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盤錦市衛(wèi)生健康委員會2021年度部門決算公開

發(fā)布時間:2022-09-08 瀏覽次數(shù):254

盤錦市衛(wèi)生健康委員會 2021年度部門決算公開說明

目    錄

第一部分    盤錦市衛(wèi)生健康委部門概況

一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤錦市衛(wèi)生健康委2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、財政撥款支出決算情況

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分   盤錦市衛(wèi)生健康委2021年度部門決算報表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第一部分 盤錦市衛(wèi)生健康委部門概況

一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

(一)貫徹落實國家和省關(guān)于國民健康的政策、衛(wèi)生健康和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃,擬訂盤錦市相關(guān)政策、規(guī)劃并組織實施,起草有關(guān)地方性法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和市政府規(guī)章草案。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置,指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。擬定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

(二)協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革,推進管辦分離,健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。

(三)制定并組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施;負責(zé)對盤錦檢測檢驗中心(盤錦市疾病預(yù)防控制中心)的疾病預(yù)防控制工作進行領(lǐng)導(dǎo);負責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制、應(yīng)急處置和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

(四)組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施,負責(zé)推進老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

(五)組織實施國家和省基本藥物制度,組織實施全市藥物使用等政策措施,開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警,落實國家和省基本藥物價格政策。負責(zé)全市食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案工作,組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估。

(六)負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負責(zé)傳染病防治監(jiān)督,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭承擔(dān) 《煙草控制框架公約》履約相關(guān)工作。

(七)組織實施醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督管理,建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。制定并組織實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

(八)負責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作,開展人口監(jiān)測,研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,組織實施計劃生育相關(guān)政策。

(九)指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作,指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

(十)擬訂中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范并組織實施,負責(zé)中醫(yī)類醫(yī)療機構(gòu)和中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)、護理及臨床用藥等監(jiān)督管理,組織實施中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)中醫(yī)藥教育、人才培養(yǎng)和科學(xué)研究,組織實施中醫(yī)藥健康服務(wù)相關(guān)工作,促進中醫(yī)藥文化傳承發(fā)展,開展中醫(yī)藥防病治病知識宣傳普及,推動中醫(yī)藥海外發(fā)展,參與擬訂中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策,開展中藥資源普查,促進中藥資源的保護、開發(fā)和合理利用。

(十一)負責(zé)市確定的保健對象的醫(yī)療保健管理工作,負責(zé)市重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

(十二)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

(十三)職能轉(zhuǎn)變。市衛(wèi)生健康委員會應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念,推動實施健康中國戰(zhàn)略,以改革創(chuàng)新為動力,以促健康、轉(zhuǎn)模式、強基層、重保障為著力點,把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心,為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進,加強預(yù)防控制重大疾病工作,積極應(yīng)對人口老齡化,健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉,推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平,推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,加大公立醫(yī)院改革力度,推進管辦分離,推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化,提供方式多樣化。

(十四)有關(guān)職責(zé)分工。

1.與市發(fā)展和改革委員會的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會負責(zé)開展人口監(jiān)測預(yù)警工作,實施生育政策,研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議,促進生育政策和相關(guān)經(jīng)濟社會政策配套銜接,參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策,落實全市人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。市發(fā)展和改革委員會負責(zé)組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響,建立人口預(yù)測預(yù)報制度,開展重大決策人口影響評估,完善重大人口政策咨詢機制,研究提出全市人口發(fā)展戰(zhàn)略,擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策,研究提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展,以及統(tǒng)籌促進人口長期均衡發(fā)展的政策建議。

2.與市民政局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會負責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施,綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展,承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。市民政局負責(zé)統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施,承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

3.與海關(guān)部門的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會負責(zé)全市傳染病總體防治與突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急工作。市衛(wèi)生健康委員會與海關(guān)部門建立健全應(yīng)對口岸傳染病疫情和公共衛(wèi)生事件合作機制、傳染病疫情和公共衛(wèi)生事件通報交流機制、口岸輸入性疫情通報和協(xié)作處理機制。

4.與市市場監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會負責(zé)食品安全風(fēng)險評估工作,會同市市場監(jiān)督管理局等部門制定、實施食品安全風(fēng)險監(jiān)測計劃。市衛(wèi)生健康委員會對通過食品安全風(fēng)險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的,應(yīng)當(dāng)立即組織進行檢驗和食品安全風(fēng)險評估,并及時向市市場監(jiān)督管理局等部門通報食品安全風(fēng)險評估結(jié)果,對得出不安全結(jié)論的食品,市市場監(jiān)督管理局等部門應(yīng)當(dāng)立即采取措施。市市場監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進行食品安全風(fēng)險評估的,應(yīng)當(dāng)及時向市衛(wèi)生健康委員會提出建議。市市場監(jiān)督管理局會同市衛(wèi)生健康委員會建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報機制和聯(lián)合處置機制。

5.與市醫(yī)療保障局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會、市醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機制,協(xié)同推進改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

根據(jù)本部門主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下:

辦公室、規(guī)劃信息與財務(wù)審計科(藥械科)、醫(yī)政醫(yī)管科(體制改革科)、中醫(yī)科、疾病預(yù)防控制與衛(wèi)生應(yīng)急科(突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心)、綜合監(jiān)督與食品安全標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)測科(行政審批辦公室)、基層衛(wèi)生與婦幼健康科、家庭發(fā)展與老齡健康科、機關(guān)黨委辦公室(人事科)

