盤錦市衛(wèi)生健康委員會2021年度部門決算公開
盤錦市衛(wèi)生健康委員會 2021年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤錦市衛(wèi)生健康委部門概況
一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤錦市衛(wèi)生健康委2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、財政撥款支出決算情況
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤錦市衛(wèi)生健康委2021年度部門決算報表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第一部分 盤錦市衛(wèi)生健康委部門概況
一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
(一)貫徹落實國家和省關(guān)于國民健康的政策、衛(wèi)生健康和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃,擬訂盤錦市相關(guān)政策、規(guī)劃并組織實施,起草有關(guān)地方性法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和市政府規(guī)章草案。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置,指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。擬定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
(二)協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革,推進管辦分離,健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。
(三)制定并組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施;負責(zé)對盤錦檢測檢驗中心(盤錦市疾病預(yù)防控制中心)的疾病預(yù)防控制工作進行領(lǐng)導(dǎo);負責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制、應(yīng)急處置和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
(四)組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施,負責(zé)推進老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
(五)組織實施國家和省基本藥物制度,組織實施全市藥物使用等政策措施,開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警,落實國家和省基本藥物價格政策。負責(zé)全市食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案工作,組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估。
(六)負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負責(zé)傳染病防治監(jiān)督,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭承擔(dān) 《煙草控制框架公約》履約相關(guān)工作。
(七)組織實施醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督管理,建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。制定并組織實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
(八)負責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作,開展人口監(jiān)測,研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,組織實施計劃生育相關(guān)政策。
(九)指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作,指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
(十)擬訂中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范并組織實施,負責(zé)中醫(yī)類醫(yī)療機構(gòu)和中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)、護理及臨床用藥等監(jiān)督管理,組織實施中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)中醫(yī)藥教育、人才培養(yǎng)和科學(xué)研究,組織實施中醫(yī)藥健康服務(wù)相關(guān)工作,促進中醫(yī)藥文化傳承發(fā)展,開展中醫(yī)藥防病治病知識宣傳普及,推動中醫(yī)藥海外發(fā)展,參與擬訂中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策,開展中藥資源普查,促進中藥資源的保護、開發(fā)和合理利用。
(十一)負責(zé)市確定的保健對象的醫(yī)療保健管理工作,負責(zé)市重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
(十二)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(十三)職能轉(zhuǎn)變。市衛(wèi)生健康委員會應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念,推動實施健康中國戰(zhàn)略,以改革創(chuàng)新為動力,以促健康、轉(zhuǎn)模式、強基層、重保障為著力點,把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心,為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進,加強預(yù)防控制重大疾病工作,積極應(yīng)對人口老齡化,健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉,推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平,推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,加大公立醫(yī)院改革力度,推進管辦分離,推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化,提供方式多樣化。
(十四)有關(guān)職責(zé)分工。
1.與市發(fā)展和改革委員會的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會負責(zé)開展人口監(jiān)測預(yù)警工作,實施生育政策,研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議,促進生育政策和相關(guān)經(jīng)濟社會政策配套銜接,參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策,落實全市人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。市發(fā)展和改革委員會負責(zé)組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響,建立人口預(yù)測預(yù)報制度,開展重大決策人口影響評估,完善重大人口政策咨詢機制,研究提出全市人口發(fā)展戰(zhàn)略,擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策,研究提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展,以及統(tǒng)籌促進人口長期均衡發(fā)展的政策建議。
2.與市民政局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會負責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施,綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展,承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。市民政局負責(zé)統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施,承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
3.與海關(guān)部門的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會負責(zé)全市傳染病總體防治與突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急工作。市衛(wèi)生健康委員會與海關(guān)部門建立健全應(yīng)對口岸傳染病疫情和公共衛(wèi)生事件合作機制、傳染病疫情和公共衛(wèi)生事件通報交流機制、口岸輸入性疫情通報和協(xié)作處理機制。
4.與市市場監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會負責(zé)食品安全風(fēng)險評估工作,會同市市場監(jiān)督管理局等部門制定、實施食品安全風(fēng)險監(jiān)測計劃。市衛(wèi)生健康委員會對通過食品安全風(fēng)險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的,應(yīng)當(dāng)立即組織進行檢驗和食品安全風(fēng)險評估,并及時向市市場監(jiān)督管理局等部門通報食品安全風(fēng)險評估結(jié)果,對得出不安全結(jié)論的食品,市市場監(jiān)督管理局等部門應(yīng)當(dāng)立即采取措施。市市場監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進行食品安全風(fēng)險評估的,應(yīng)當(dāng)及時向市衛(wèi)生健康委員會提出建議。市市場監(jiān)督管理局會同市衛(wèi)生健康委員會建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報機制和聯(lián)合處置機制。
