盤錦市衛(wèi)生健康委員會(本級) 2021年度決算
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2021年度決算報表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
八、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 盤錦市衛(wèi)生健康委概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
(一)貫徹落實國家和省關(guān)于國民健康的政策、衛(wèi)生健康和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃,擬訂盤錦市相關(guān)政策、規(guī)劃并組織實施,起草有關(guān)地方性法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和市政府規(guī)章草案。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置,指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。擬定并組織實施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
(二)協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革,推進(jìn)管辦分離,健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。
(三)制定并組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施;負(fù)責(zé)對盤錦檢測檢驗中心(盤錦市疾病預(yù)防控制中心)的疾病預(yù)防控制工作進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo);負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制、應(yīng)急處置和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
(四)組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施,負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
(五)組織實施國家和省基本藥物制度,組織實施全市藥物使用等政策措施,開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警,落實國家和省基本藥物價格政策。負(fù)責(zé)全市食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案工作,組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估。
(六)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭承擔(dān) 《煙草控制框架公約》履約相關(guān)工作。
(七)組織實施醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督管理,建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。制定并組織實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
(八)負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作,開展人口監(jiān)測,研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,組織實施計劃生育相關(guān)政策。
(九)指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作,指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
(十)擬訂中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范并組織實施,負(fù)責(zé)中醫(yī)類醫(yī)療機(jī)構(gòu)和中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)、護(hù)理及臨床用藥等監(jiān)督管理,組織實施中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)中醫(yī)藥教育、人才培養(yǎng)和科學(xué)研究,組織實施中醫(yī)藥健康服務(wù)相關(guān)工作,促進(jìn)中醫(yī)藥文化傳承發(fā)展,開展中醫(yī)藥防病治病知識宣傳普及,推動中醫(yī)藥海外發(fā)展,參與擬訂中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策,開展中藥資源普查,促進(jìn)中藥資源的保護(hù)、開發(fā)和合理利用。
(十一)負(fù)責(zé)市確定的保健對象的醫(yī)療保健管理工作,負(fù)責(zé)市重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
(十二)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(十三)職能轉(zhuǎn)變。市衛(wèi)生健康委員會應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念,推動實施健康中國戰(zhàn)略,以改革創(chuàng)新為動力,以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點,把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心,為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn),加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作,積極應(yīng)對人口老齡化,健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉,推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平,推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,加大公立醫(yī)院改革力度,推進(jìn)管辦分離,推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化,提供方式多樣化。
(十四)有關(guān)職責(zé)分工。
1.與市發(fā)展和改革委員會的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測預(yù)警工作,實施生育政策,研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議,促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會政策配套銜接,參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策,落實全市人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。市發(fā)展和改革委員會負(fù)責(zé)組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響,建立人口預(yù)測預(yù)報制度,開展重大決策人口影響評估,完善重大人口政策咨詢機(jī)制,研究提出全市人口發(fā)展戰(zhàn)略,擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策,研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展,以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展的政策建議。
2.與市民政局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施,綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展,承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。市民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施,承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
3.與海關(guān)部門的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會負(fù)責(zé)全市傳染病總體防治與突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急工作。市衛(wèi)生健康委員會與海關(guān)部門建立健全應(yīng)對口岸傳染病疫情和公共衛(wèi)生事件合作機(jī)制、傳染病疫情和公共衛(wèi)生事件通報交流機(jī)制、口岸輸入性疫情通報和協(xié)作處理機(jī)制。