所屬二級單位設(shè)置如下:盤錦市衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心、盤錦市中心血站、盤錦市婦幼保健和計劃生育服務(wù)中心、盤錦市中心醫(yī)院、盤錦市傳染病醫(yī)院、盤錦市中醫(yī)醫(yī)院、盤錦市人民醫(yī)院

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤錦市衛(wèi)生健康委員會2021年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

1.盤錦市衛(wèi)生健康委員會本級

2.盤錦市衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心

3.盤錦市中心血站

4.盤錦市婦幼保健和計劃生育服務(wù)中心

5.盤錦市中心醫(yī)院

6.盤錦市傳染病醫(yī)院

7.盤錦市中醫(yī)醫(yī)院

8.盤錦市人民醫(yī)院

第二部分    盤錦市衛(wèi)生健康委員會

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計204,479.40萬元,包括:

1.財政撥款收入20468.99萬元,占收入總計的10.01%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入20,460.99萬元,政府性基金收入8.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入169,573.08萬元,占收入總計的82.93%。主要是公立醫(yī)院的醫(yī)療收入等收入。

4.經(jīng)營收入697.97萬元,占收入總計的0.34%。

5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。

6.其他收入5,020.60萬元,占收入總計的2.46%。主要是新冠疫情紅十字協(xié)會捐款、醫(yī)院病案復(fù)印、銀行存款利息等收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余133.62萬元,占收入總計的0.07%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8585.15萬元,占收入總計的41.94%。主要是2020年年底撥到各單位的項目款等。

與上年相比,今年收入增加17418.26萬元,增長9.31%,主要原因:一是全球范圍內(nèi)爆發(fā)新冠肺炎疫情,財政撥款收入增加;二是醫(yī)院醫(yī)療收入增加。

(二)支出總計188,209.67萬元,包括:

1.基本支出170,066.38萬元,占支出總計的90.36%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出11,648.14萬元,對個人和家庭的補助支出154.69萬元,商品和服務(wù)支出469.00萬元,資本性支出150.65萬元。

2.項目支出17,445.32萬元,占支出總計的9.27%。主要包括新冠肺炎疫情專項、省以上轉(zhuǎn)移支付專項和各單位?;颈_\行等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。

4.經(jīng)營支出697.97萬元,占支出總計的0.37%。

5.對附屬單位補助支出0萬元,占支出總計的0%。

與上年相比,今年支出增加23183.77萬元,增長14.05%,主要原因:新冠肺炎疫情經(jīng)費投入大,項目資金運轉(zhuǎn)良好,全面啟動。

(三)結(jié)余分配15,321.84萬元。

(四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余947.89萬元。

主要是醫(yī)院收支結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少8385.54萬元,降低89.84%,主要原因:財政改變收支方式,以支抵收,財政資金不存在結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2021年度財政撥款支出29,054.14萬元,其中:基本支出170,066.38萬元,項目支出17,445.32萬元。與上年相比,財政撥款支出增加897.93萬元,增長3.19%,主要原因:新冠肺炎疫情的爆發(fā),省以上專項及國債資金的投入。與年初預(yù)算相比,2021年財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的100%,項目完成年初預(yù)算的100%。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出22,440.49萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出7.68萬元,占0.03%;社會保障和就業(yè)支出675.03萬元,占3.01%;衛(wèi)生健康支出21,465.02萬元,占95.65%;住房保障支出267.56萬元,占1.19%;其他支出19.60萬元,占0.09%;債務(wù)付息支出5.59萬元。

1.一般公共服務(wù)支出7.68萬元,具體包括:

(1)紀檢監(jiān)察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)7.68萬元,主要是紀委派駐市衛(wèi)生健康委紀檢組項目經(jīng)費支出,完成年初預(yù)算的100%。

2.社會保障和就業(yè)支出675.03萬元,具體包括:

⑴行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)12.59萬元,主要是行政單位離退休人員取暖費等支出。

⑵行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)59.11萬元,主要是事業(yè)單位離退休人員取暖費等支出。

⑶行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)361.82萬元,主要是機關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險繳費單位部分等支出。

⑷行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)49.29萬元,主要是機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出,年初無預(yù)算。

⑸撫恤(款)死亡撫恤(項)63.05萬元,主要是機關(guān)事業(yè)單位人員死亡撫恤等支出,年初未做預(yù)算。

⑹撫恤(款)傷殘撫恤(項)16.72萬元,主要是機關(guān)事業(yè)單位人員傷殘撫恤等支出。

⑺其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)112.45萬元。

3.衛(wèi)生健康支出21,465.02萬元,包括:

(1)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)845.41萬元。

其中:行政運行557.16萬元,其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出288.25萬元,主要是市衛(wèi)健委機關(guān)行政人員工資及公用經(jīng)費等支出,行政機關(guān)業(yè)務(wù)工作相關(guān)項目支出。

(2)公立醫(yī)院11,345.06萬元。

其中:綜合醫(yī)院5,752.77萬元,中醫(yī)(民族)醫(yī)院1,796.49萬元,傳染病醫(yī)院1,129.88萬元;精神病醫(yī)院734.45萬元;其他公立醫(yī)院支出1,931.47萬元。主要是醫(yī)院人員及辦公經(jīng)費等支出。