5.與市醫(yī)療保障局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會、市醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機制,協(xié)同推進改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
根據(jù)本部門主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下:
辦公室、規(guī)劃信息與財務(wù)審計科(藥械科)、醫(yī)政醫(yī)管科(體制改革科)、中醫(yī)科、疾病預(yù)防控制與衛(wèi)生應(yīng)急科(突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心)、綜合監(jiān)督與食品安全標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)測科(行政審批辦公室)、基層衛(wèi)生與婦幼健康科、家庭發(fā)展與老齡健康科、機關(guān)黨委辦公室(人事科)
所屬二級單位設(shè)置如下:盤錦市衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心、盤錦市中心血站、盤錦市婦幼保健和計劃生育服務(wù)中心、盤錦市中心醫(yī)院、盤錦市傳染病醫(yī)院、盤錦市中醫(yī)醫(yī)院、盤錦市人民醫(yī)院
二、部門決算單位構(gòu)成
納入盤錦市衛(wèi)生健康委員會2021年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:
1.盤錦市衛(wèi)生健康委員會本級
2.盤錦市衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心
3.盤錦市中心血站
4.盤錦市婦幼保健和計劃生育服務(wù)中心
5.盤錦市中心醫(yī)院
6.盤錦市傳染病醫(yī)院
7.盤錦市中醫(yī)醫(yī)院
8.盤錦市人民醫(yī)院
第二部分 盤錦市衛(wèi)生健康委員會
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計204,479.40萬元,包括:
1.財政撥款收入20468.99萬元,占收入總計的10.01%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入20,460.99萬元,政府性基金收入8.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入169,573.08萬元,占收入總計的82.93%。主要是公立醫(yī)院的醫(yī)療收入等收入。
4.經(jīng)營收入697.97萬元,占收入總計的0.34%。
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。
6.其他收入5,020.60萬元,占收入總計的2.46%。主要是新冠疫情紅十字協(xié)會捐款、醫(yī)院病案復(fù)印、銀行存款利息等收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余133.62萬元,占收入總計的0.07%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8585.15萬元,占收入總計的41.94%。主要是2020年年底撥到各單位的項目款等。
與上年相比,今年收入增加17418.26萬元,增長9.31%,主要原因:一是全球范圍內(nèi)爆發(fā)新冠肺炎疫情,財政撥款收入增加;二是醫(yī)院醫(yī)療收入增加。
(二)支出總計188,209.67萬元,包括:
1.基本支出170,066.38萬元,占支出總計的90.36%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出11,648.14萬元,對個人和家庭的補助支出154.69萬元,商品和服務(wù)支出469.00萬元,資本性支出150.65萬元。
2.項目支出17,445.32萬元,占支出總計的9.27%。主要包括新冠肺炎疫情專項、省以上轉(zhuǎn)移支付專項和各單位?;颈_\行等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出697.97萬元,占支出總計的0.37%。
5.對附屬單位補助支出0萬元,占支出總計的0%。
與上年相比,今年支出增加23183.77萬元,增長14.05%,主要原因:新冠肺炎疫情經(jīng)費投入大,項目資金運轉(zhuǎn)良好,全面啟動。
(三)結(jié)余分配15,321.84萬元。
(四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余947.89萬元。
主要是醫(yī)院收支結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少8385.54萬元,降低89.84%,主要原因:財政改變收支方式,以支抵收,財政資金不存在結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2021年度財政撥款支出29,054.14萬元,其中:基本支出170,066.38萬元,項目支出17,445.32萬元。與上年相比,財政撥款支出增加897.93萬元,增長3.19%,主要原因:新冠肺炎疫情的爆發(fā),省以上專項及國債資金的投入。與年初預(yù)算相比,2021年財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的100%,項目完成年初預(yù)算的100%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出22,440.49萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出7.68萬元,占0.03%;社會保障和就業(yè)支出675.03萬元,占3.01%;衛(wèi)生健康支出21,465.02萬元,占95.65%;住房保障支出267.56萬元,占1.19%;其他支出19.60萬元,占0.09%;債務(wù)付息支出5.59萬元。
1.一般公共服務(wù)支出7.68萬元,具體包括:
(1)紀檢監(jiān)察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)7.68萬元,主要是紀委派駐市衛(wèi)生健康委紀檢組項目經(jīng)費支出,完成年初預(yù)算的100%。
2.社會保障和就業(yè)支出675.03萬元,具體包括:
⑴行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)12.59萬元,主要是行政單位離退休人員取暖費等支出。
⑵行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)59.11萬元,主要是事業(yè)單位離退休人員取暖費等支出。
⑶行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)361.82萬元,主要是機關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險繳費單位部分等支出。
⑷行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)49.29萬元,主要是機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出,年初無預(yù)算。
⑸撫恤(款)死亡撫恤(項)63.05萬元,主要是機關(guān)事業(yè)單位人員死亡撫恤等支出,年初未做預(yù)算。
⑹撫恤(款)傷殘撫恤(項)16.72萬元,主要是機關(guān)事業(yè)單位人員傷殘撫恤等支出。
⑺其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)112.45萬元。
3.衛(wèi)生健康支出21,465.02萬元,包括:
(1)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)845.41萬元。
其中:行政運行557.16萬元,其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出288.25萬元,主要是市衛(wèi)健委機關(guān)行政人員工資及公用經(jīng)費等支出,行政機關(guān)業(yè)務(wù)工作相關(guān)項目支出。
(2)公立醫(yī)院11,345.06萬元。
其中:綜合醫(yī)院5,752.77萬元,中醫(yī)(民族)醫(yī)院1,796.49萬元,傳染病醫(yī)院1,129.88萬元;精神病醫(yī)院734.45萬元;其他公立醫(yī)院支出1,931.47萬元。主要是醫(yī)院人員及辦公經(jīng)費等支出。
(3)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)109.00萬元。
其中:其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出109.00萬元。
(4)公共衛(wèi)生支出4,931.04萬元。
其中:疾病預(yù)防控制機構(gòu)959.52萬元;衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)30.20萬元;婦幼保健機構(gòu)721.93萬元;應(yīng)急救治機構(gòu)154.00萬元;采供血機構(gòu)783.53萬元;其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)947.35萬元;基本公共衛(wèi)生服務(wù)535.55萬元;重大公共衛(wèi)生專項750.98萬元; 其他公共衛(wèi)生支出47.98萬元。
(4)中醫(yī)藥支出35.80萬元。
(5)計劃生育事務(wù)支出3,213.36萬元。
(6)行政事業(yè)單位醫(yī)療支出916.38萬元。
其中:行政單位醫(yī)療19.74萬元,主要是行政人員醫(yī)療保險單位部分等支出。事業(yè)單位醫(yī)療139.09萬元,主要是事業(yè)人員醫(yī)療保險單位部分等支出。其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出757.55萬元。
(7)醫(yī)療救助支出68.97萬元。
4.住房保障支出267.56萬元,
具體包括:住房公積金267.56萬元,主要是職工住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的100%。
5.債務(wù)付息支出5.59萬元。其中地方政府向外國政府借款付息支出5.52萬元,地方政府向國際組織借款付息支出0.07萬元。
6.其他支出19.60萬元。
(三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出6,613.64萬元,按支出功能科目:其他支出8.00萬元,占0.12%;抗疫特別國債安排的支出6,605.65萬元,占99.88%。
1.其他支出8.00萬元,具體包括:
(1)其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出8.00萬元。
2.抗疫特別國債安排的支出6,605.65萬元,具體包括:
(1)抗疫特別國債安排的支出(類)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(款)公共衛(wèi)生體系建設(shè)(項)2,944.62萬元;
(1)抗疫特別國債安排的支出(類)抗疫相關(guān)支出(款)其他抗疫相關(guān)支出(項)3,661.03萬元。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元,盤錦市衛(wèi)生健康委員會2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,無此類資金收支余。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出87.17萬元,完成年初預(yù)算的79.61%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位嚴控三公經(jīng)費支出。與上年相比,今年“三公”經(jīng)費支出減少22.90萬元,降低35.63%,主要原因是:新冠肺炎疫情暴發(fā),項目考核督導(dǎo)過程中,公務(wù)用車運行維護費較同期減少。其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0.94萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費86.23萬元。
1.因公出國(境)費0萬元,占“三公”經(jīng)費支出的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等,均為0萬元,主要原因是年初未做預(yù)算,本年未發(fā)生因公出國事項。2021年參加出國(境)團組0個,累計0人次,未參加任何團組。2021年因公出國(境)費比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是2021年和2020年本單位均未發(fā)生因公出國事項,無因公出國(境)支出。
2.公務(wù)接待費0.94萬元,占“三公”經(jīng)費支出的1.08%,完成年初預(yù)算的94.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,嚴格執(zhí)行公務(wù)接待之粗。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計20批次,195人,0.94萬元,主要用于各級督導(dǎo)項目考核人員餐費等;其中外事接待累計0批次、0人、0萬元,無支出事項和用途。2021年公務(wù)接待費比上年減少0.26萬元,下降21.67%,主要是單位嚴格控制接待陪同人員等原因。
2. 公務(wù)用車購置及運行費86.23萬元,占“三公”經(jīng)費支出的98.92%,完成年初預(yù)算的79.47%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減支出。比上年增加23.16萬元,增長36.72%,主要原因是:新冠肺炎疫情暴發(fā),項目考核督導(dǎo)過程中,公務(wù)用車運行維護費較同期增加。
其中:公務(wù)用車購置費0萬元,本年度無公車采購事宜,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費86.23萬元,主要用于車輛燃油費及保險、保養(yǎng)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量14輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出12422.47萬元,其中:人員經(jīng)費11,802.82萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、醫(yī)療費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經(jīng)費619.65萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出58.03萬元,比上年減少24.93萬元,降低30.05%,主要原因是新冠肺炎疫情的發(fā)生,市衛(wèi)健委機關(guān)整體從遼東灣搬遷至中心醫(yī)院,在一線指揮抗擊疫情發(fā)展。
(二)政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額1725.93萬元,其中:政府采購貨物支出1725.93萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額1725.93萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1725.93萬元,占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日,盤錦市衛(wèi)生健康委資產(chǎn)總額 275119.86萬元,其中:
房屋面積349904平方米,價值170456.73萬元,其中:辦公用房面積22187平方米,價值8768.59萬元;業(yè)務(wù)用房面積320636平方米,價值158321.80萬元;其他(不含構(gòu)筑物)面積7080平方米,價值3366.33萬元。
共有車輛72輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機要通訊用車1輛,應(yīng)急保障用車3輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車16輛,離退休干部用車0輛,其他用車52輛,其他用車主要是120急救車及相關(guān)醫(yī)療特種用車;單位價值50萬元以上通用設(shè)備6臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備99臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.績效自評情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求,盤錦市衛(wèi)生健康委組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評,共涉及預(yù)算支出項目46個,涉及資金4019.99萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù))達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù))98.7分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題:
(1)財政撥付項目資金遲緩。
(2)由于公共衛(wèi)生項目方案中沒有詳細的資金使用預(yù)算,且沒有具體的各項經(jīng)費使用標(biāo)準(zhǔn),致使到財政收付中心核銷時因沒有詳細經(jīng)費使用預(yù)算和標(biāo)準(zhǔn)而不能按項目實際支出核銷。
(3)重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目艾梅乙專項資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,此項資金沒有具體使用方案。
以上是造成經(jīng)費不能及時支、項目工作推進遲緩、項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)和暫時結(jié)余的主要原因。
今后工作的建議
(1) 建議財政將項目資金直接撥付到項目執(zhí)行單位財戶。(2)項目方案和資金使用預(yù)算制定前能否組織項目執(zhí)行單位參加,共同據(jù)實研究具體資金使用計劃和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),便于據(jù)實使用項目經(jīng)費,更加有效的開展項目工作。
2.重點項目績效評價。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門對基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目開展重點項目績效評價工作。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務(wù)(類)紀檢監(jiān)察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
18.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
19. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
20. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
21.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費用。
22. 社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按照規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。
23. 社會保障和就業(yè)(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項):反映除上述項目以外用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
24. 社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
25.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位的基本支出。
26.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他公共衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。
27.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)精神病醫(yī)院(項):反映專門收治精神病人醫(yī)院的支出。
28.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項):反映除上述項目以外的其他公立醫(yī)院方面的支出。
29.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生(項):反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
30.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生(項):反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。
31.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項):反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。