4.與市市場監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險評估工作,會同市市場監(jiān)督管理局等部門制定、實施食品安全風(fēng)險監(jiān)測計劃。市衛(wèi)生健康委員會對通過食品安全風(fēng)險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的,應(yīng)當(dāng)立即組織進(jìn)行檢驗和食品安全風(fēng)險評估,并及時向市市場監(jiān)督管理局等部門通報食品安全風(fēng)險評估結(jié)果,對得出不安全結(jié)論的食品,市市場監(jiān)督管理局等部門應(yīng)當(dāng)立即采取措施。市市場監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險評估的,應(yīng)當(dāng)及時向市衛(wèi)生健康委員會提出建議。市市場監(jiān)督管理局會同市衛(wèi)生健康委員會建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報機(jī)制和聯(lián)合處置機(jī)制。
5.與市醫(yī)療保障局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會、市醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
根據(jù)主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:
辦公室、規(guī)劃信息與財務(wù)審計科(藥械科)、醫(yī)政醫(yī)管科(體制改革科)、中醫(yī)科、疾病預(yù)防控制與衛(wèi)生應(yīng)急科(突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心)、綜合監(jiān)督與食品安全標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)測科(行政審批辦公室)、基層衛(wèi)生與婦幼健康科、家庭發(fā)展與老齡健康科、機(jī)關(guān)黨委辦公室(人事科)
第二部分 2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計10274.68萬元,包括:
1.財政撥款收入5703.92萬元,占收入總計的55.51%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入5695.92萬元,政府性基金收入8萬元。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4,570.76萬元,占收入總計的44.49%。
與上年相比,今年收入減少4738.2萬元,下降31.56%,主要原因:2021年疫情防控經(jīng)費均為2020年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費,本年投入減少。
(二)支出總計10,274.68萬元,包括:
1.基本支出672.66萬元,占支出總計的6.55%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出599.70萬元,對個人和家庭的補助支出14.93萬元,商品和服務(wù)支出58.03萬元。
2.項目支出9,602.02萬元,占支出總計的93.45%。主要包括一般公共服務(wù)支出等業(yè)務(wù)支出。
與上年相比,今年支出增加918.67萬元,增長9.82%,主要原因:一是全國范圍內(nèi)爆發(fā)新冠肺炎疫情,疫情防控指揮部將市本級用于疫情防控經(jīng)費在市衛(wèi)健委核算。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2021年度財政撥款支出10,274.68萬元,其中:基本支出672.66萬元,項目支出5,932.99萬元。與上年相比,財政撥款支出增加3242.91萬元,增長46.12%,主要原因:一是全國范圍內(nèi)爆發(fā)新冠肺炎疫情,疫情防控指揮部將市本級用于疫情防控經(jīng)費在市衛(wèi)健委核算。與年初預(yù)算相比,2021年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的100.00%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的100.00%,項目完成年初預(yù)算的100.00%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,605.65萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出7.68萬元,占0.12%;社會保障和就業(yè)支出165.44萬元,占2.50%;衛(wèi)生健康支出6,382.68萬元,占96.62%;住房保障支出32.15萬元,占0.49%,其他支出17.69萬元,占0.27%。
1.一般公共服務(wù)支出7.68萬元,具體包括:
(1)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)7.68萬元,主要是紀(jì)委派駐市衛(wèi)健委系統(tǒng)督導(dǎo)組工作經(jīng)費,完成年初預(yù)算的100.00%。
2.社會保障和就業(yè)支出165.44萬元,具體包括:
⑴歸口管理的行政單位離退休12.59萬元,主要是行政單位離退休人員取暖費等支出,完成年初預(yù)算的100%。
⑵機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費45.14萬元,主要是機(jī)關(guān)單位人員基本養(yǎng)老保險繳費單位部分等支出,完成年初預(yù)算的100%。
⑶機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.67萬元,主要是機(jī)關(guān)單位職業(yè)年金繳費支出。
⑷ 其他社會保障和就業(yè)支出102.04萬元,主要是事業(yè)單位失業(yè)保險繳費支出。
3.衛(wèi)生健康支出6,382.68萬元,具體包括:
⑴衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出845.21萬元。
其中:行政運行557.16萬元;其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出288.05萬元。
⑵公立醫(yī)院支出1,226.10萬元。
其中:中醫(yī)(民族)醫(yī)院1,000.00萬元;其他公立醫(yī)院支出226.10萬元。
⑶基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出109.00萬元。
其中:其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出109.00萬元。
⑷公共衛(wèi)生支出958.27萬元。
其中:婦幼保健機(jī)構(gòu)199.30萬元;基本公共衛(wèi)生服務(wù)215.89萬元;重大公共衛(wèi)生專項520.58萬元; 其他公共衛(wèi)生支出22.50萬元。
⑸中醫(yī)藥支出10.80萬元。
⑹計劃生育事務(wù)支出3,213.36萬元。
⑺行政事業(yè)單位醫(yī)療支出19.94萬元。
其中:行政單位醫(yī)療19.74萬元,主要是行政人員醫(yī)療保險單位部分等支出;其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.20萬元。
4.住房保障支出32.15萬元,具體包括:
住房公積金32.15萬元,主要是職工住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的100%。
5.其他支出17.69萬元,具體包括:安可項目資金支出。
(三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出3,669.03萬元,按支出功能分類科目分,包括:其他支出8萬元;抗疫特別國債安排的支出3,661.03萬元。
1.用于社會福利的彩票公益金支出8萬元,主要是用于老齡辦組織全市老年人活動經(jīng)費。
2. 抗疫特別國債安排的支出3,661.03萬元,主要是用于抗擊新冠肺炎疫情產(chǎn)生的費用。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出4.94萬元,完成年初預(yù)算的82.33%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是全國新冠肺炎疫情的發(fā)生。其中:公務(wù)接待費0.94萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費4萬元。
1. 公務(wù)接待費0.94萬元,占“三公”經(jīng)費支出的19.03%。完成年初預(yù)算的94.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費的發(fā)生。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計18批次、168人、0.94萬元,主要用于各級各類考核組等。2021年公務(wù)接待費比上年減少0.18萬元,降低16.07%,主要是新冠肺炎疫情上級督導(dǎo)等原因。
2. 公務(wù)用車購置及運行費4萬元,占“三公”經(jīng)費支出的80.97%。完成年初預(yù)算的80%。