(3)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)109.00萬元。

其中:其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出109.00萬元。

(4)公共衛(wèi)生支出4,931.04萬元。

其中:疾病預(yù)防控制機構(gòu)959.52萬元;衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)30.20萬元;婦幼保健機構(gòu)721.93萬元;應(yīng)急救治機構(gòu)154.00萬元;采供血機構(gòu)783.53萬元;其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)947.35萬元;基本公共衛(wèi)生服務(wù)535.55萬元;重大公共衛(wèi)生專項750.98萬元; 其他公共衛(wèi)生支出47.98萬元。

(4)中醫(yī)藥支出35.80萬元。

(5)計劃生育事務(wù)支出3,213.36萬元。

(6)行政事業(yè)單位醫(yī)療支出916.38萬元。

其中:行政單位醫(yī)療19.74萬元,主要是行政人員醫(yī)療保險單位部分等支出。事業(yè)單位醫(yī)療139.09萬元,主要是事業(yè)人員醫(yī)療保險單位部分等支出。其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出757.55萬元。

(7)醫(yī)療救助支出68.97萬元。

4.住房保障支出267.56萬元,

具體包括:住房公積金267.56萬元,主要是職工住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的100%。

5.債務(wù)付息支出5.59萬元。其中地方政府向外國政府借款付息支出5.52萬元,地方政府向國際組織借款付息支出0.07萬元。

6.其他支出19.60萬元。

(三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出6,613.64萬元,按支出功能科目:其他支出8.00萬元,占0.12%;抗疫特別國債安排的支出6,605.65萬元,占99.88%。

1.其他支出8.00萬元,具體包括:

(1)其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出8.00萬元。

2.抗疫特別國債安排的支出6,605.65萬元,具體包括:

(1)抗疫特別國債安排的支出(類)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(款)公共衛(wèi)生體系建設(shè)(項)2,944.62萬元;

(1)抗疫特別國債安排的支出(類)抗疫相關(guān)支出(款)其他抗疫相關(guān)支出(項)3,661.03萬元。

(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元,盤錦市衛(wèi)生健康委員會2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,無此類資金收支余。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出87.17萬元,完成年初預(yù)算的79.61%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位嚴控三公經(jīng)費支出。與上年相比,今年“三公”經(jīng)費支出減少22.90萬元,降低35.63%,主要原因是:新冠肺炎疫情暴發(fā),項目考核督導(dǎo)過程中,公務(wù)用車運行維護費較同期減少。其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0.94萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費86.23萬元。

1.因公出國(境)費0萬元,占“三公”經(jīng)費支出的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等,均為0萬元,主要原因是年初未做預(yù)算,本年未發(fā)生因公出國事項。2021年參加出國(境)團組0個,累計0人次,未參加任何團組。2021年因公出國(境)費比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是2021年和2020年本單位均未發(fā)生因公出國事項,無因公出國(境)支出。

2.公務(wù)接待費0.94萬元,占“三公”經(jīng)費支出的1.08%,完成年初預(yù)算的94.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,嚴格執(zhí)行公務(wù)接待之粗。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計20批次,195人,0.94萬元,主要用于各級督導(dǎo)項目考核人員餐費等;其中外事接待累計0批次、0人、0萬元,無支出事項和用途。2021年公務(wù)接待費比上年減少0.26萬元,下降21.67%,主要是單位嚴格控制接待陪同人員等原因。

2. 公務(wù)用車購置及運行費86.23萬元,占“三公”經(jīng)費支出的98.92%,完成年初預(yù)算的79.47%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減支出。比上年增加23.16萬元,增長36.72%,主要原因是:新冠肺炎疫情暴發(fā),項目考核督導(dǎo)過程中,公務(wù)用車運行維護費較同期增加。

其中:公務(wù)用車購置費0萬元,本年度無公車采購事宜,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費86.23萬元,主要用于車輛燃油費及保險、保養(yǎng)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量14輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出12422.47萬元,其中:人員經(jīng)費11,802.82萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、醫(yī)療費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經(jīng)費619.65萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出58.03萬元,比上年減少24.93萬元,降低30.05%,主要原因是新冠肺炎疫情的發(fā)生,市衛(wèi)健委機關(guān)整體從遼東灣搬遷至中心醫(yī)院,在一線指揮抗擊疫情發(fā)展。

(二)政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額1725.93萬元,其中:政府采購貨物支出1725.93萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額1725.93萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1725.93萬元,占政府采購支出總額的100%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日,盤錦市衛(wèi)生健康委資產(chǎn)總額 275119.86萬元,其中:

房屋面積349904平方米,價值170456.73萬元,其中:辦公用房面積22187平方米,價值8768.59萬元;業(yè)務(wù)用房面積320636平方米,價值158321.80萬元;其他(不含構(gòu)筑物)面積7080平方米,價值3366.33萬元。

共有車輛72輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機要通訊用車1輛,應(yīng)急保障用車3輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車16輛,離退休干部用車0輛,其他用車52輛,其他用車主要是120急救車及相關(guān)醫(yī)療特種用車;單位價值50萬元以上通用設(shè)備6臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備99臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效自評情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求,盤錦市衛(wèi)生健康委組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評,共涉及預(yù)算支出項目46個,涉及資金4019.99萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù))達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù))98.7分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題:

(1)財政撥付項目資金遲緩。

(2)由于公共衛(wèi)生項目方案中沒有詳細的資金使用預(yù)算,且沒有具體的各項經(jīng)費使用標(biāo)準(zhǔn),致使到財政收付中心核銷時因沒有詳細經(jīng)費使用預(yù)算和標(biāo)準(zhǔn)而不能按項目實際支出核銷。

