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盤錦市衛(wèi)生健康委員會(本級) 2021年度決算

發(fā)布時間:2022-09-08 瀏覽次數(shù):243

目    錄

第一部分    單位概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、決算單位構(gòu)成

第二部分    2021年度決算情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    2021年度決算報表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

八、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 盤錦市衛(wèi)生健康委概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

(一)貫徹落實國家和省關(guān)于國民健康的政策、衛(wèi)生健康和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃,擬訂盤錦市相關(guān)政策、規(guī)劃并組織實施,起草有關(guān)地方性法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和市政府規(guī)章草案。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置,指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。擬定并組織實施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

(二)協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革,推進(jìn)管辦分離,健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。

(三)制定并組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施;負(fù)責(zé)對盤錦檢測檢驗中心(盤錦市疾病預(yù)防控制中心)的疾病預(yù)防控制工作進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo);負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制、應(yīng)急處置和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

(四)組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施,負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

(五)組織實施國家和省基本藥物制度,組織實施全市藥物使用等政策措施,開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警,落實國家和省基本藥物價格政策。負(fù)責(zé)全市食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案工作,組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估。

(六)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭承擔(dān) 《煙草控制框架公約》履約相關(guān)工作。

(七)組織實施醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督管理,建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。制定并組織實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

(八)負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作,開展人口監(jiān)測,研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,組織實施計劃生育相關(guān)政策。

(九)指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作,指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

(十)擬訂中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范并組織實施,負(fù)責(zé)中醫(yī)類醫(yī)療機(jī)構(gòu)和中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)、護(hù)理及臨床用藥等監(jiān)督管理,組織實施中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)中醫(yī)藥教育、人才培養(yǎng)和科學(xué)研究,組織實施中醫(yī)藥健康服務(wù)相關(guān)工作,促進(jìn)中醫(yī)藥文化傳承發(fā)展,開展中醫(yī)藥防病治病知識宣傳普及,推動中醫(yī)藥海外發(fā)展,參與擬訂中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策,開展中藥資源普查,促進(jìn)中藥資源的保護(hù)、開發(fā)和合理利用。

(十一)負(fù)責(zé)市確定的保健對象的醫(yī)療保健管理工作,負(fù)責(zé)市重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

(十二)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

(十三)職能轉(zhuǎn)變。市衛(wèi)生健康委員會應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念,推動實施健康中國戰(zhàn)略,以改革創(chuàng)新為動力,以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點,把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心,為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn),加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作,積極應(yīng)對人口老齡化,健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉,推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平,推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,加大公立醫(yī)院改革力度,推進(jìn)管辦分離,推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化,提供方式多樣化。

(十四)有關(guān)職責(zé)分工。

1.與市發(fā)展和改革委員會的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測預(yù)警工作,實施生育政策,研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議,促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會政策配套銜接,參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策,落實全市人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。市發(fā)展和改革委員會負(fù)責(zé)組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響,建立人口預(yù)測預(yù)報制度,開展重大決策人口影響評估,完善重大人口政策咨詢機(jī)制,研究提出全市人口發(fā)展戰(zhàn)略,擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策,研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展,以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展的政策建議。

2.與市民政局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施,綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展,承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。市民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施,承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

3.與海關(guān)部門的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會負(fù)責(zé)全市傳染病總體防治與突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急工作。市衛(wèi)生健康委員會與海關(guān)部門建立健全應(yīng)對口岸傳染病疫情和公共衛(wèi)生事件合作機(jī)制、傳染病疫情和公共衛(wèi)生事件通報交流機(jī)制、口岸輸入性疫情通報和協(xié)作處理機(jī)制。

4.與市市場監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險評估工作,會同市市場監(jiān)督管理局等部門制定、實施食品安全風(fēng)險監(jiān)測計劃。市衛(wèi)生健康委員會對通過食品安全風(fēng)險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的,應(yīng)當(dāng)立即組織進(jìn)行檢驗和食品安全風(fēng)險評估,并及時向市市場監(jiān)督管理局等部門通報食品安全風(fēng)險評估結(jié)果,對得出不安全結(jié)論的食品,市市場監(jiān)督管理局等部門應(yīng)當(dāng)立即采取措施。市市場監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險評估的,應(yīng)當(dāng)及時向市衛(wèi)生健康委員會提出建議。市市場監(jiān)督管理局會同市衛(wèi)生健康委員會建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報機(jī)制和聯(lián)合處置機(jī)制。