其中:公務(wù)用車運行維護(hù)費4萬元,主要用于車輛維修保養(yǎng)、燃油及車輛保險等,截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出672.66萬元,其中:人員經(jīng)費614.63萬元,主要包括基本工資241.05萬元、津貼補貼9.62萬元、獎金204.91萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費45.04萬元、職業(yè)年金繳費11.33萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費19.34萬元、其他社會保障繳費0.20萬元、其他工資福利支出36.05萬元、對個人和家庭補助14.93萬元、退休費12.21萬元、住房公積金32.15萬元、其他對個人和家庭補助的支出2.72萬元;日常公用經(jīng)費58.03萬元,主要包括辦公費4.38萬元、郵電費1.33萬元、維修(護(hù))費1.03萬元、會議費0.66萬元、培訓(xùn)費0.10萬元、公務(wù)接待費0.91萬元、工會經(jīng)費6.18萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費4萬元、其他交通費用34.26萬元、其他商品和服務(wù)支出5.17萬元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出58.03萬元,比上年減少24.93萬元,降低30.05%,主要原因是新冠肺炎疫情的發(fā)生,市衛(wèi)健委機(jī)關(guān)整體從遼東灣搬遷至中心醫(yī)院,在一線指揮抗擊疫情發(fā)展。
(二)政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額934.45萬元,其中:政府采購貨物支出934.45萬元。政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額934.45萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額934.45萬元,占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日,房屋面積1550平方米,價值82.39萬元,其中:辦公用房面積1550平方米,價值82.39萬元。
共有車輛1輛,其中:其他用車1輛,其他用車主要是單位保有公務(wù)用車。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.績效自評情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評,共涉及預(yù)算支出項目20個,涉及資金1347.29萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù))達(dá)到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù))99.6分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題:一是干部隊伍不穩(wěn)定,制約工作連續(xù)性。由于基層工作強(qiáng)度大,人員隊伍不穩(wěn)定,政策理解不準(zhǔn)確,使基層涉及計劃生育方面的工作質(zhì)量有所下滑。;二是獎、特扶政策落實有難度。因人戶分離、婚育變動、聯(lián)系方式變更等原因,使得個人信息不全面、不準(zhǔn)確,影響?yīng)?、特扶政策落實。下一步將采取以下措施加以改進(jìn):一是領(lǐng)導(dǎo)重視,及時做好前期準(zhǔn)備工作。二是加強(qiáng)培訓(xùn),做好使用新系統(tǒng)的技術(shù)支持。三是加強(qiáng)宣傳,做到家喻戶曉。四是加強(qiáng)摸底,確保扶助對象不錯不漏。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行,使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
16.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
18.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
19.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20. 衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位的基本支出。
21.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他公共衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。
22.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)精神病醫(yī)院(項):反映專門收治精神病人醫(yī)院的支出。
23.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項):反映除上述項目以外的其他公立醫(yī)院方面的支出。
24.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生(項):反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
25.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生(項):反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。
26.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項):反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。
27.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項):反映除上述項目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。
28.衛(wèi)生健康支出(類)中醫(yī)藥(款)中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(項):反映中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項支出。
29.衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育服務(wù)(項):反映計劃生育服務(wù)支出。
30.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療救助(款)疾病應(yīng)急救助(項):反映財政用于疾病應(yīng)急救助基金的補助支出。
31.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項):反映用于社會福利的彩票公益金支出。
32.抗疫特別國債安排的支出(類)抗疫相關(guān)支出(款)其他抗疫相關(guān)支出(項):反映用于除上述項目外其他抗疫相關(guān)支出。
第四部分2021年度決算表
詳見:《盤錦市衛(wèi)生健康委員會2021年度決算公開表》
封面代碼 | |
部門:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會(本級) | 2021年度 金額單位: |
單位名稱 | 遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會(本級) |
單位負(fù)責(zé)人 | 王剛 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人 | 李國志 |
填表人 | 吳蕾蕾 |
電話號碼(區(qū)號) | 0427 |
電話號碼 | 2939035 |
分機(jī)號 | |
單位地址 | 遼寧省盤錦市大洼區(qū)遼東灣新區(qū)直方街行政中心A棟4號樓 |
組織機(jī)構(gòu)代碼(各級技術(shù)監(jiān)督局核發(fā)) | 001220638 |
郵政編碼 | 124200 |
財政預(yù)算代碼 | 146001 |
單位預(yù)算級次 | 二級預(yù)算單位 |
單位所在地區(qū)(國家標(biāo)準(zhǔn):行政區(qū)劃代碼) | 大洼區(qū) |
單位基本性質(zhì) | 行政單位 |
單位執(zhí)行會計制度 | 政府會計準(zhǔn)則制度 |
預(yù)算管理級次 | 地(市)級 |
隸屬關(guān)系 | 盤錦市 |
部門標(biāo)識代碼 | 國家衛(wèi)生健康委員會 |
國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類 | 國家機(jī)構(gòu) |
新報因素 | 連續(xù)上報 |
上年代碼 | 0012206380 |
報表類型 | 單戶表 |
備用碼 | |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 11211100001220638P |
備用碼一 | |
備用碼二 | |
事業(yè)單位改革分類 | |
— 1 — |
收入支出決算總 | |||||
公開01表 | |||||
部門:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會(本級) | 2021年度 | 金額單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 1 | 5,695.92 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 7.68 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 2 | 8.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、經(jīng)營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 165.44 |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 6,382.69 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 32.15 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 25.69 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 3,661.03 | ||