(3)重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目艾梅乙專項資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,此項資金沒有具體使用方案。

以上是造成經(jīng)費不能及時支、項目工作推進遲緩、項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)和暫時結(jié)余的主要原因。

今后工作的建議

(1) 建議財政將項目資金直接撥付到項目執(zhí)行單位財戶。(2)項目方案和資金使用預(yù)算制定前能否組織項目執(zhí)行單位參加,共同據(jù)實研究具體資金使用計劃和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),便于據(jù)實使用項目經(jīng)費,更加有效的開展項目工作。

2.重點項目績效評價。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門對基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目開展重點項目績效評價工作。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

16.一般公共服務(wù)(類)紀檢監(jiān)察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

18.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

19. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

20. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

21.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費用。

22. 社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按照規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

23. 社會保障和就業(yè)(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項):反映除上述項目以外用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

24. 社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

25.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位的基本支出。

26.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他公共衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。

27.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)精神病醫(yī)院(項):反映專門收治精神病人醫(yī)院的支出。

28.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項):反映除上述項目以外的其他公立醫(yī)院方面的支出。

29.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生(項):反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

30.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生(項):反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

31.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項):反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

32.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項):反映除上述項目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

33.衛(wèi)生健康支出(類)中醫(yī)藥(款)中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(項):反映中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項支出。

34.衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育服務(wù)(項):反映計劃生育服務(wù)支出。

35.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療救助(款)疾病應(yīng)急救助(項):反映財政用于疾病應(yīng)急救助基金的補助支出。

36.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

37.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

38.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項):反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

39.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

40.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項):反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。

41.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出(項):反映用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。

42.抗疫特別國債安排的支出(類)抗疫相關(guān)支出(款)其他抗疫相關(guān)支出(項):反映用于除上述項目外其他抗疫相關(guān)支出。

43.抗疫特別國債安排的支出(類)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(款)公共衛(wèi)生體系建設(shè)(項):反映用抗疫特別國債資金安排的公共衛(wèi)生體系建設(shè)支出。

44.抗疫特別國債安排的支出(類)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(款)應(yīng)急物資保障(項):反映用抗疫特別國債資金安排的應(yīng)急物資保障體系建設(shè)支出。

45.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項):反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部分所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

46.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項):反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部分所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

47.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)傳染病(項):反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部分所屬的專門收支各類傳染病人醫(yī)院的支出。

48.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)疾病預(yù)防控制機構(gòu)(項):反映衛(wèi)生健康部門所屬疾病預(yù)防控制機構(gòu)的支出。

49.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)疾病預(yù)防控制機構(gòu)(項):反映衛(wèi)生健康部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)的支出。

50.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)婦幼保健機構(gòu)(項):反映衛(wèi)生健康部門所屬婦幼保健機構(gòu)的支出。

51.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)應(yīng)急救治機構(gòu)(項):反映衛(wèi)生健康部門所屬應(yīng)急救治機構(gòu)的支出。

52.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)采供血機構(gòu)(項):反映衛(wèi)生健康部門所屬采供血機構(gòu)的支出。

53.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)(項):反映上述專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)以外的其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)的支出。

54.債務(wù)付息支出(類)地方政府一般債務(wù)付息支出(款)地方政府向國際組織借款付息支出(項):反映地方政府用于歸還通過中央政府直接轉(zhuǎn)貸或委托銀行轉(zhuǎn)貸項外國政府借款利息(含管理費)所發(fā)生的支出。

55.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

56.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

57.商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出,不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。