5.與市醫(yī)療保障局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會、市醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

根據(jù)主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:

辦公室、規(guī)劃信息與財務(wù)審計科(藥械科)、醫(yī)政醫(yī)管科(體制改革科)、中醫(yī)科、疾病預(yù)防控制與衛(wèi)生應(yīng)急科(突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心)、綜合監(jiān)督與食品安全標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)測科(行政審批辦公室)、基層衛(wèi)生與婦幼健康科、家庭發(fā)展與老齡健康科、機(jī)關(guān)黨委辦公室(人事科)

第二部分 2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計10274.68萬元,包括:

1.財政撥款收入5703.92萬元,占收入總計的55.51%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入5695.92萬元,政府性基金收入8萬元。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4,570.76萬元,占收入總計的44.49%。

與上年相比,今年收入減少4738.2萬元,下降31.56%,主要原因:2021年疫情防控經(jīng)費均為2020年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費,本年投入減少。

(二)支出總計10,274.68萬元,包括:

1.基本支出672.66萬元,占支出總計的6.55%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出599.70萬元,對個人和家庭的補助支出14.93萬元,商品和服務(wù)支出58.03萬元。

2.項目支出9,602.02萬元,占支出總計的93.45%。主要包括一般公共服務(wù)支出等業(yè)務(wù)支出。

與上年相比,今年支出增加918.67萬元,增長9.82%,主要原因:一是全國范圍內(nèi)爆發(fā)新冠肺炎疫情,疫情防控指揮部將市本級用于疫情防控經(jīng)費在市衛(wèi)健委核算。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2021年度財政撥款支出10,274.68萬元,其中:基本支出672.66萬元,項目支出5,932.99萬元。與上年相比,財政撥款支出增加3242.91萬元,增長46.12%,主要原因:一是全國范圍內(nèi)爆發(fā)新冠肺炎疫情,疫情防控指揮部將市本級用于疫情防控經(jīng)費在市衛(wèi)健委核算。與年初預(yù)算相比,2021年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的100.00%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的100.00%,項目完成年初預(yù)算的100.00%。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,605.65萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出7.68萬元,占0.12%;社會保障和就業(yè)支出165.44萬元,占2.50%;衛(wèi)生健康支出6,382.68萬元,占96.62%;住房保障支出32.15萬元,占0.49%,其他支出17.69萬元,占0.27%。

1.一般公共服務(wù)支出7.68萬元,具體包括:

(1)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)7.68萬元,主要是紀(jì)委派駐市衛(wèi)健委系統(tǒng)督導(dǎo)組工作經(jīng)費,完成年初預(yù)算的100.00%。

2.社會保障和就業(yè)支出165.44萬元,具體包括:

⑴歸口管理的行政單位離退休12.59萬元,主要是行政單位離退休人員取暖費等支出,完成年初預(yù)算的100%。

⑵機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費45.14萬元,主要是機(jī)關(guān)單位人員基本養(yǎng)老保險繳費單位部分等支出,完成年初預(yù)算的100%。

⑶機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.67萬元,主要是機(jī)關(guān)單位職業(yè)年金繳費支出。

⑷ 其他社會保障和就業(yè)支出102.04萬元,主要是事業(yè)單位失業(yè)保險繳費支出。

3.衛(wèi)生健康支出6,382.68萬元,具體包括:

⑴衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出845.21萬元。

其中:行政運行557.16萬元;其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出288.05萬元。

⑵公立醫(yī)院支出1,226.10萬元。

其中:中醫(yī)(民族)醫(yī)院1,000.00萬元;其他公立醫(yī)院支出226.10萬元。

⑶基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出109.00萬元。

其中:其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出109.00萬元。

⑷公共衛(wèi)生支出958.27萬元。

其中:婦幼保健機(jī)構(gòu)199.30萬元;基本公共衛(wèi)生服務(wù)215.89萬元;重大公共衛(wèi)生專項520.58萬元; 其他公共衛(wèi)生支出22.50萬元。

⑸中醫(yī)藥支出10.80萬元。

⑹計劃生育事務(wù)支出3,213.36萬元。

⑺行政事業(yè)單位醫(yī)療支出19.94萬元。

其中:行政單位醫(yī)療19.74萬元,主要是行政人員醫(yī)療保險單位部分等支出;其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.20萬元。

