó)政府借款付息支出 0.00 0.00 0.00 2.37 0.00 2.37 2.37 0.00 2.37 0.00 0.00 0.00
2320303   地方政府向國(guó)際組織借款付息支出 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.19 0.19 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
    本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
    如本表為空,則我部門本年度無(wú)此類資金收支余。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開06表
編制單位:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會(huì) 金額單位:萬(wàn)
人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額
301 工資福利支出 9,874.21 302 商品和服務(wù)支出 1,578.68 307 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 0.00
30101   基本工資 8,021.71 30201   辦公費(fèi) 41.65 30701   國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 0.00
30102   津貼補(bǔ)貼 903.79 30202   印刷費(fèi) 12.28 30702   國(guó)外債務(wù)付息 0.00
30103   獎(jiǎng)金 33.36 30203   咨詢費(fèi) 0.00 310 資本性支出 22.84
30106   伙食補(bǔ)助費(fèi) 6.40 30204   手續(xù)費(fèi) 0.20 31001   房屋建筑物購(gòu)建 0.00
30107   績(jī)效工資 179.69 30205   水費(fèi) 8.06 31002   辦公設(shè)備購(gòu)置 7.06
30108   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 275.02 30206   電費(fèi) 55.00 31003   專用設(shè)備購(gòu)置 1.38
30109   職業(yè)年金繳費(fèi) 13.97 30207   郵電費(fèi) 16.65 31005   基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.00
30110   職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 114.54 30208   取暖費(fèi) 44.18 31006   大型修繕 0.00
30111   公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 0.00 30209   物業(yè)管理費(fèi) 22.36 31007   信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 0.00
30112   其他社會(huì)保障繳費(fèi) 13.78 30211   差旅費(fèi) 49.93 31008   物資儲(chǔ)備 0.00
30113   住房公積金 180.44 30212   因公出國(guó)(境)費(fèi)用 0.00 31009   土地補(bǔ)償 0.00
30114   醫(yī)療費(fèi) 5.56 30213   維修(護(hù))費(fèi) 53.75 31010   安置補(bǔ)助 0.00
30199   其他工資福利支出 125.96 30214   租賃費(fèi) 0.22 31011   地上附著物和青苗補(bǔ)償 0.00
303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 208.31 30215   會(huì)議費(fèi) 0.30 31012   拆遷補(bǔ)償 0.00
30301   離休費(fèi) 44.80 30216   培訓(xùn)費(fèi) 2.43 31013   公務(wù)用車購(gòu)置 0.00
30302   退休費(fèi) 34.63 30217   公務(wù)招待費(fèi) 1.06 31019   其他交通工具購(gòu)置 0.00
30303   退職(役)費(fèi) 0.00 30218   專用材料費(fèi) 849.48 31021   文物和陳列品購(gòu)置 0.00
30304   撫恤金 122.03 30224   被裝購(gòu)置費(fèi) 0.00 31022   無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 14.40
30305   生活補(bǔ)助 1.05 30225   專用燃料費(fèi) 10.43 31099   其他資本性支出 0.00
30306   救濟(jì)費(fèi) 0.00 30226   勞務(wù)費(fèi) 28.52 312 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 0.00
30307   醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 0.00 30227   委托業(yè)務(wù)費(fèi) 0.00 31201   資本金注入 0.00
30308   助學(xué)金 0.00 30228   工會(huì)經(jīng)費(fèi) 39.14 31203   政府投資基金股權(quán)投資 0.00
30309   獎(jiǎng)勵(lì)金 0.00 30229   福利費(fèi) 0.74 31204   費(fèi)用補(bǔ)貼 0.00
30310   個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 0.00 30231   公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 81.25 31205   利息補(bǔ)貼 0.00
30399   其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 5.80 30239   其他交通費(fèi)用 50.04 31299   其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 0.00
30240   稅金及附加費(fèi)用 0.00 399 其他支出 0.00
30299   其他商品和服務(wù)支出 211.00 39906   贈(zèng)與 0.00
39907   國(guó)家賠償費(fèi)用支出 0.00
39908   對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 0.00
39999   其他支出 0.00
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) 10,082.52 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) 1,601.52
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
    本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
    如本表為空,則我部門本年度無(wú)此類資金收支余。
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開07表
編制單位:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會(huì) 金額單位:萬(wàn)元
科目編碼 科目名稱 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計(jì) 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 合計(jì) 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合計(jì) 0.00 0.00 0.00 42.87 0.00 42.87 30.87 0.00 30.87 12.00 0.00 12.00
229 其他支出 0.00 0.00 0.00 42.87 0.00 42.87 30.87 0.00 30.87 12.00 0.00 12.00
22960 彩票公益金安排的支 0.00 0.00 0.00 42.87 0.00 42.87 30.87 0.00 30.87 12.00 0.00 12.00
2296002   用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 30.87 0.00 30.87 30.87 0.00 30.87 0.00 0.00 0.00
2296006   用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 12.00
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
    本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
    如本表為空,則我部門本年度無(wú)此類資金收支余。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開08表
部門名稱:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會(huì) 金額單位:萬(wàn)元
項(xiàng)    2019年預(yù)算數(shù) 2019年決算數(shù)
    計(jì) 86.03 84.26
1、因公出國(guó)(境)費(fèi) 0.00 0.00
2、公務(wù)接待費(fèi) 2.03 1.50
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 84.00 82.76
其中: (1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 84.00 82.76
      (2)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。
    其中:預(yù)算數(shù)為年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
    本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
    如本表為空,則我部門本年度無(wú)此類資金收支余。

foot_img_01.png

主辦單位:盤錦市衛(wèi)生健康委員會(huì) 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 [網(wǎng)站地圖]

網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111000002 ICP備案序號(hào):遼ICP備2023000256號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備21112302000010號(hào)

聯(lián)系電話:0427-2939006

foot_img_02.png