58.對個人和家庭補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

59.資本性支出:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

第四部分 盤錦市衛(wèi)生健康委員會2021年度部門決算表

詳見:《盤錦市衛(wèi)生健康委員會2021年度部門決算公開表》


封面代碼                     
                     
部門:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會 2021年度                                          金額單位:
單位名稱 遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會
單位負責(zé)人 王剛
財務(wù)負責(zé)人 李國志
填表人 吳蕾蕾
電話號碼(區(qū)號) 0427
電話號碼 2939035
分機號
單位地址 遼寧省盤錦市大洼區(qū)遼東灣新區(qū)直方街行政中心A棟4號樓
組織機構(gòu)代碼(各級技術(shù)監(jiān)督局核發(fā)) 001220638
郵政編碼 124221
財政預(yù)算代碼 146
單位預(yù)算級次 一級預(yù)算單位
單位所在地區(qū)(國家標(biāo)準(zhǔn):行政區(qū)劃代碼) 大洼區(qū)
單位基本性質(zhì)
單位執(zhí)行會計制度
預(yù)算管理級次 地(市)級
隸屬關(guān)系 盤錦市
部門標(biāo)識代碼 國家衛(wèi)生健康委員會
國民經(jīng)濟行業(yè)分類
新報因素 連續(xù)上報
上年代碼 0012206387
報表類型 疊加匯總表
備用碼
統(tǒng)一社會信用代碼 11211100001220638P
備用碼一
備用碼二
事業(yè)單位改革分類
— 1 —                     
收入支出決算總
公開01表
部門:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會 2021年度 金額單位:萬元
收入 支出
項目 行次 金額 項目 行次 金額
欄次 1 欄次 2
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 1 20,460.99 一、一般公共服務(wù)支出 32 7.68
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 2 8.00 二、外交支出 33 0.00
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 3 0.00 三、國防支出 34 0.00
四、上級補助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事業(yè)收入 5 169,573.08 五、教育支出 36 0.00
六、經(jīng)營收入 6 697.97 六、科學(xué)技術(shù)支出 37 0.00
七、附屬單位上繳收入 7 0.00 七、文化旅游體育與傳媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 5,020.60 八、社會保障和就業(yè)支出 39 675.03
9 九、衛(wèi)生健康支出 40 177,732.92
10 十、節(jié)能環(huán)保支出 41 0.00
11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 42 0.00
12 十二、農(nóng)林水支出 43 0.00
13 十三、交通運輸支出 44 0.00
14 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 45 0.00
15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 46 0.00
16 十六、金融支出 47 0.00
17 十七、援助其他地區(qū)支出 48 0.00
18 十八、自然資源海洋氣象等支出 49 0.00
19 十九、住房保障支出 50 2,388.43
20 二十、糧油物資儲備支出 51 0.00
21 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 52 0.00
22 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 53 0.00
23 二十三、其他支出 54 27.60
24 二十四、債務(wù)還本支出 55 0.00
25 二十五、債務(wù)付息支出 56 5.59
26 二十六、抗疫特別國債安排的支出 57 7,372.41
本年收入合計 27 195,760.63 本年支出合計 58 188,209.67
使用非財政撥款結(jié)余 28 133.62 結(jié)余分配 59 15,321.84
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 29 8,585.15 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 60 947.89
30 61
總計 31 204,479.40 總計 62 204,479.40
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報表金額單位轉(zhuǎn)換萬元時可能存在尾數(shù)誤差。
    如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。
收入決算
公開02表
部門:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會 2021年度 金額單位:萬
項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 195,760.63 20,468.99 0.00 169,573.08 697.97 0.00 5,020.60
201 一般公共服務(wù)支出 7.68 7.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 紀檢監(jiān)察事務(wù) 7.68 7.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011102   一般行政管理事務(wù) 7.68 7.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業(yè)支出 570.29 570.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 480.46 480.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   行政單位離退休 12.59 12.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事業(yè)單位離退休 59.11 59.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 359.47 359.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 49.29 49.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 撫恤 79.77 79.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡撫恤 63.05 63.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080802   傷殘撫恤 16.72 16.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社會保障和就業(yè)支出 10.06 10.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089999   其他社會保障和就業(yè)支 10.06 10.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 衛(wèi)生健康支出 191,943.19 19,601.36 0.00 167,452.19 697.97 0.00 4,191.64
21001 衛(wèi)生健康管理事務(wù) 839.45 839.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100101   行政運行 555.20 555.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100199   其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 284.25 284.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21002 公立醫(yī)院 181,253.38 10,449.61 0.00 167,452.19 0.00 0.00 3,351.55
2100201   綜合醫(yī)院 162,420.54 5,752.77 0.00 155,716.62 0.00 0.00 951.14
2100202   中醫(yī)(民族)醫(yī)院 11,024.13 1,796.49 0.00 8,974.69 0.00 0.00 252.94
2100203   傳染病醫(yī)院 5,286.28 1,048.88 0.00 2,429.48 0.00 0.00 1,807.91
2100205   精神病醫(yī)院 670.96 0.00 0.00 331.40 0.00 0.00 339.56
2100299   其他公立醫(yī)院支出 1,851.47 1,851.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21003 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 109.00 109.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100399   其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出 109.00 109.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共衛(wèi)生 5,599.85 4,061.79 0.00 0.00 697.97 0.00 840.09
2100401   疾病預(yù)防控制機構(gòu) 963.45 959.52 0.00 0.00 0.00 0.00 3.93
2100402   衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu) 30.20 30.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100403   婦幼保健機構(gòu) 555.54 515.13 0.00 0.00 40.41 0.00 0.00
2100405   應(yīng)急救治機構(gòu) 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100406   采供血機構(gòu) 1,378.07 720.51 0.00 0.00 657.56 0.00 0.00
2100407   其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu) 947.35 947.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100408   基本公共衛(wèi)生服務(wù) 495.55 495.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共衛(wèi)生服務(wù) 818.95 341.55 0.00 0.00 0.00 0.00 477.40
2100499   其他公共衛(wèi)生支出 396.74 37.98 0.00 0.00 0.00 0.00 358.76