4.住房保障支出32.15萬元,具體包括:

住房公積金32.15萬元,主要是職工住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的100%。

5.其他支出17.69萬元,具體包括:安可項目資金支出。

(三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出3,669.03萬元,按支出功能分類科目分,包括:其他支出8萬元;抗疫特別國債安排的支出3,661.03萬元。

1.用于社會福利的彩票公益金支出8萬元,主要是用于老齡辦組織全市老年人活動經(jīng)費。

2. 抗疫特別國債安排的支出3,661.03萬元,主要是用于抗擊新冠肺炎疫情產(chǎn)生的費用。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出4.94萬元,完成年初預(yù)算的82.33%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是全國新冠肺炎疫情的發(fā)生。其中:公務(wù)接待費0.94萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費4萬元。

1. 公務(wù)接待費0.94萬元,占“三公”經(jīng)費支出的19.03%。完成年初預(yù)算的94.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費的發(fā)生。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計18批次、168人、0.94萬元,主要用于各級各類考核組等。2021年公務(wù)接待費比上年減少0.18萬元,降低16.07%,主要是新冠肺炎疫情上級督導(dǎo)等原因。

2. 公務(wù)用車購置及運行費4萬元,占“三公”經(jīng)費支出的80.97%。完成年初預(yù)算的80%。

其中:公務(wù)用車運行維護(hù)費4萬元,主要用于車輛維修保養(yǎng)、燃油及車輛保險等,截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出672.66萬元,其中:人員經(jīng)費614.63萬元,主要包括基本工資241.05萬元、津貼補貼9.62萬元、獎金204.91萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費45.04萬元、職業(yè)年金繳費11.33萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費19.34萬元、其他社會保障繳費0.20萬元、其他工資福利支出36.05萬元、對個人和家庭補助14.93萬元、退休費12.21萬元、住房公積金32.15萬元、其他對個人和家庭補助的支出2.72萬元;日常公用經(jīng)費58.03萬元,主要包括辦公費4.38萬元、郵電費1.33萬元、維修(護(hù))費1.03萬元、會議費0.66萬元、培訓(xùn)費0.10萬元、公務(wù)接待費0.91萬元、工會經(jīng)費6.18萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費4萬元、其他交通費用34.26萬元、其他商品和服務(wù)支出5.17萬元。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出58.03萬元,比上年減少24.93萬元,降低30.05%,主要原因是新冠肺炎疫情的發(fā)生,市衛(wèi)健委機(jī)關(guān)整體從遼東灣搬遷至中心醫(yī)院,在一線指揮抗擊疫情發(fā)展。

(二)政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額934.45萬元,其中:政府采購貨物支出934.45萬元。政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額934.45萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額934.45萬元,占政府采購支出總額的100%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日,房屋面積1550平方米,價值82.39萬元,其中:辦公用房面積1550平方米,價值82.39萬元。

共有車輛1輛,其中:其他用車1輛,其他用車主要是單位保有公務(wù)用車。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效自評情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評,共涉及預(yù)算支出項目20個,涉及資金1347.29萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù))達(dá)到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù))99.6分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題:一是干部隊伍不穩(wěn)定,制約工作連續(xù)性。由于基層工作強(qiáng)度大,人員隊伍不穩(wěn)定,政策理解不準(zhǔn)確,使基層涉及計劃生育方面的工作質(zhì)量有所下滑。;二是獎、特扶政策落實有難度。因人戶分離、婚育變動、聯(lián)系方式變更等原因,使得個人信息不全面、不準(zhǔn)確,影響?yīng)?、特扶政策落實。下一步將采取以下措施加以改進(jìn):一是領(lǐng)導(dǎo)重視,及時做好前期準(zhǔn)備工作。二是加強(qiáng)培訓(xùn),做好使用新系統(tǒng)的技術(shù)支持。三是加強(qiáng)宣傳,做到家喻戶曉。四是加強(qiáng)摸底,確保扶助對象不錯不漏。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行,使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

16.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

18.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

19.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20. 衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位的基本支出。

21.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他公共衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。

22.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)精神病醫(yī)院(項):反映專門收治精神病人醫(yī)院的支出。

23.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項):反映除上述項目以外的其他公立醫(yī)院方面的支出。

24.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生(項):反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

25.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生(項):反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

26.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項):反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

27.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項):反映除上述項目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