32.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項):反映除上述項目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。
33.衛(wèi)生健康支出(類)中醫(yī)藥(款)中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(項):反映中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項支出。
34.衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育服務(wù)(項):反映計劃生育服務(wù)支出。
35.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療救助(款)疾病應(yīng)急救助(項):反映財政用于疾病應(yīng)急救助基金的補助支出。
36.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
37.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
38.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項):反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
39.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
40.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項):反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。
41.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出(項):反映用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。
42.抗疫特別國債安排的支出(類)抗疫相關(guān)支出(款)其他抗疫相關(guān)支出(項):反映用于除上述項目外其他抗疫相關(guān)支出。
43.抗疫特別國債安排的支出(類)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(款)公共衛(wèi)生體系建設(shè)(項):反映用抗疫特別國債資金安排的公共衛(wèi)生體系建設(shè)支出。
44.抗疫特別國債安排的支出(類)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(款)應(yīng)急物資保障(項):反映用抗疫特別國債資金安排的應(yīng)急物資保障體系建設(shè)支出。
45.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項):反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部分所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。
46.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項):反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部分所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。
47.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)傳染病(項):反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部分所屬的專門收支各類傳染病人醫(yī)院的支出。
48.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)疾病預(yù)防控制機構(gòu)(項):反映衛(wèi)生健康部門所屬疾病預(yù)防控制機構(gòu)的支出。
49.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)疾病預(yù)防控制機構(gòu)(項):反映衛(wèi)生健康部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)的支出。
50.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)婦幼保健機構(gòu)(項):反映衛(wèi)生健康部門所屬婦幼保健機構(gòu)的支出。
51.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)應(yīng)急救治機構(gòu)(項):反映衛(wèi)生健康部門所屬應(yīng)急救治機構(gòu)的支出。
52.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)采供血機構(gòu)(項):反映衛(wèi)生健康部門所屬采供血機構(gòu)的支出。
53.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)(項):反映上述專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)以外的其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)的支出。
54.債務(wù)付息支出(類)地方政府一般債務(wù)付息支出(款)地方政府向國際組織借款付息支出(項):反映地方政府用于歸還通過中央政府直接轉(zhuǎn)貸或委托銀行轉(zhuǎn)貸項外國政府借款利息(含管理費)所發(fā)生的支出。
55.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
56.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
57.商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出,不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。
58.對個人和家庭補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
59.資本性支出:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。
第四部分 盤錦市衛(wèi)生健康委員會2021年度部門決算表
詳見:《盤錦市衛(wèi)生健康委員會2021年度部門決算公開表》
封面代碼 | |
部門:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會 | 2021年度 金額單位: |
單位名稱 | 遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會 |
單位負責(zé)人 | 王剛 |
財務(wù)負責(zé)人 | 李國志 |
填表人 | 吳蕾蕾 |
電話號碼(區(qū)號) | 0427 |
電話號碼 | 2939035 |
分機號 | |
單位地址 | 遼寧省盤錦市大洼區(qū)遼東灣新區(qū)直方街行政中心A棟4號樓 |
組織機構(gòu)代碼(各級技術(shù)監(jiān)督局核發(fā)) | 001220638 |
郵政編碼 | 124221 |
財政預(yù)算代碼 | 146 |
單位預(yù)算級次 | 一級預(yù)算單位 |
單位所在地區(qū)(國家標(biāo)準(zhǔn):行政區(qū)劃代碼) | 大洼區(qū) |
單位基本性質(zhì) | |
單位執(zhí)行會計制度 | |
預(yù)算管理級次 | 地(市)級 |
隸屬關(guān)系 | 盤錦市 |
部門標(biāo)識代碼 | 國家衛(wèi)生健康委員會 |
國民經(jīng)濟行業(yè)分類 | |
新報因素 | 連續(xù)上報 |
上年代碼 | 0012206387 |
報表類型 | 疊加匯總表 |
備用碼 | |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 11211100001220638P |
備用碼一 | |
備用碼二 | |
事業(yè)單位改革分類 | |
— 1 — |
收入支出決算總 | |||||
公開01表 | |||||
部門:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會 | 2021年度 | 金額單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 1 | 20,460.99 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 7.68 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 2 | 8.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 169,573.08 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、經(jīng)營收入 | 6 | 697.97 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 5,020.60 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 675.03 |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 177,732.92 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 2,388.43 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 27.60 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 5.59 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 7,372.41 | ||
本年收入合計 | 27 | 195,760.63 | 本年支出合計 | 58 | 188,209.67 |
使用非財政撥款結(jié)余 | 28 | 133.62 | 結(jié)余分配 | 59 | 15,321.84 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 8,585.15 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 947.89 |
30 | 61 | ||||
總計 | 31 | 204,479.40 | 總計 | 62 | 204,479.40 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報表金額單位轉(zhuǎn)換萬元時可能存在尾數(shù)誤差。 | |||||