21006 中醫(yī)藥 35.80 35.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100601   中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項 35.80 35.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 計劃生育事務(wù) 3,120.36 3,120.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717   計劃生育服務(wù) 3,120.36 3,120.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 916.38 916.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政單位醫(yī)療 19.74 19.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事業(yè)單位醫(yī)療 139.09 139.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 757.55 757.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21013 醫(yī)療救助 68.97 68.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101302   疾病應(yīng)急救助 68.97 68.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 2,377.34 256.46 0.00 2,120.88 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 2,377.34 256.46 0.00 2,120.88 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公積金 2,377.34 256.46 0.00 2,120.88 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 27.60 27.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社會福利的彩票公益金支出 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 19.60 19.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299999   其他支出 19.60 19.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
232 債務(wù)付息支出 5.59 5.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23203 地方政府一般債務(wù)付息支出 5.59 5.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2320302   地方政府向外國政府借款付息支出 5.52 5.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2320303   地方政府向國際組織借款付息支出 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
234 抗疫特別國債安排的支 828.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 828.96
23401 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 37.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.76
2340105   應(yīng)急物資保障 37.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.76
23402 抗疫相關(guān)支出 791.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 791.20
2340299   其他抗疫相關(guān)支出 791.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 791.20
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
    本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。
支出決算
公開03表
部門:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會 2021年度 金額單位:萬
項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 188,209.67 170,066.38 17,445.32 0.00 697.97 0.00
201 一般公共服務(wù)支出 7.68 0.00 7.68 0.00 0.00 0.00
20111 紀檢監(jiān)察事務(wù) 7.68 0.00 7.68 0.00 0.00 0.00
2011102   一般行政管理事務(wù) 7.68 0.00 7.68 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業(yè)支出 675.03 572.99 102.04 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 482.81 482.81 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   行政單位離退休 12.59 12.59 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事業(yè)單位離退休 59.11 59.11 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 361.82 361.82 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 49.29 49.29 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 撫恤 79.77 79.77 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡撫恤 63.05 63.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2080802   傷殘撫恤 16.72 16.72 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社會保障和就業(yè)支出 112.45 10.41 102.04 0.00 0.00 0.00
2089999   其他社會保障和就業(yè)支 112.45 10.41 102.04 0.00 0.00 0.00
210 衛(wèi)生健康支出 177,732.91 167,104.93 9,929.99 0.00 697.97 0.00
21001 衛(wèi)生健康管理事務(wù) 845.41 557.36 288.05 0.00 0.00 0.00
2100101   行政運行 557.16 557.16 0.00 0.00 0.00 0.00
2100199   其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 288.25 0.20 288.05 0.00 0.00 0.00
21002 公立醫(yī)院 166,868.09 163,192.17 3,675.92 0.00 0.00 0.00
2100201   綜合醫(yī)院 147,100.66 147,100.66 0.00 0.00 0.00 0.00
2100202   中醫(yī)(民族)醫(yī)院 11,022.16 10,012.16 1,010.00 0.00 0.00 0.00
2100203   傳染病醫(yī)院 5,500.89 5,500.89 0.00 0.00 0.00 0.00
2100205   精神病醫(yī)院 1,312.91 578.46 734.45 0.00 0.00 0.00
2100299   其他公立醫(yī)院支出 1,931.47 0.00 1,931.47 0.00 0.00 0.00
21003 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 109.00 0.00 109.00 0.00 0.00 0.00
2100399   其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出 109.00 0.00 109.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共衛(wèi)生 5,675.90 3,179.03 1,798.88 0.00 697.97 0.00
2100401   疾病預(yù)防控制機構(gòu) 959.52 931.17 28.34 0.00 0.00 0.00
2100402   衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu) 30.20 0.00 30.20 0.00 0.00 0.00
2100403   婦幼保健機構(gòu) 762.35 522.63 199.30 0.00 40.41 0.00
2100405   應(yīng)急救治機構(gòu) 154.00 0.00 154.00 0.00 0.00 0.00
2100406   采供血機構(gòu) 1,441.09 783.53 0.00 0.00 657.56 0.00
2100407   其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu) 947.35 941.70 5.65 0.00 0.00 0.00
2100408   基本公共衛(wèi)生服務(wù) 535.55 0.00 535.55 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共衛(wèi)生服務(wù) 753.92 0.00 753.92 0.00 0.00 0.00
2100499   其他公共衛(wèi)生支出 91.92 0.00 91.92 0.00 0.00 0.00
21006 中醫(yī)藥 35.80 0.00 35.80 0.00 0.00 0.00
2100601   中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項 35.80 0.00 35.80 0.00 0.00 0.00
21007 計劃生育事務(wù) 3,213.36 0.00 3,213.36 0.00 0.00 0.00
2100717   計劃生育服務(wù) 3,213.36 0.00 3,213.36 0.00 0.00 0.00
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 916.38 176.37 740.01 0.00 0.00 0.00
2101101   行政單位醫(yī)療 19.74 19.74 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事業(yè)單位醫(yī)療 139.09 139.09 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 757.55 17.54 740.01 0.00 0.00 0.00
21013 醫(yī)療救助 68.97 0.00 68.97 0.00 0.00 0.00
2101302   疾病應(yīng)急救助 68.97 0.00 68.97 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 2,388.43 2,388.43 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 2,388.43 2,388.43 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公積金 2,388.43 2,388.43 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 27.60 0.00 27.60 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社會福利的彩票公益金支出 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 19.60 0.00 19.60 0.00 0.00 0.00
2299999   其他支出 19.60 0.00 19.60 0.00 0.00 0.00
232 債務(wù)付息支出 5.59 0.00 5.59 0.00 0.00 0.00
23203 地方政府一般債務(wù)付息支出 5.59 0.00 5.59 0.00 0.00 0.00
2320302   地方政府向外國政府借款付息支出 5.52 0.00 5.52 0.00 0.00 0.00
2320303   地方政府向國際組織借款付息支出 0.07 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00
234 抗疫特別國債安排的支 7,372.42 0.00 7,372.42 0.00 0.00 0.00
23401 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 2,982.38 0.00 2,982.38 0.00 0.00 0.00
2340101   公共衛(wèi)生體系建設(shè) 2,944.62 0.00 2,944.62 0.00 0.00 0.00
2340105   應(yīng)急物資保障 37.76 0.00 37.76 0.00 0.00 0.00
23402 抗疫相關(guān)支出 4,390.04 0.00 4,390.04 0.00 0.00 0.00
2340299   其他抗疫相關(guān)支出 4,390.04 0.00 4,390.04 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
    本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會 2021年度 金額單位:萬元
         