28.衛(wèi)生健康支出(類)中醫(yī)藥(款)中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(項):反映中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項支出。

29.衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育服務(wù)(項):反映計劃生育服務(wù)支出。

30.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療救助(款)疾病應(yīng)急救助(項):反映財政用于疾病應(yīng)急救助基金的補助支出。

31.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項):反映用于社會福利的彩票公益金支出。

32.抗疫特別國債安排的支出(類)抗疫相關(guān)支出(款)其他抗疫相關(guān)支出(項):反映用于除上述項目外其他抗疫相關(guān)支出。

第四部分2021年度決算表

詳見:《盤錦市衛(wèi)生健康委員會2021年度決算公開表》

封面代碼                     
                     
部門:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會(本級) 2021年度                                          金額單位:
單位名稱 遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會(本級)
單位負(fù)責(zé)人 王剛
財務(wù)負(fù)責(zé)人 李國志
填表人 吳蕾蕾
電話號碼(區(qū)號) 0427
電話號碼 2939035
分機(jī)號
單位地址 遼寧省盤錦市大洼區(qū)遼東灣新區(qū)直方街行政中心A棟4號樓
組織機(jī)構(gòu)代碼(各級技術(shù)監(jiān)督局核發(fā)) 001220638
郵政編碼 124200
財政預(yù)算代碼 146001
單位預(yù)算級次 二級預(yù)算單位
單位所在地區(qū)(國家標(biāo)準(zhǔn):行政區(qū)劃代碼) 大洼區(qū)
單位基本性質(zhì) 行政單位
單位執(zhí)行會計制度 政府會計準(zhǔn)則制度
預(yù)算管理級次 地(市)級
隸屬關(guān)系 盤錦市
部門標(biāo)識代碼 國家衛(wèi)生健康委員會
國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類 國家機(jī)構(gòu)
新報因素 連續(xù)上報
上年代碼 0012206380
報表類型 單戶表
備用碼
統(tǒng)一社會信用代碼 11211100001220638P
備用碼一
備用碼二
事業(yè)單位改革分類
— 1 —                     
收入支出決算總
公開01表
部門:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會(本級) 2021年度 金額單位:萬元
收入 支出
項目 行次 金額 項目 行次 金額
欄次 1 欄次 2
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 1 5,695.92 一、一般公共服務(wù)支出 32 7.68
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 2 8.00 二、外交支出 33 0.00
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 3 0.00 三、國防支出 34 0.00
四、上級補助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事業(yè)收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、經(jīng)營收入 6 0.00 六、科學(xué)技術(shù)支出 37 0.00
七、附屬單位上繳收入 7 0.00 七、文化旅游體育與傳媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 0.00 八、社會保障和就業(yè)支出 39 165.44
9 九、衛(wèi)生健康支出 40 6,382.69
10 十、節(jié)能環(huán)保支出 41 0.00
11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 42 0.00
12 十二、農(nóng)林水支出 43 0.00
13 十三、交通運輸支出 44 0.00
14 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 45 0.00
15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 46 0.00
16 十六、金融支出 47 0.00
17 十七、援助其他地區(qū)支出 48 0.00
18 十八、自然資源海洋氣象等支出 49 0.00
19 十九、住房保障支出 50 32.15
20 二十、糧油物資儲備支出 51 0.00
21 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 52 0.00
22 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 53 0.00
23 二十三、其他支出 54 25.69
24 二十四、債務(wù)還本支出 55 0.00
25 二十五、債務(wù)付息支出 56 0.00
26 二十六、抗疫特別國債安排的支出 57 3,661.03
本年收入合計 27 5,703.92 本年支出合計 58 10,274.68
使用非財政撥款結(jié)余 28 0.00 結(jié)余分配 59 0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 29 4,570.76 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 60 0.00
30 61
總計 31 10,274.68 總計 62 10,274.68
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報表金額單位轉(zhuǎn)換萬元時可能存在尾數(shù)誤差。
    如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。
收入決算
公開02表
部門:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會(本級) 2021年度 金額單位:萬
項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 5,703.92 5,703.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務(wù)支出 7.68 7.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) 7.68 7.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011102   一般行政管理事務(wù) 7.68 7.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業(yè)支出 63.40 63.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 63.40 63.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   行政單位離退休 12.59 12.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 45.14 45.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 5.67 5.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 衛(wèi)生健康支出 5,574.99 5,574.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21001 衛(wèi)生健康管理事務(wù) 839.25 839.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100101   行政運行 555.20 555.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100199   其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 284.05 284.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21002 公立醫(yī)院 1,146.10 1,146.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100202   中醫(yī)(民族)醫(yī)院 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100299   其他公立醫(yī)院支出 146.10 146.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21003 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 109.00 109.