如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。 | |||||
收入決算 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會 | 2021年度 | 金額單位:萬 | ||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 195,760.63 | 20,468.99 | 0.00 | 169,573.08 | 697.97 | 0.00 | 5,020.60 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 紀檢監(jiān)察事務(wù) | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011102 | 一般行政管理事務(wù) | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 570.29 | 570.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 480.46 | 480.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政單位離退休 | 12.59 | 12.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 59.11 | 59.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老 | 359.47 | 359.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金 | 49.29 | 49.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 79.77 | 79.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 63.05 | 63.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080802 | 傷殘撫恤 | 16.72 | 16.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 191,943.19 | 19,601.36 | 0.00 | 167,452.19 | 697.97 | 0.00 | 4,191.64 | ||
21001 | 衛(wèi)生健康管理事務(wù) | 839.45 | 839.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政運行 | 555.20 | 555.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù) | 284.25 | 284.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立醫(yī)院 | 181,253.38 | 10,449.61 | 0.00 | 167,452.19 | 0.00 | 0.00 | 3,351.55 | ||
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 162,420.54 | 5,752.77 | 0.00 | 155,716.62 | 0.00 | 0.00 | 951.14 | ||
2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 11,024.13 | 1,796.49 | 0.00 | 8,974.69 | 0.00 | 0.00 | 252.94 | ||
2100203 | 傳染病醫(yī)院 | 5,286.28 | 1,048.88 | 0.00 | 2,429.48 | 0.00 | 0.00 | 1,807.91 | ||
2100205 | 精神病醫(yī)院 | 670.96 | 0.00 | 0.00 | 331.40 | 0.00 | 0.00 | 339.56 | ||
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 1,851.47 | 1,851.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 109.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 109.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 5,599.85 | 4,061.79 | 0.00 | 0.00 | 697.97 | 0.00 | 840.09 | ||
2100401 | 疾病預(yù)防控制機構(gòu) | 963.45 | 959.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.93 | ||
2100402 | 衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu) | 30.20 | 30.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100403 | 婦幼保健機構(gòu) | 555.54 | 515.13 | 0.00 | 0.00 | 40.41 | 0.00 | 0.00 | ||
2100405 | 應(yīng)急救治機構(gòu) | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100406 | 采供血機構(gòu) | 1,378.07 | 720.51 | 0.00 | 0.00 | 657.56 | 0.00 | 0.00 | ||
2100407 | 其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu) | 947.35 | 947.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 495.55 | 495.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 818.95 | 341.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 477.40 | ||
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 396.74 | 37.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358.76 | ||
21006 | 中醫(yī)藥 | 35.80 | 35.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100601 | 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項 | 35.80 | 35.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 計劃生育事務(wù) | 3,120.36 | 3,120.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 計劃生育服務(wù) | 3,120.36 | 3,120.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 916.38 | 916.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 19.74 | 19.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 139.09 | 139.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 757.55 | 757.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21013 | 醫(yī)療救助 | 68.97 | 68.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101302 | 疾病應(yīng)急救助 | 68.97 | 68.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,377.34 | 256.46 | 0.00 | 2,120.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2,377.34 | 256.46 | 0.00 | 2,120.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 2,377.34 | 256.46 | 0.00 | 2,120.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社會福利的彩票公 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
232 | 債務(wù)付息支出 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23203 | 地方政府一般債務(wù)付息支出 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2320302 | 地方政府向外國政府借 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2320303 | 地方政府向國際組織借 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
234 | 抗疫特別國債安排的支 | 828.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 828.96 | ||
23401 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 37.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.76 | ||
2340105 | 應(yīng)急物資保障 | 37.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.76 | ||
23402 | 抗疫相關(guān)支出 | 791.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 791.20 | ||
2340299 | 其他抗疫相關(guān)支出 | 791.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 791.20 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。 |