本年收入合計 | 27 | 5,703.92 | 本年支出合計 | 58 | 10,274.68 |
使用非財政撥款結(jié)余 | 28 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 59 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 4,570.76 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
總計 | 31 | 10,274.68 | 總計 | 62 | 10,274.68 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報表金額單位轉(zhuǎn)換萬元時可能存在尾數(shù)誤差。 | |||||
如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。 | |||||
收入決算 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會(本級) | 2021年度 | 金額單位:萬 | ||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 5,703.92 | 5,703.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011102 | 一般行政管理事務(wù) | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 63.40 | 63.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 63.40 | 63.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政單位離退休 | 12.59 | 12.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老 | 45.14 | 45.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 5,574.99 | 5,574.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 衛(wèi)生健康管理事務(wù) | 839.25 | 839.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政運行 | 555.20 | 555.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù) | 284.05 | 284.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立醫(yī)院 | 1,146.10 | 1,146.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 146.10 | 146.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 109.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 109.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 329.54 | 329.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 205.89 | 205.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 111.15 | 111.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21006 | 中醫(yī)藥 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100601 | 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 計劃生育事務(wù) | 3,120.36 | 3,120.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 計劃生育服務(wù) | 3,120.36 | 3,120.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 19.94 | 19.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 19.74 | 19.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 32.15 | 32.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 32.15 | 32.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 32.15 | 32.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 25.69 | 25.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社會福利的彩票公 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 17.69 | 17.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 17.69 | 17.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。 |
支出決算 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委 | 2021年度 | 金額單位:萬 | |||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 10,274.68 | 672.66 | 9,602.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 7.68 | 0.00 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 7.68 | 0.00 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011102 | 一般行政管理事務(wù) | 7.68 | 0.00 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 165.44 | 63.40 | 102.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 63.40 | 63.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政單位離退休 | 12.59 | 12.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老 | 45.14 | 45.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 102.04 | 0.00 | 102.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支 | 102.04 | 0.00 | 102.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 6,382.68 | 577.10 | 5,805.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 衛(wèi)生健康管理事務(wù) | 845.21 | 557.16 | 288.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政運行 | 557.16 | 557.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù) | 288.05 | 0.00 | 288.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立醫(yī)院 | 1,226.10 | 0.00 | 1,226.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 226.10 | 0.00 | 226.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 109.00 | 0.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 109.00 | 0.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 958.27 | 0.00 | 958.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100403 | 婦幼保健機(jī)構(gòu) | 199.30 | 0.00 | 199.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 215.89 | 0.00 | 215.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 520.58 | 0.00 | 520.