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100399   其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 109.00 109.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共衛(wèi)生 329.54 329.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100408   基本公共衛(wèi)生服務(wù) 205.89 205.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共衛(wèi)生服務(wù) 111.15 111.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100499   其他公共衛(wèi)生支出 12.50 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21006 中醫(yī)藥 10.80 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100601   中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項 10.80 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 計劃生育事務(wù) 3,120.36 3,120.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717   計劃生育服務(wù) 3,120.36 3,120.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 19.94 19.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政單位醫(yī)療 19.74 19.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 32.15 32.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 32.15 32.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公積金 32.15 32.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 25.69 25.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社會福利的彩票公益金支出 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 17.69 17.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299999   其他支出 17.69 17.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
    本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。
支出決算
公開03表
部門:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會(本級) 2021年度 金額單位:萬
項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 10,274.68 672.66 9,602.02 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務(wù)支出 7.68 0.00 7.68 0.00 0.00 0.00
20111 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) 7.68 0.00 7.68 0.00 0.00 0.00
2011102   一般行政管理事務(wù) 7.68 0.00 7.68 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業(yè)支出 165.44 63.40 102.04 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 63.40 63.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   行政單位離退休 12.59 12.59 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 45.14 45.14 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 5.67 5.67 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社會保障和就業(yè)支出 102.04 0.00 102.04 0.00 0.00 0.00
2089999   其他社會保障和就業(yè)支 102.04 0.00 102.04 0.00 0.00 0.00
210 衛(wèi)生健康支出 6,382.68 577.10 5,805.58 0.00 0.00 0.00
21001 衛(wèi)生健康管理事務(wù) 845.21 557.16 288.05 0.00 0.00 0.00
2100101   行政運行 557.16 557.16 0.00 0.00 0.00 0.00
2100199   其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 288.05 0.00 288.05 0.00 0.00 0.00
21002 公立醫(yī)院 1,226.10 0.00 1,226.10 0.00 0.00 0.00
2100202   中醫(yī)(民族)醫(yī)院 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
2100299   其他公立醫(yī)院支出 226.10 0.00 226.10 0.00 0.00 0.00
21003 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 109.00 0.00 109.00 0.00 0.00 0.00
2100399   其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 109.00 0.00 109.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共衛(wèi)生 958.27 0.00 958.27 0.00 0.00 0.00
2100403   婦幼保健機(jī)構(gòu) 199.30 0.00 199.30 0.00 0.00 0.00
2100408   基本公共衛(wèi)生服務(wù) 215.89 0.00 215.89 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共衛(wèi)生服務(wù) 520.58 0.00 520.58 0.00 0.00 0.00
2100499   其他公共衛(wèi)生支出 22.50 0.00 22.50 0.00 0.00 0.00
21006 中醫(yī)藥 10.80 0.00 10.80 0.00 0.00 0.00
2100601   中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項 10.80 0.00 10.80 0.00 0.00 0.00
21007 計劃生育事務(wù) 3,213.36 0.00 3,213.36 0.00 0.00 0.00
2100717   計劃生育服務(wù) 3,213.36 0.00 3,213.36 0.00 0.00 0.00
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 19.94 19.94 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政單位醫(yī)療 19.74 19.74 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 32.15 32.15 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 32.15 32.15 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公積金 32.15 32.15 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 25.69 0.00 25.69 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社會福利的彩票公益金支出 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 17.69 0.00 17.69 0.00 0.00 0.00
2299999   其他支出 17.69 0.00 17.69 0.00 0.00 0.00
234 抗疫特別國債安排的支 3,661.03 0.00 3,661.03 0.00 0.00 0.00
23402 抗疫相關(guān)支出 3,661.03 0.00 3,661.03 0.00 0.00 0.00
2340299   其他抗疫相關(guān)支出 3,661.03 0.00 3,661.03 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
    本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會(本級) 2021年度 金額單位:萬元
         