支出決算 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委 | 2021年度 | 金額單位:萬 | |||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 188,209.67 | 170,066.38 | 17,445.32 | 0.00 | 697.97 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 7.68 | 0.00 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 紀檢監(jiān)察事務(wù) | 7.68 | 0.00 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011102 | 一般行政管理事務(wù) | 7.68 | 0.00 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 675.03 | 572.99 | 102.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 482.81 | 482.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政單位離退休 | 12.59 | 12.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 59.11 | 59.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老 | 361.82 | 361.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金 | 49.29 | 49.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 79.77 | 79.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 63.05 | 63.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080802 | 傷殘撫恤 | 16.72 | 16.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 112.45 | 10.41 | 102.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支 | 112.45 | 10.41 | 102.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 177,732.91 | 167,104.93 | 9,929.99 | 0.00 | 697.97 | 0.00 | ||
21001 | 衛(wèi)生健康管理事務(wù) | 845.41 | 557.36 | 288.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政運行 | 557.16 | 557.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù) | 288.25 | 0.20 | 288.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立醫(yī)院 | 166,868.09 | 163,192.17 | 3,675.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 147,100.66 | 147,100.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 11,022.16 | 10,012.16 | 1,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100203 | 傳染病醫(yī)院 | 5,500.89 | 5,500.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100205 | 精神病醫(yī)院 | 1,312.91 | 578.46 | 734.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 1,931.47 | 0.00 | 1,931.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 109.00 | 0.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 109.00 | 0.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 5,675.90 | 3,179.03 | 1,798.88 | 0.00 | 697.97 | 0.00 | ||
2100401 | 疾病預(yù)防控制機構(gòu) | 959.52 | 931.17 | 28.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100402 | 衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu) | 30.20 | 0.00 | 30.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100403 | 婦幼保健機構(gòu) | 762.35 | 522.63 | 199.30 | 0.00 | 40.41 | 0.00 | ||
2100405 | 應(yīng)急救治機構(gòu) | 154.00 | 0.00 | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100406 | 采供血機構(gòu) | 1,441.09 | 783.53 | 0.00 | 0.00 | 657.56 | 0.00 | ||
2100407 | 其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu) | 947.35 | 941.70 | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 535.55 | 0.00 | 535.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 753.92 | 0.00 | 753.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 91.92 | 0.00 | 91.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21006 | 中醫(yī)藥 | 35.80 | 0.00 | 35.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100601 | 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項 | 35.80 | 0.00 | 35.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 計劃生育事務(wù) | 3,213.36 | 0.00 | 3,213.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 計劃生育服務(wù) | 3,213.36 | 0.00 | 3,213.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 916.38 | 176.37 | 740.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 19.74 | 19.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 139.09 | 139.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 757.55 | 17.54 | 740.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21013 | 醫(yī)療救助 | 68.97 | 0.00 | 68.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101302 | 疾病應(yīng)急救助 | 68.97 | 0.00 | 68.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,388.43 | 2,388.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2,388.43 | 2,388.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 2,388.43 | 2,388.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 27.60 | 0.00 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社會福利的彩票公 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 19.60 | 0.00 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 19.60 | 0.00 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
232 | 債務(wù)付息支出 | 5.59 | 0.00 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23203 | 地方政府一般債務(wù)付息支出 | 5.59 | 0.00 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2320302 | 地方政府向外國政府借 | 5.52 | 0.00 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2320303 | 地方政府向國際組織借 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
234 | 抗疫特別國債安排的支 | 7,372.42 | 0.00 | 7,372.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23401 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 2,982.38 | 0.00 | 2,982.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2340101 | 公共衛(wèi)生體系建設(shè) | 2,944.62 | 0.00 | 2,944.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2340105 | 應(yīng)急物資保障 | 37.76 | 0.00 | 37.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23402 | 抗疫相關(guān)支出 | 4,390.04 | 0.00 | 4,390.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2340299 | 其他抗疫相關(guān)支出 | 4,390.04 | 0.00 | 4,390.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。 |