項目 行次 金額 項目 行次 合計 一般公共預(yù)算財政撥款 政府性基金預(yù)算財政撥款 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
欄次 1 欄次 2 3 4 5
一、一般公共預(yù)算財政撥款 1 20,460.99 一、一般公共服務(wù)支出 33 7.68 7.68 0.00 0.00
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 2 8.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、國有資本經(jīng)營財政撥款 3 0.00 三、國防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
6 六、科學(xué)技術(shù)支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
7 七、文化旅游體育與傳媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
8 八、社會保障和就業(yè)支出 40 675.03 675.03 0.00 0.00
9 九、衛(wèi)生健康支出 41 21,465.03 21,465.03 0.00 0.00
10 十、節(jié)能環(huán)保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
12 十二、農(nóng)林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通運輸支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
14 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地區(qū)支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然資源海洋氣象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 51 267.56 267.56 0.00 0.00
20 二十、糧油物資儲備支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
21 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
22 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
23 二十三、其他支出 55 27.60 19.60 8.00 0.00
24 二十四、債務(wù)還本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
25 二十五、債務(wù)付息支出 57 5.59 5.59 0.00 0.00
26 二十六、抗疫特別國債安排的支出 58 6,605.64 0.00 6,605.64 0.00
本年收入合計 27 20,468.99 本年支出合計 59 29,054.14 22,440.49 6,613.64 0.00
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 28 8,585.15 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 60 0.00 0.00 0.00 0.00
  一般公共預(yù)算財政撥款 29 1,979.51 61
  政府性基金預(yù)算財政撥款 30 6,605.64 62
  國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 31 0.00 63
總計 32 29,054.14 總計 64 29,054.14 22,440.49 6,613.64 0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
    本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開05表
部門:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會 2021年度 金額單位:萬元
項目 本年支出
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3
合計 22,440.49 12,422.47 10,018.02
201 一般公共服務(wù)支出 7.68 0.00 7.68
20111 紀檢監(jiān)察事務(wù) 7.68 0.00 7.68
2011102   一般行政管理事務(wù) 7.68 0.00 7.68
208 社會保障和就業(yè)支出 675.03 572.99 102.04
20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 482.81 482.81 0.00
2080501   行政單位離退休 12.59 12.59 0.00
2080502   事業(yè)單位離退休 59.11 59.11 0.00
2080505   機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 361.82 361.82 0.00
2080506   機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 49.29 49.29 0.00
20808 撫恤 79.77 79.77 0.00
2080801   死亡撫恤 63.05 63.05 0.00
2080802   傷殘撫恤 16.72 16.72 0.00
20899 其他社會保障和就業(yè)支出 112.45 10.41 102.04
2089999   其他社會保障和就業(yè)支出 112.45 10.41 102.04
210 衛(wèi)生健康支出 21,465.02 11,581.90 9,883.11
21001 衛(wèi)生健康管理事務(wù) 845.41 557.36 288.05
2100101   行政運行 557.16 557.16 0.00
2100199   其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 288.25 0.20 288.05
21002 公立醫(yī)院 11,345.06 7,669.14 3,675.92
2100201   綜合醫(yī)院 5,752.77 5,752.77 0.00
2100202   中醫(yī)(民族)醫(yī)院 1,796.49 786.49 1,010.00
2100203   傳染病醫(yī)院 1,129.88 1,129.88 0.00
2100205   精神病醫(yī)院 734.45 0.00 734.45
2100299   其他公立醫(yī)院支出 1,931.47 0.00 1,931.47
21003 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 109.00 0.00 109.00
2100399   其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出 109.00 0.00 109.00
21004 公共衛(wèi)生 4,931.04 3,179.03 1,752.00
2100401   疾病預(yù)防控制機構(gòu) 959.52 931.17 28.34
2100402   衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu) 30.20 0.00 30.20
2100403   婦幼保健機構(gòu) 721.93 522.63 199.30
2100405   應(yīng)急救治機構(gòu) 154.00 0.00 154.00
2100406   采供血機構(gòu) 783.53 783.53 0.00
2100407   其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu) 947.35 941.70 5.65
2100408   基本公共衛(wèi)生服務(wù) 535.55 0.00 535.55
2100409   重大公共衛(wèi)生服務(wù) 750.98 0.00 750.98
2100499   其他公共衛(wèi)生支出 47.98 0.00 47.98
21006 中醫(yī)藥 35.80 0.00 35.80
2100601   中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項 35.80 0.00 35.80
21007 計劃生育事務(wù) 3,213.36 0.00 3,213.36
2100717   計劃生育服務(wù) 3,213.36 0.00 3,213.36
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 916.38 176.37 740.01
2101101   行政單位醫(yī)療 19.74 19.74 0.00
2101102   事業(yè)單位醫(yī)療 139.09 139.09 0.00