項目 行次 金額 項目 行次 合計 一般公共預(yù)算財政撥款 政府性基金預(yù)算財政撥款 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
欄次 1 欄次 2 3 4 5
一、一般公共預(yù)算財政撥款 1 5,695.92 一、一般公共服務(wù)支出 33 7.68 7.68 0.00 0.00
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 2 8.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、國有資本經(jīng)營財政撥款 3 0.00 三、國防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
6 六、科學(xué)技術(shù)支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
7 七、文化旅游體育與傳媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
8 八、社會保障和就業(yè)支出 40 165.44 165.44 0.00 0.00
9 九、衛(wèi)生健康支出 41 6,382.69 6,382.69 0.00 0.00
10 十、節(jié)能環(huán)保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
12 十二、農(nóng)林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通運輸支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
14 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地區(qū)支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然資源海洋氣象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 51 32.15 32.15 0.00 0.00
20 二十、糧油物資儲備支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
21 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
22 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
23 二十三、其他支出 55 25.69 17.69 8.00 0.00
24 二十四、債務(wù)還本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
25 二十五、債務(wù)付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
26 二十六、抗疫特別國債安排的支出 58 3,661.03 0.00 3,661.03 0.00
本年收入合計 27 5,703.92 本年支出合計 59 10,274.68 6,605.65 3,669.03 0.00
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 28 4,570.76 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 60 0.00 0.00 0.00 0.00
  一般公共預(yù)算財政撥款 29 909.73 61
  政府性基金預(yù)算財政撥款 30 3,661.03 62
  國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 31 0.00 63
總計 32 10,274.68 總計 64 10,274.68 6,605.65 3,669.03 0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
    本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開05表
部門:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會(本級) 2021年度 金額單位:萬元
項目 本年支出
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3
合計 6,605.65 672.66 5,932.99
201 一般公共服務(wù)支出 7.68 0.00 7.68
20111 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) 7.68 0.00 7.68
2011102   一般行政管理事務(wù) 7.68 0.00 7.68
208 社會保障和就業(yè)支出 165.44 63.40 102.04
20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 63.40 63.40 0.00
2080501   行政單位離退休 12.59 12.59 0.00
2080505   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 45.14 45.14 0.00
2080506   機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 5.67 5.67 0.00
20899 其他社會保障和就業(yè)支出 102.04 0.00 102.04
2089999   其他社會保障和就業(yè)支出 102.04 0.00 102.04
210 衛(wèi)生健康支出 6,382.68 577.10 5,805.58
21001 衛(wèi)生健康管理事務(wù) 845.21 557.16 288.05
2100101   行政運行 557.16 557.16 0.00
2100199   其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 288.05 0.00 288.05
21002 公立醫(yī)院 1,226.10 0.00 1,226.10
2100202   中醫(yī)(民族)醫(yī)院 1,000.00 0.00 1,000.00
2100299   其他公立醫(yī)院支出 226.10 0.00 226.10
21003 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 109.00 0.00 109.00
2100399   其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 109.00 0.00 109.00
21004 公共衛(wèi)生 958.27 0.00 958.27
2100403   婦幼保健機(jī)構(gòu) 199.30 0.00 199.30
2100408   基本公共衛(wèi)生服務(wù) 215.89 0.00 215.89
2100409   重大公共衛(wèi)生服務(wù) 520.58 0.00 520.58
2100499   其他公共衛(wèi)生支出 22.50 0.00 22.50
21006 中醫(yī)藥 10.80 0.00 10.80
2100601   中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項 10.80 0.00 10.80
21007 計劃生育事務(wù) 3,213.36 0.00 3,213.36
2100717   計劃生育服務(wù) 3,213.36 0.00 3,213.36
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 19.94 19.94 0.00
2101101   行政單位醫(yī)療 19.74 19.74 0.00
2101199   其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 0.20 0.20 0.00
221 住房保障支出 32.15 32.15 0.00