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 22.50 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21006 | 中醫(yī)藥 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100601 | 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 計劃生育事務(wù) | 3,213.36 | 0.00 | 3,213.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 計劃生育服務(wù) | 3,213.36 | 0.00 | 3,213.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 19.94 | 19.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 19.74 | 19.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 32.15 | 32.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 32.15 | 32.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 32.15 | 32.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 25.69 | 0.00 | 25.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社會福利的彩票公 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 17.69 | 0.00 | 17.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 17.69 | 0.00 | 17.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
234 | 抗疫特別國債安排的支 | 3,661.03 | 0.00 | 3,661.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23402 | 抗疫相關(guān)支出 | 3,661.03 | 0.00 | 3,661.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2340299 | 其他抗疫相關(guān)支出 | 3,661.03 | 0.00 | 3,661.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。 |
財政 | ||||||||
公開04表 | ||||||||
部門:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會(本級) | 2021 | 金額單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 5,695.92 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 8.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 40 | 165.44 | 165.44 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 6,382.69 | 6,382.69 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 32.15 | 32.15 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 25.69 | 17.69 | 8.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 3,661.03 | 0.00 | 3,661.03 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 27 | 5,703.92 | 本年支出合計 | 59 | 10,274.68 | 6,605.65 | 3,669.03 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 4,570.76 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財政撥款 | 29 | 909.73 | 61 | |||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 30 | 3,661.03 | 62 | |||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
總計 | 32 | 10,274.68 | 總計 | 64 | 10,274.68 | 6,605.65 | 3,669.03 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | ||||||||
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。 | ||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款支 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:遼 | 2021年度 | 金額單位:萬元 | ||||
項目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 6,605.65 | 672.66 | 5,932.99 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 7.68 | 0.00 | 7.68 | ||
20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 7.68 | 0.00 | 7.68 | ||
2011102 | 一般行政管理事務(wù) | 7.68 | 0.00 | 7.68 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 165.44 | 63.40 | 102.04 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 63.40 | 63.40 | 0.00 | ||
2080501 | 行政單位離退休 | 12.59 | 12.59 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 45.14 | 45.14 | 0.00 | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 102.04 | 0.00 | 102.04 | ||
2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 102.04 | 0.00 | 102.04 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 6,382.68 | 577.10 | 5,805.58 | ||
21001 | 衛(wèi)生健康管理事務(wù) | 845.21 | 557.16 | 288.05 | ||
2100101 | 行政運行 | 557.16 | 557.16 | 0.00 | ||
2100199 | 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 | 288.05 | 0.00 | 288.05 | ||
21002 | 公立醫(yī)院 | 1,226.10 | 0.00 | 1,226.10 | ||
2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | ||
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 226.10 | 0.00 | 226.10 | ||
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 109.00 | 0.00 | 109.00 | ||
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 | 109.00 | 0.00 | 109.00 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 958.27 | 0.00 | 958.27 | ||
2100403 | 婦幼保健機(jī)構(gòu) | 199.30 | 0.00 | 199.30 | ||
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 215.89 | 0.00 | 215.89 | ||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 520.58 | 0.00 | 520.58 | ||
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 22.50 | 0.00 | 22.50 | ||
21006 | 中醫(yī)藥 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | ||
2100601 | 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | ||
21007 | 計劃生育事務(wù) | 3,213.36 | 0.00 | 3,213.36 | ||