財政 | ||||||||
公開04表 | ||||||||
部門:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會 | 2021 | 金額單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 20,460.99 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 8.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 40 | 675.03 | 675.03 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 21,465.03 | 21,465.03 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 267.56 | 267.56 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 27.60 | 19.60 | 8.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 6,605.64 | 0.00 | 6,605.64 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 27 | 20,468.99 | 本年支出合計 | 59 | 29,054.14 | 22,440.49 | 6,613.64 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 8,585.15 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財政撥款 | 29 | 1,979.51 | 61 | |||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 30 | 6,605.64 | 62 | |||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
總計 | 32 | 29,054.14 | 總計 | 64 | 29,054.14 | 22,440.49 | 6,613.64 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | ||||||||
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。 | ||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款支 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:遼 | 2021年度 | 金額單位:萬元 | ||||
項目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 22,440.49 | 12,422.47 | 10,018.02 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 7.68 | 0.00 | 7.68 | ||
20111 | 紀檢監(jiān)察事務(wù) | 7.68 | 0.00 | 7.68 | ||
2011102 | 一般行政管理事務(wù) | 7.68 | 0.00 | 7.68 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 675.03 | 572.99 | 102.04 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 482.81 | 482.81 | 0.00 | ||
2080501 | 行政單位離退休 | 12.59 | 12.59 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 59.11 | 59.11 | 0.00 | ||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 361.82 | 361.82 | 0.00 | ||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 49.29 | 49.29 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 79.77 | 79.77 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 63.05 | 63.05 | 0.00 | ||
2080802 | 傷殘撫恤 | 16.72 | 16.72 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 112.45 | 10.41 | 102.04 | ||
2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 112.45 | 10.41 | 102.04 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 21,465.02 | 11,581.90 | 9,883.11 | ||
21001 | 衛(wèi)生健康管理事務(wù) | 845.41 | 557.36 | 288.05 | ||
2100101 | 行政運行 | 557.16 | 557.16 | 0.00 | ||
2100199 | 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 | 288.25 | 0.20 | 288.05 | ||
21002 | 公立醫(yī)院 | 11,345.06 | 7,669.14 | 3,675.92 | ||
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 5,752.77 | 5,752.77 | 0.00 | ||
2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 1,796.49 | 786.49 | 1,010.00 | ||
2100203 | 傳染病醫(yī)院 | 1,129.88 | 1,129.88 | 0.00 | ||
2100205 | 精神病醫(yī)院 | 734.45 | 0.00 | 734.45 | ||
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 1,931.47 | 0.00 | 1,931.47 | ||
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 109.00 | 0.00 | 109.00 | ||
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出 | 109.00 | 0.00 | 109.00 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 4,931.04 | 3,179.03 | 1,752.00 | ||
2100401 | 疾病預(yù)防控制機構(gòu) | 959.52 | 931.17 | 28.34 | ||
2100402 | 衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu) | 30.20 | 0.00 | 30.20 | ||
2100403 | 婦幼保健機構(gòu) | 721.93 | 522.63 | 199.30 | ||
2100405 | 應(yīng)急救治機構(gòu) | 154.00 | 0.00 | 154.00 | ||
2100406 | 采供血機構(gòu) | 783.53 | 783.53 | 0.00 | ||
2100407 | 其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu) | 947.35 | 941.70 | 5.65 | ||
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 535.55 | 0.00 | 535.55 | ||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 750.98 | 0.00 | 750.98 | ||
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 47.98 | 0.00 | 47.98 | ||
21006 | 中醫(yī)藥 | 35.80 | 0.00 | 35.80 | ||
2100601 | 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項 | 35.80 | 0.00 | 35.80 | ||
21007 | 計劃生育事務(wù) | 3,213.36 | 0.00 | 3,213.36 | ||
2100717 | 計劃生育服務(wù) | 3,213.36 | 0.00 | 3,213.36 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 916.38 | 176.37 | 740.01 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 19.74 | 19.74 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 139.09 | 139.09 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 757.55 | 17.54 | 740.01 | ||
21013 | 醫(yī)療救助 | 68.97 | 0.00 | 68.97 | ||
2101302 | 疾病應(yīng)急救助 | 68.97 | 0.00 | 68.97 | ||
221 | 住房保障支出 | 267.56 | 267.56 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 267.56 | 267.56 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 267.56 | 267.56 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 19.60 | 0.00 | 19.60 | ||
22999 | 其他支出 | 19.60 | 0.00 | 19.60 | ||