22102 住房改革支出 32.15 32.15 0.00
2210201   住房公積金 32.15 32.15 0.00
229 其他支出 17.69 0.00 17.69
22999 其他支出 17.69 0.00 17.69
2299999   其他支出 17.69 0.00 17.69
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
    本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會(本級) 金額單位:萬元
人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
科目編碼 科目名稱 決算數(shù) 科目編碼 科目名稱 決算數(shù) 科目編碼 科目名稱 決算數(shù)
301 工資福利支出 599.70 302 商品和服務(wù)支出 58.03 307 債務(wù)利息及費用支出 0.00
30101   基本工資 241.05 30201   辦公費 4.38 30701   國內(nèi)債務(wù)付息 0.00
30102   津貼補貼 9.62 30202   印刷費 0.00 30702   國外債務(wù)付息 0.00
30103   獎金 204.91 30203   咨詢費 0.00 310 資本性支出 0.00
30106   伙食補助費 0.00 30204   手續(xù)費 0.00 31001   房屋建筑物購建 0.00
30107   績效工資 0.00 30205   水費 0.00 31002   辦公設(shè)備購置 0.00
30108   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 45.04 30206   電費 0.00 31003   專用設(shè)備購置 0.00
30109   職業(yè)年金繳費 11.33 30207   郵電費 1.33 31005   基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.00
30110   職工基本醫(yī)療保險繳費 19.34 30208   取暖費 0.00 31006   大型修繕 0.00
30111   公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 0.00 30209   物業(yè)管理費 0.00 31007   信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 0.00
30112   其他社會保障繳費 0.20 30211   差旅費 0.00 31008   物資儲備 0.00
30113   住房公積金 32.15 30212   因公出國(境)費用 0.00 31009   土地補償 0.00
30114   醫(yī)療費 0.00 30213   維修(護(hù))費 1.03 31010   安置補助 0.00
30199   其他工資福利支出 36.05 30214   租賃費 0.00 31011   地上附著物和青苗補償 0.00
303 對個人和家庭的補助 14.93 30215   會議費 0.66 31012   拆遷補償 0.00
30301   離休費 0.00 30216   培訓(xùn)費 0.10 31013   公務(wù)用車購置 0.00
30302   退休費 12.21 30217   公務(wù)接待費 0.91 31019   其他交通工具購置 0.00
30303   退職(役)費 0.00 30218   專用材料費 0.00 31021   文物和陳列品購置 0.00
30304   撫恤金 0.00 30224   被裝購置費 0.00 31022   無形資產(chǎn)購置 0.00
30305   生活補助 0.00 30225   專用燃料費 0.00 31099   其他資本性支出 0.00
30306   救濟(jì)費 0.00 30226   勞務(wù)費 0.00 312 對企業(yè)補助 0.00
30307   醫(yī)療費補助 0.00 30227   委托業(yè)務(wù)費 0.00 31201  資本金注入 0.00
30308   助學(xué)金 0.00 30228   工會經(jīng)費 6.18 31203  政府投資基金股權(quán)投資 0.00
30309   獎勵金 0.00 30229   福利費 0.00 31204  費用補貼 0.00
30310   個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 0.00 30231   公務(wù)用車運行維護(hù)費 4.00 31205  利息補貼 0.00
30311   代繳社會保險費 0.00 30239   其他交通費用 34.26 31299  其他對企業(yè)補助 0.00
30399   其他對個人和家庭的補助 2.72 30240   稅金及附加費用 0.00 399 其他支出
30299   其他商品和服務(wù)支出 5.17 39906   贈與
39907   國家賠償費用支出
39908   對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
39999   其他支出
人員經(jīng)費合計 614.63 公用經(jīng)費合計 58.03
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
    本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。
附件1-4 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開07表
部門名稱:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會(本級) 金額單位:萬元
    預(yù)算數(shù) 決算數(shù)
    6.00 4.94
1、因公出國(境)費 0.00 0.00
2、公務(wù)接待費 1.00 0.94
3、公務(wù)用車購置及運行費 5.00 4.00
其中: (1)公務(wù)用車運行維護(hù)費 5.00 4.00
      (2)公務(wù)用車購置費 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。
    其中:預(yù)算數(shù)為年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
    本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開08表
部門:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會(本級) 2021年度 金額單位:萬
項目 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 3,661.03 8.00 3,669.03 0.00 3,669.03 0.00
229 其他支出 0.00 8.00 8.00 0.00 8.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 0.00 8.00 8.00 0.00 8.00 0.00
2296002   用于社會福利的彩票公益金支出 0.00 8.00 8.00 0.00 8.00 0.00
234 抗疫特別國債安排的支出 3,661.03 0.00 3,661.03 0.00 3,661.03 0.00
23402 抗疫相關(guān)支出 3,661.03 0.00 3,661.03 0.00 3,661.03 0.00
2340299   其他抗疫相關(guān)支出 3,661.03 0.00 3,661.03 0.00 3,661.03 0.00
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
    本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。
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