2101199   其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 757.55 17.54 740.01
21013 醫(yī)療救助 68.97 0.00 68.97
2101302   疾病應(yīng)急救助 68.97 0.00 68.97
221 住房保障支出 267.56 267.56 0.00
22102 住房改革支出 267.56 267.56 0.00
2210201   住房公積金 267.56 267.56 0.00
229 其他支出 19.60 0.00 19.60
22999 其他支出 19.60 0.00 19.60
2299999   其他支出 19.60 0.00 19.60
232 債務(wù)付息支出 5.59 0.00 5.59
23203 地方政府一般債務(wù)付息支出 5.59 0.00 5.59
2320302   地方政府向外國政府借款付息支出 5.52 0.00 5.52
2320303   地方政府向國際組織借款付息支出 0.07 0.00 0.07
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
    本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會 金額單位:萬元
人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
科目編碼 科目名稱 決算數(shù) 科目編碼 科目名稱 決算數(shù) 科目編碼 科目名稱 決算數(shù)
301 工資福利支出 11,648.14 302 商品和服務(wù)支出 469.00 307 債務(wù)利息及費用支出 0.00
30101   基本工資 8,123.29 30201   辦公費 45.91 30701   國內(nèi)債務(wù)付息 0.00
30102   津貼補貼 872.41 30202   印刷費 2.21 30702   國外債務(wù)付息 0.00
30103   獎金 768.56 30203   咨詢費 0.00 310 資本性支出 150.65
30106   伙食補助費 4.92 30204   手續(xù)費 0.63 31001   房屋建筑物購建 0.00
30107   績效工資 731.29 30205   水費 4.90 31002   辦公設(shè)備購置 12.61
30108   機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 361.30 30206   電費 24.21 31003   專用設(shè)備購置 138.03
30109   職業(yè)年金繳費 54.95 30207   郵電費 18.94 31005   基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.00
30110   職工基本醫(yī)療保險繳費 158.43 30208   取暖費 51.60 31006   大型修繕 0.00
30111   公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 0.00 30209   物業(yè)管理費 6.02 31007   信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 0.00
30112   其他社會保障繳費 25.01 30211   差旅費 9.41 31008   物資儲備 0.00
30113   住房公積金 267.56 30212   因公出國(境)費用 0.00 31009   土地補償 0.00
30114   醫(yī)療費 2.96 30213   維修(護)費 13.29 31010   安置補助 0.00
30199   其他工資福利支出 277.47 30214   租賃費 0.00 31011   地上附著物和青苗補償 0.00
303 對個人和家庭的補助 154.69 30215   會議費 0.66 31012   拆遷補償 0.00
30301   離休費 21.77 30216   培訓(xùn)費 1.75 31013   公務(wù)用車購置 0.00
30302   退休費 46.96 30217   公務(wù)接待費 0.91 31019   其他交通工具購置 0.00
30303   退職(役)費 0.00 30218   專用材料費 25.95 31021   文物和陳列品購置 0.00
30304   撫恤金 79.77 30224   被裝購置費 0.00 31022   無形資產(chǎn)購置 0.00
30305   生活補助 1.14 30225   專用燃料費 0.00 31099   其他資本性支出 0.00
30306   救濟費 0.00 30226   勞務(wù)費 17.20 312 對企業(yè)補助 0.00
30307   醫(yī)療費補助 1.69 30227   委托業(yè)務(wù)費 3.12 31201  資本金注入 0.00
30308   助學(xué)金 0.00 30228   工會經(jīng)費 45.50 31203  政府投資基金股權(quán)投資 0.00
30309   獎勵金 0.23 30229   福利費 2.00 31204  費用補貼 0.00
30310   個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 0.00 30231   公務(wù)用車運行維護費 85.19 31205  利息補貼 0.00
30311   代繳社會保險費 0.00 30239   其他交通費用 49.02 31299  其他對企業(yè)補助 0.00
30399   其他對個人和家庭的補助 3.12 30240   稅金及附加費用 0.00 399 其他支出
30299   其他商品和服務(wù)支出 60.58 39906   贈與
39907   國家賠償費用支出
39908   對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
39999   其他支出
人員經(jīng)費合計 11,802.82 公用經(jīng)費合計 619.65
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。
    本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。
附件1-4 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開07表
部門名稱:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會 金額單位:萬元
    預(yù)算數(shù) 決算數(shù)
    109.50 87.17
1、因公出國(境)費 0.00 0.00
2、公務(wù)接待費 1.00 0.94
3、公務(wù)用車購置及運行費 108.50 86.23
其中: (1)公務(wù)用車運行維護費 108.50 86.23
      (2)公務(wù)用車購置費 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。
    其中:預(yù)算數(shù)為年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
    本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開08表
部門:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會 2021年度 金額單位:萬
項目 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 6,605.64 8.00 6,613.64 0.00 6,613.64 0.00
229 其他支出 0.00 8.00 8.00 0.00 8.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 0.00 8.00 8.00 0.00 8.00 0.00
2296002   用于社會福利的彩票公益金支出 0.00 8.00 8.00 0.00 8.00 0.00
234 抗疫特別國債安排的支出 6,605.65 0.00 6,605.65 0.00 6,605.65 0.00
23401 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 2,944.62 0.00 2,944.62 0.00 2,944.62 0.00
2340101   公共衛(wèi)生體系建設(shè) 2,944.62 0.00 2,944.62 0.00 2,944.62 0.00
23402 抗疫相關(guān)支出 3,661.03 0.00 3,661.03 0.00 3,661.03 0.00
2340299   其他抗疫相關(guān)支出 3,661.03 0.00 3,661.03 0.00 3,661.03 0.00
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
    本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。
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