2299999 | 其他支出 | 19.60 | 0.00 | 19.60 | ||
232 | 債務(wù)付息支出 | 5.59 | 0.00 | 5.59 | ||
23203 | 地方政府一般債務(wù)付息支出 | 5.59 | 0.00 | 5.59 | ||
2320302 | 地方政府向外國政府借款付息支出 | 5.52 | 0.00 | 5.52 | ||
2320303 | 地方政府向國際組織借款付息支出 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 | ||||||
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。 |
一般公共預(yù)算財政撥 | |||||||||
公開06表 | |||||||||
部門:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會 | 金額單位:萬元 | ||||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | |
301 | 工資福利支出 | 11,648.14 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 469.00 | 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工資 | 8,123.29 | 30201 | 辦公費 | 45.91 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | |
30102 | 津貼補貼 | 872.41 | 30202 | 印刷費 | 2.21 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 | |
30103 | 獎金 | 768.56 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 150.65 | |
30106 | 伙食補助費 | 4.92 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.63 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | |
30107 | 績效工資 | 731.29 | 30205 | 水費 | 4.90 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 12.61 | |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 361.30 | 30206 | 電費 | 24.21 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 138.03 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 54.95 | 30207 | 郵電費 | 18.94 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 158.43 | 30208 | 取暖費 | 51.60 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 | |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 6.02 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 25.01 | 30211 | 差旅費 | 9.41 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 | |
30113 | 住房公積金 | 267.56 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 | |
30114 | 醫(yī)療費 | 2.96 | 30213 | 維修(護)費 | 13.29 | 31010 | 安置補助 | 0.00 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 277.47 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 154.69 | 30215 | 會議費 | 0.66 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 | |
30301 | 離休費 | 21.77 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 1.75 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 | |
30302 | 退休費 | 46.96 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.91 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 25.95 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 | |
30304 | 撫恤金 | 79.77 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 | |
30305 | 生活補助 | 1.14 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 17.20 | 312 | 對企業(yè)補助 | 0.00 | |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 1.69 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 3.12 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 | |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 45.50 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 | |
30309 | 獎勵金 | 0.23 | 30229 | 福利費 | 2.00 | 31204 | 費用補貼 | 0.00 | |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 85.19 | 31205 | 利息補貼 | 0.00 | |
30311 | 代繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 49.02 | 31299 | 其他對企業(yè)補助 | 0.00 | |
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 3.12 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | ||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 60.58 | 39906 | 贈與 | |||||
39907 | 國家賠償費用支出 | ||||||||
39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | ||||||||
39999 | 其他支出 | ||||||||
人員經(jīng)費合計 | 11,802.82 | 公用經(jīng)費合計 | 619.65 | ||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 | |||||||||
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。 | |||||||||
附件1-4 | 一般公共預(yù)算財政撥 | |
公開07表 | ||
部門名稱:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會 | 金額單位:萬元 | |
項 目 | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
合 計 | 109.50 | 87.17 |
1、因公出國(境)費 | 0.00 | 0.00 |
2、公務(wù)接待費 | 1.00 | 0.94 |
3、公務(wù)用車購置及運行費 | 108.50 | 86.23 |
其中: (1)公務(wù)用車運行維護費 | 108.50 | 86.23 |
(2)公務(wù)用車購置費 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。 | ||
其中:預(yù)算數(shù)為年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | ||
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。 |
政府性基 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
部門:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會 | 2021年度 | 金額單位:萬 | |||||||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 6,605.64 | 8.00 | 6,613.64 | 0.00 | 6,613.64 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | ||
234 | 抗疫特別國債安排的支出 | 6,605.65 | 0.00 | 6,605.65 | 0.00 | 6,605.65 | 0.00 | ||
23401 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 2,944.62 | 0.00 | 2,944.62 | 0.00 | 2,944.62 | 0.00 | ||
2340101 | 公共衛(wèi)生體系建設(shè) | 2,944.62 | 0.00 | 2,944.62 | 0.00 | 2,944.62 | 0.00 | ||
23402 | 抗疫相關(guān)支出 | 3,661.03 | 0.00 | 3,661.03 | 0.00 | 3,661.03 | 0.00 | ||
2340299 | 其他抗疫相關(guān)支出 | 3,661.03 | 0.00 | 3,661.03 | 0.00 | 3,661.03 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。 |
主辦單位:盤錦市衛(wèi)生健康委員會 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 [網(wǎng)站地圖]
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