2100717 | 計劃生育服務(wù) | 3,213.36 | 0.00 | 3,213.36 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 19.94 | 19.94 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 19.74 | 19.74 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 32.15 | 32.15 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 32.15 | 32.15 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 32.15 | 32.15 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 17.69 | 0.00 | 17.69 | ||
22999 | 其他支出 | 17.69 | 0.00 | 17.69 | ||
2299999 | 其他支出 | 17.69 | 0.00 | 17.69 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 | ||||||
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。 |
一般公共預(yù)算財政撥 | |||||||||
公開06表 | |||||||||
部門:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會(本級) | 金額單位:萬元 | ||||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | |
301 | 工資福利支出 | 599.70 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 58.03 | 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工資 | 241.05 | 30201 | 辦公費 | 4.38 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | |
30102 | 津貼補貼 | 9.62 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 | |
30103 | 獎金 | 204.91 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費 | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 45.04 | 30206 | 電費 | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 11.33 | 30207 | 郵電費 | 1.33 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 19.34 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 | |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.20 | 30211 | 差旅費 | 0.00 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 | |
30113 | 住房公積金 | 32.15 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 | |
30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修(護(hù))費 | 1.03 | 31010 | 安置補助 | 0.00 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 36.05 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 14.93 | 30215 | 會議費 | 0.66 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 | |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 0.10 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 | |
30302 | 退休費 | 12.21 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.91 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 | |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 | |
30305 | 生活補助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救濟(jì)費 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 0.00 | 312 | 對企業(yè)補助 | 0.00 | |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 | |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 6.18 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 | |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 31204 | 費用補貼 | 0.00 | |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 4.00 | 31205 | 利息補貼 | 0.00 | |
30311 | 代繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 34.26 | 31299 | 其他對企業(yè)補助 | 0.00 | |
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 2.72 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | ||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 5.17 | 39906 | 贈與 | |||||
39907 | 國家賠償費用支出 | ||||||||
39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | ||||||||
39999 | 其他支出 | ||||||||
人員經(jīng)費合計 | 614.63 | 公用經(jīng)費合計 | 58.03 | ||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 | |||||||||
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。 | |||||||||
附件1-4 | 一般公共預(yù)算財政撥 | |
公開07表 | ||
部門名稱:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會(本級) | 金額單位:萬元 | |
項 目 | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
合 計 | 6.00 | 4.94 |
1、因公出國(境)費 | 0.00 | 0.00 |
2、公務(wù)接待費 | 1.00 | 0.94 |
3、公務(wù)用車購置及運行費 | 5.00 | 4.00 |
其中: (1)公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 5.00 | 4.00 |
(2)公務(wù)用車購置費 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。 | ||
其中:預(yù)算數(shù)為年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | ||
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。 |
政府性基 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
部門:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會(本 | 2021年度 | 金額單位:萬 | |||||||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 3,661.03 | 8.00 | 3,669.03 | 0.00 | 3,669.03 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | ||
234 | 抗疫特別國債安排的支出 | 3,661.03 | 0.00 | 3,661.03 | 0.00 | 3,661.03 | 0.00 | ||
23402 | 抗疫相關(guān)支出 | 3,661.03 | 0.00 | 3,661.03 | 0.00 | 3,661.03 | 0.00 | ||
2340299 | 其他抗疫相關(guān)支出 | 3,661.03 | 0.00 | 3,661.03 | 0.00 | 3,661.03 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。 |
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